프로피션트오토로지스틱스(PAL, Proficient Auto Logistics, Inc )는 연례보고서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로피션트오토로지스틱스가 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 회사의 재무상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.보고서에 따르면, 프로피션트오토로지스틱스는 2024년 5월 13일에 IPO를 완료하고, 여러 운영 회사를 인수하여 자동차 운송 및 물류 서비스 분야에서 선도적인 전문 화물 회사로 자리잡았다.이 회사는 북미에서 가장 큰 자동차 운송 함대를 운영하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,145대의 자동차 운송 차량과 트레일러를 보유하고 있다.회사는 2024년 동안 총 운영 수익이 240,854,527달러에 달했으며, 이는 전년 대비 증가한 수치이다.그러나 순손실은 8,475,268달러로 보고되었다.회사는 또한 2024년 12월 31일 기준으로 671명의 전담 직원을 고용하고 있으며, 고객으로는 제너럴 모터스, BMW, 스텔란티스, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 자동차 제조업체들이 포함된다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 추가 자본 조달을 계획하고 있으며, 2024년 11월 8일에는 핀클 은행과의 대출 계약을 통해 최대 25백만 달러의 자금을 확보했다.이와 함께, 회사는 내부 통제 시스템의 개선을 위해 노력하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 재무 보고의 정확성을 보장하기 위한 조치를 취하고 있다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 인수합병을 통한 사업 확장을 계획하고 있으며, 이를 통해 시장 점유율을 높이고 운영 효율성을 개선할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미라파마슈티컬스(MIRA, MIRA PHARMACEUTICALS, INC. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 미라파마슈티컬스가 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, 독립 회계법인 Cherry Bekaert LLP의 감사 보고서가 포함되어 있다.보고서에는 회사의 재무제표가 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 공정하게 작성되었음을 나타내는 의견이 포함되어 있다.2024년 동안 미라파마슈티컬스는 790만 달러의 순손실을 기록했으며, 2023년에는 1,198만 달러의 손실을 기록했다.회사는 현재까지 수익을 창출하지 못했으며, 2024년 12월 31일 기준으로 누적 적자는 약 2,913만 달러에 달한다.회사는 현재 두 가지 신경과학 프로그램인 Ketamir-2와 MIRA-55의 개발을 진행 중이며, 이들 제품은 통증 관리, 우울증, PTSD 및 인지 기능 개선을 목표로 하고 있다.Ketamir-2와 MIRA-55는 미국, 캐나다 및 멕시코에서 독점적인 권리를 보유하고 있다.회사는 2024년 8월 7일에 IPO를 통해 127만 5천 주를 주당 7.00 달러에 발행하여 약 890만 달러의 총 수익을 올렸다.IPO 이후, 회사는 Bay Shore Trust와의 약정에 따라 500만 달러의 대출을 받을 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 대출은 회사의 운영 자금으로 사용될 예정이다.회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있다.밝혔으나, 추가 자본 조달이 필요할 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.회사는 또한 SKNY Pharmaceuticals, Inc.와의 인수 계약을 체결하여, SKNY의 자산을 인수할 계획이다.이 인수는 회사의 개발 파이프라인을 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.회사는 현재까지의 재무 상태를 바탕으로 향후 자본 조달을 통해 운영
인피니티내추럴리소시스(INR, INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고 2025년 전망을 제공했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 인피니티내추럴리소시스가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 인피니티내추럴리소시는 2억 8,650만 달러의 순수익을 올렸으며, 15.2백만 주의 A 클래스 보통주를 주당 20.00 달러에 판매하여 2억 8,650만 달러의 순수익을 올렸다.이 IPO는 2025년 2월에 마감됐다.또한, 인피니티내추럴리소시는 오하이오주 우티카 셰일에서 96,000 피트의 수평 시추를 포함하여 7개의 우물을 판매에 투입했다.2024년 4분기 동안 총 순 일일 생산량은 23.3 MBoe/d로, 이 중 약 30%는 원유, 49%는 액체였다.그러나 순손실은 550만 달러로 보고되었으며, 조정된 EBITDAX는 4,620만 달러였다.운영 활동에서 발생한 순 현금은 3,010만 달러에 달했다.시추 및 완공 자본 지출은 5,690만 달러, 중간 유통 자본 지출은 100만 달러였다.2024년 12월 31일 기준으로 총 부채는 제로였으며, 총 유동성은 3억 5,430만 달러였다.2024년 전체 연간 실적에서는 총 순 일일 생산량이 24.1 MBoe/d로, 이 중 약 27%는 원유, 47%는 액체였다.순이익은 4,930만 달러였으며, 조정된 EBITDAX는 1억 9,570만 달러였다.운영 활동에서 발생한 순 현금은 1억 7,770만 달러였다.시추 및 완공 자본 지출은 1억 6,580만 달러, 중간 유통 자본 지출은 550만 달러였다.2025년에는 시추 및 완공 자본 예산이 2억 4,000만 달러에서 2억 8,000만 달러로 예상되며, 총 순 일일 생산량은 32에서 35 MBoe/d로 예상된다.인피니티내추럴리소시는 2025년 동안 1.2개의 운영 rig를 운영할 계획이다.2024년 12월 31일 기준으로 총 입증된
멧세라(MTSR, Metsera, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 멧세라가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안의 재무 결과를 발표했다.멧세라는 비만 및 대사 질환을 위한 차세대 의약품을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 2024년은 멧세라에게 예외적인 실행과 가속의 해였다.CEO인 휘트 버나드가 말했다.멧세라는 월간 GLP-1 수용체 작용제인 MET-097i의 첫 번째 인간 투여를 2024년 4월에 시작하여 12주 Phase 2a 시험을 완료하고 28주 Phase 2b 시험에 대한 전체 등록을 2024년 12월에 완료했다.이 과정에서 경쟁 환경의 상위에서 효능을 지원하는 차별화된 투여 및 내약성 프로필을 확보했다.또한, 멧세라는 월간 아밀린 유사체인 MET-233i와 프로토타입 경구 펩타이드인 MET-002o의 임상 시험을 시작하고, 네 가지 개발 후보(MET-034i, MET-224o, MET-097o, MET-815i)를 선언했으며, Amneal과의 획기적인 제조 계약을 체결했다.최근 IPO를 완료함으로써 멧세라는 2027년까지 운영을 지속할 수 있는 상당한 자본을 확보했다.2025년은 멧세라의 초장기 작용, 확장 가능하며 조합 가능한 주사제 및 경구 후보의 포트폴리오를 신속하게 발전시키는 해가 될 것으로 기대하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 멧세라의 현금 및 현금성 자산은 352억 4천만 달러로, 2023년 12월 31일의 75억 2천만 달러와 비교된다.멧세라는 IPO에서의 순수익과 함께 연말 기준으로 352억 4천만 달러의 현금 및 현금성 자산이 2027년까지 예상 운영 비용, 운영 자본 및 자본 지출 요구를 충족할 것이라고 추정하고 있다.연구개발(R&D) 비용은 2024년 4분기에 3,890만 달러, 연간 1억 750만 달러로, 2023년 4분기의 760만 달러 및 연간 1,560만 달러와 비교된다.R&D 비용의 증가는 주
하이롤러테크놀러지스(ROLR, High Roller Technologies, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이롤러테크놀러지스는 2025년 3월 21일 보도자료를 통해 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 4분기 및 전체 연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 810만 달러로 전년 대비 12% 증가했다.연말 기준 활성 사용자 수는 72,000명으로 40% 증가했다.하이롤러는 2025년 하반기에 온타리오 시장에 진입할 예정이다.하이롤러테크놀러지스의 CEO인 벤 클레메스는 "우리는 4분기 매출이 12% 증가하며 한 해를 마감했다"고 언급하며, "10월에 성공적인 IPO를 통해 재무 상태를 강화한 후 전략적 재조정 계획을 시행하고 있다"고 밝혔다.또한, 하이롤러는 2024년 동안 활성 사용자 기반을 확대하고 신규 사용자 유치를 증가시키며, 프루타.com을 현재 시장에 성공적으로 런칭했다.하이롤러는 캐나다 온타리오에서 게임 라이센스를 신청 중이며, 라이센스가 승인될 경우 2025년 하반기에 온라인 카지노 브랜드를 출시할 계획이다.2024년 전체 매출은 2,790만 달러로, 2023년의 2,970만 달러와 비교해 감소했다.2024년 4분기에는 주당 순손실이 0.30달러로, 연간 순손실은 0.82달러로 보고됐다.2024년 동안 현금 및 현금성 자산은 690만 달러로 증가했으며, 총 자산은 1,660만 달러로 증가했다.하이롤러테크놀러지스는 2024년 SiGMA 유럽 B2C 어워드에서 최고의 플레이어 유지 상을 수상했으며, 2024 WN iGaming 서밋에서 카지노 운영자 상을 수상했다.하이롤러테크놀러지스는 현재 4,400개 이상의 게임을 제공하며, 전 세계적으로 빠르게 성장하는 iGaming 산업에서 혁신과 성과를 통해 온라인 게임의 미래를 재정의하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고
루브릭(RBRK, Rubrik, Inc. )은 2025년 10-K 연례 보고서를 작성했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 루브릭, Inc.는 2025년 1월 31일 종료된 회계연도에 대한 10-K 연례 보고서를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 다양한 정보를 제공한다.루브릭은 데이터 보안 솔루션을 제공하는 기업으로, 고객의 데이터를 클라우드와 SaaS 애플리케이션 전반에 걸쳐 보호하고 사이버 공격으로부터 복구할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.2025년 회계연도 동안 회사의 총 수익은 886,544천 달러로, 이는 전년 대비 41% 증가한 수치이다.이 중 구독 수익은 828,740천 달러로 54% 증가했으며, 유지보수 수익은 18,408천 달러로 52% 감소했다.기타 수익은 39,396천 달러로 23% 감소했다.회사의 총 비용은 265,748천 달러로, 이는 전년 대비 83% 증가했다.구독 비용은 215,036천 달러로 120% 증가했으며, 유지보수 비용은 6,068천 달러로 6% 감소했다.기타 비용은 44,644천 달러로 10% 증가했다.루브릭은 2024년 4월 29일에 IPO를 완료했으며, 이로 인해 약 710.3백만 달러의 순수익을 기록했다.IPO 직전, 모든 74,182,559주에 달하는 우선주가 자동으로 Class B 보통주로 전환되었으며, 이로 인해 주식 구조가 변경되었다.루브릭은 2025년 1월 31일 기준으로 1,422,974천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이 중 1,976,708천 달러는 총 부채로 나타났다.회사는 2025년 회계연도 동안 1,154,820천 달러의 순손실을 기록했다.회사는 앞으로도 지속적인 연구 개발과 마케팅 활동을 통해 고객 기반을 확장하고, 데이터 보안 솔루션의 시장 점유율을 높일 계획이다.또한, 루브릭은 고객의 데이터 보안 요구에 부응하기 위해 새로운 제품과 기능을 지속적으로 개발할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.총 자산은 1,422,974천 달러, 총
헬스인테크(HIT, Health In Tech, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 헬스인테크가 2025년 3월 17일에 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 운영 결과를 발표했다.2024년 총 감사된 수익은 1,950만 달러로 보고되었으며, 2025년 첫 두 달 동안의 비감사 수익은 약 570만 달러로, 2024년 첫 두 달에 비해 50% 이상 성장했다. 이는 2024년 1분기 전체 수익을 초과하는 수치다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 780만 달러였으며, 총 유동 부채는 210만 달러였다.2024년 전체 재무 하이라이트로는 2023년 같은 기간의 240만 달러와 비교해 현금 및 현금성 자산이 780만 달러로 증가했으며, 계정 미수금은 160만 달러로 220만 달러에서 감소했다. 계정 미수금 회전율은 2024년에 29일이었다.총 부채는 260만 달러로, 2023년 같은 기간의 540만 달러에서 감소했다. 청구된 직원 수는 18,348명으로, 2023년 같은 기간의 21,213명에서 감소했다. 서비스된 비즈니스 고객 수는 890명으로, 2023년 같은 기간의 1,002명에서 감소했다.총 수익은 1.8% 증가한 1,950만 달러로 보고되었으며, 총 매출 총 이익률은 79.2%로, 2023년 같은 기간의 88.0%에서 감소했다. 계속 운영에서의 세후 수익은 70만 달러로, 2023년 같은 기간의 250만 달러에서 감소했다. 조정된 EBITDA는 230만 달러로, 2023년 같은 기간의 480만 달러에서 감소했다.2024년 4분기 동안 청구된 직원 수는 18,348명으로, 2023년 같은 기간의 21,213명에서 감소했으며, 서비스된 비즈니스 고객 수는 890명으로, 2023년 같은 기간의 1,002명에서 감소했다. 4분기 총 수익은 490만 달러로, 2023년 같은 기간의 520만 달러에서 감소했다. 총 매출 총 이익률은 77.4%로, 2023년 같은 기간의 81.
블링크차징(BLNK, Blink Charging Co. )은 합병 계약을 수정했고 IPO 일정을 연장했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 블링크차징의 간접 완전 자회사인 Envoy Technologies, Inc.가 Envoy Mobility, Inc. 및 Fortis Advisors LLC와 함께 합병 계약의 수정안인 Amendment No. 1을 체결했다.이 수정안은 2023년 4월 18일에 체결된 합병 계약의 조건에 따라 Envoy Technologies가 주식 공개를 완료해야 하는 기한을 45일 연장하여 2025년 6월 2일로 설정했다.이는 Envoy Technologies의 기존 주주들에게 주식을 발행하기 위한 조치로, 직접 상장 기한은 여전히 2025년 4월 18일로 유지된다.수정안에 따라 Envoy Technologies가 발행할 주식의 가치는 2천 3백만 달러에서 2천 3백만 달러로 증가했다.또한, Envoy Technologies는 'Qualified IPO'에 따른 주식 공개가 이루어질 경우, 주주들에게 발행될 주식의 재판매를 위한 설명서를 IPO 등록서의 일부로 제출하기로 합의했다.이 수정안의 전체 내용은 Exhibit 2.1에 첨부되어 있다.이번 보고서에는 재무제표와 전시물 목록이 포함되어 있으며, Exhibit Index에 나열된 전시물은 현재 보고서의 일부로 제출되었다.특히, 합병 계약의 제9.11조에 따라, 계약을 수정하거나 변경하기 위해서는 당사자 간의 서면 동의가 필요하다.이번 수정안은 Tertiary Qualified IPO Stock Date와 HoldCo Stock Issuance Date를 각각 45일 연장하고, Tertiary Qualified IPO Stock Consideration Value를 2천 3백만 달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.이 수정안은 당사자 간의 상호 합의에 따라 법적 구속력을 가지며, 델라웨어 주법에 따라 해석된다.블링크차징의 현재 재무상태는 합병 계약의 수정으로
뉴홀드인베스트먼트(NHICU, NewHold Investment Corp. III )는 상장 첫날 2억 5천만 달러를 조달했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴홀드인베스트먼트가 20,125,000개의 유닛으로 구성된 초기 공모(IPO)를 성공적으로 마쳤다.이 유닛에는 언더라이터가 2,625,000개의 유닛을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 공모가는 유닛당 10달러로 설정됐다.이를 통해 회사는 총 2억 1,250만 달러의 수익을 올렸다.각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 클래스 A 보통주 1주와 1/2의 리딤블 워런트로 구성되어 있으며, 각 전체 워런트는 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.IPO 마감과 동시에, 회사는 스폰서와 BTIG, LLC에 총 780,100개의 프라이빗 플래이시먼트 유닛을 10달러에 판매하여 780만 1천 달러를 조달했다.이 프라이빗 플래이시먼트 유닛은 IPO에서 판매된 유닛의 워런트와 동일한 조건을 가진다.총 2억 2,256,250달러가 미국의 신탁 계좌에 보관되었으며, 이는 회사의 IPO와 프라이빗 플래이시먼트에서 발생한 순수익을 포함한다.2025년 3월 3일 기준으로 발행된 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행되었으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.회사는 2024년 8월 13일 케이맨 제도에 설립된 블랭크 체크 회사로, 하나 이상의 비즈니스와의 합병, 자산 인수 등을 목적으로 설립됐다.2025년 3월 3일 기준으로 회사는 운영을 시작하지 않았으며, 모든 활동은 회사의 설립 및 공모와 관련된 것이다.회사는 초기 비즈니스 조합이 완료될 때까지 운영 수익을 발생시키지 않을 예정이다.회사의 스폰서는 뉴홀드 산업 기술 III LLC이며, 초기 비즈니스 조합을 위해 2억 1,125만 달러의 공모 수익과 780만 1천 달러의 프라이빗 플래이시먼트 유닛을 통해 자금을 조달할 계획이다.2025년 3월 3일 기준으로 회사는 약 184만 2천
업스트림바이오(UPB, Upstream Bio, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 업스트림바이오가 2025년 3월 12일에 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과와 최근 사업 하이라이트를 발표했다.2024년 4분기 동안 업스트림바이오는 만성 비부비동염 환자를 대상으로 한 verekitug의 2상 임상 시험에서 환자 등록을 완료했으며, 2025년 하반기에 주요 데이터를 발표할 예정이다.또한, 업스트림바이오는 약 2억 9,300만 달러의 총 수익을 올린 IPO를 성공적으로 마무리하여 2027년까지 운영 자금을 확보했다.2024년 4분기 동안 업스트림바이오의 현금 및 현금성 자산은 4억 7,050만 달러로, 이는 2027년까지의 운영을 지원할 것으로 예상된다.연구 및 개발 비용은 2,180만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,160만 달러에 비해 증가했다.일반 관리 비용은 520만 달러로, 2023년 같은 기간의 320만 달러에서 증가했다.2024년 4분기 순손실은 2,120만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,180만 달러에 비해 증가했다.업스트림바이오는 2025년 하반기에 COPD 프로그램의 첫 환자 투여를 계획하고 있으며, 2026년 하반기에는 중증 천식에 대한 2상 임상 시험의 주요 데이터를 발표할 예정이다.업스트림바이오는 최근 이사회와 경영진에 주요 인사를 추가했으며, 2024년 10월에는 Daniella Beckman을 독립 이사로 임명하고 감사위원회 의장으로 선출했다.또한, Allison Ambrose를 법률 고문으로 임명했다.업스트림바이오는 2025년 3월 12일에 열리는 Leerink Partners Global Biopharma Conference 2025에 참여할 예정이다.현재 업스트림바이오는 4억 8,171만 9천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 1억 1,867만 달러로 나타났다.주주 자본은 4억 6,985만 2천 달러로, 이는 2023년 12
스탠다드에어로(SARO, StandardAero, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스탠다드에어로가 2025년 3월 10일에 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 4분기 실적을 발표했다.2024년 4분기 동안 매출은 1,409.6백만 달러로 전년 대비 21.8% 증가했으며, 순손실은 14.1백만 달러로 나타났다. 이는 일회성 거래 관련 비용과 투자로 인한 결과다.조정된 EBITDA는 186.2백만 달러로 전년 대비 37.2% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 13.2%로, 전년 동기 대비 150bp 상승했다.스탠다드에어로는 17억 달러 규모의 기업공개(IPO)를 완료했으며, 이 중 12억 달러의 순수익을 부채 상환에 사용하여 사업의 레버리지를 크게 줄였다.2024년 전체 매출은 5,237.2백만 달러로 전년 대비 14.8% 증가했으며, 순이익은 11.0백만 달러로 나타났다.조정된 EBITDA는 690.5백만 달러로 23.1% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 13.2%로 90bp 상승했다.스탠다드에어로의 엔진 서비스 부문 매출은 4,644.8백만 달러로 14.7% 증가했으며, 구성품 수리 서비스 부문 매출은 592.4백만 달러로 15.4% 증가했다.스탠다드에어로는 2025년에도 엔진 서비스 및 구성품 수리 서비스 부문에서 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 전망하고 있다.2025년 전체 매출은 5,800백만 달러에서 5,950백만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 770백만 달러에서 790백만 달러로 예상된다.스탠다드에어로는 2024년 12월 31일 기준으로 조정된 EBITDA 대비 순부채 비율이 3.1배로 감소했으며, 이는 기업의 재무 건전성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴홀드인베스트먼트(NHICU, NewHold Investment Corp. III )는 상장 첫날 20,125,000 유닛을 판매했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴홀드인베스트먼트가 20,125,000 유닛으로 구성된 최초의 공모주 발행(IPO)을 완료했다.이 유닛에는 언더라이터가 2,625,000 유닛을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사한 것이 포함된다.유닛당 판매가는 10달러로, 총 201,250,000달러의 수익을 올렸다.각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 클래스 A 보통주 1주와 1/2의 리딤블 워런트로 구성된다.각 전체 워런트는 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.IPO 마감과 동시에, 뉴홀드인베스트먼트는 스폰서와 BTIG, LLC에 총 780,100개의 프라이빗 플래이시먼트 유닛을 10달러에 판매했다.이 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 1/2의 리딤블 워런트로 구성된다.스폰서는 552,600개의 프라이빗 플래이시먼트 유닛을 구매했고, BTIG, LLC는 227,500개를 구매했다.프라이빗 플래이시먼트 유닛에 포함된 워런트는 IPO에서 판매된 유닛의 워런트와 동일하다.총 202,256,250달러는 미국의 신탁 계좌에 보관되며, 이는 뉴홀드인베스트먼트의 IPO와 프라이빗 플래이시먼트에서 발생한 순수익을 포함한다.2025년 3월 3일 기준으로 발행된 감사된 대차대조표가 이 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.뉴홀드인베스트먼트의 대차대조표에 따르면, 2025년 3월 3일 기준으로 총 자산은 204,311,000달러이며, 유동 자산은 2,055,000달러로 구성된다.현금 및 현금성 자산은 1,842,000달러, 선급 비용은 213,000달러이다.신탁 계좌에 보관된 현금은 202,256,000달러이다.총 부채는 7,125,000달러로, 유동 부채는 81,000달러이다.또한, 클래스 A 보통주 20,125,000주는 리딤션 가치가 10.05달러로 설정되어 있으며, 총 202,25
어라이번트바이오파마(AVBP, ArriVent BioPharma, Inc. )는 2024년 전체 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 어라이번트바이오파마는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 연도에 대한 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.어라이번트바이오파마의 회장 겸 CEO인 빙 야오(Bing Yao)는 "어라이번트에게는 생산적인 한 해였으며, firmonertinib 임상 프로그램에서 강력한 성과를 달성하고 ADC 포트폴리오 확장을 통해 회사 전략을 성공적으로 실행했다"고 말했다.그는 또한 "firmonertinib의 차별화된 잠재력은 EGFR PACC 변이를 가진 NSCLC 환자에서 보고된 강력한 항종양 활성을 통해 강화됐다"고 덧붙였다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 2억 6,650만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2026년까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상된다.2024년 동안 어라이번트는 IPO를 완료하여 1억 8,320만 달러의 순수익을 올렸다.연구 및 개발 비용은 7,900만 달러였으며, 일반 관리 비용은 1,530만 달러로 증가했다.2024년의 순손실은 8,050만 달러로, 2023년의 6,930만 달러에 비해 증가했다.어라이번트는 2025년 상반기 중 firmonertinib의 EGFR PACC 변이를 가진 NSCLC 환자에 대한 단독 요법 연구 계획에 대한 업데이트를 제공할 예정이다.또한, ARR-217의 첫 번째 IND 제출을 2025년 상반기에 계획하고 있으며, firmonertinib의 FURVENT 연구에서 2025년 중에 주요 데이터를 발표할 예정이다.어라이번트바이오파마는 현재 2억 7,494만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 1,728만 달러로 보고됐다.이러한 재무 결과는 어라이번트바이오파마의 현재 재무 상태를 반영하며, 향후 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI