스텁허브홀딩스(STUB, StubHub Holdings, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 스텁허브홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 468,113천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 7.9% 증가한 수치다.2025년 9개월 동안의 총 수익은 1,296,015천 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 증가했다.회사의 비용은 총 1,836,302천 달러로, 이는 전년 동기 대비 26.3% 증가한 100,514천 달러의 매출원가를 포함한다.운영 및 지원 비용은 22,508천 달러로 44.4% 증가했으며, 판매 및 마케팅 비용은 281,136천 달러로 27.2% 증가했다.일반 관리 비용은 1,425,733천 달러로 1,335.0% 증가했다.회사는 이번 분기 동안 1,368,189천 달러의 운영 손실을 기록했으며, 순손실은 1,294,609천 달러에 달했다.이는 전년 동기 순손실 33,012천 달러와 비교해 큰 폭으로 증가한 수치다.회사는 IPO를 통해 34,042,553주를 23.50달러에 발행하여 약 758.0백만 달러의 순수익을 올렸다.이 자금은 2024년 USD 대출의 조기 상환에 사용됐다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1,392,458천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월간 운영 자금을 충당하는 데 충분할 것으로 예상된다.회사는 또한 2025년 9월 30일 기준으로 1,685,640천 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 금리가 변동하는 상황에서 재정적 위험을 초래할 수 있다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 기술 및 서비스에 대한 투자를 계속할 계획이다.그러나 이러한 투자로 인해 단기적으로는 수익성이 감소할 수 있다.회사는 또한 법적 및 규제 문제에 직면해 있으며, 이는 향후 재정적 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.결론적으로, 스텁허브홀딩스는 2025년 3분기 동안 매출 증가에도 불구하
글림스그룹(VRAR, Glimpse Group, Inc. )은 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 글림스그룹(증권코드: VRAR)은 2026 회계연도 1분기(2025년 9월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 약 140만 달러로, 2025 회계연도 1분기(2024년 9월 30일 종료) 매출 약 244만 달러에 비해 43% 감소했다.이 감소는 국방부 계약의 타이밍과 미국 정부의 예산 지연, 비핵심 사업의 매각에 기인한다.글림스그룹의 자회사인 브라이트라인 인터랙티브(BLI)는 다수의 국방부 기회에 대한 논의가 진행 중이며, 이들 계약이 2026년 중으로 성사될 것으로 기대하고 있다.또한, AI 소프트웨어 라이선스 제품인 포르텔 AI는 고등 교육 및 의료 분야에서 관심을 받고 있으며, 새로운 라이선스와 연간 라이선스 갱신이 증가하고 있다.글림스그룹은 BLI의 IPO 및 분사 과정을 진행 중이며, 이로 인해 남은 회계연도에 대한 매출 가이던스를 제공하지 않을 예정이다.2026 회계연도 1분기 총 매출은 약 140만 달러였으며, 총 매출 원가는 약 39만 달러로, 총 매출 이익은 약 100만 달러에 달한다.운영 비용은 약 234만 달러로, 운영 손실은 약 133만 달러에 이른다.이번 분기 조정 EBITDA 손실은 약 92만 달러로, 2025 회계연도 1분기 손실 약 46만 달러에 비해 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 556만 달러이며, 추가로 약 66만 달러의 매출채권이 있다.글림스그룹은 현재 부채가 없으며, 2026년 6월 30일 종료되는 회계연도에 대한 재무 결과는 2025년 11월 13일에 제출된 10Q에서 확인할 수 있다.글림스그룹은 BLI의 IPO 및 분사 과정을 통해 독립적인 상장 기업으로 성장할 계획이다.현재 글림스그룹의 주주들은 BLI의 분사와 함께 글림스그룹의 지분도 유지하게 된다.글림스그룹은 건강한 나스닥 상장 기술 기
얼라이언스런드리홀딩스(ALH, Alliance Laundry Holdings Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 얼라이언스런드리홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 2025년 3분기 동안 회사의 총 수익은 4억 3,760만 달러로, 이는 2024년 같은 기간의 3억 8,429만 달러에 비해 13.9% 증가한 수치다.장비 및 서비스 부품 매출은 4억 2,499만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.장비 금융 수익은 1,261만 달러로, 2.4% 증가했다.총 매출 원가는 2억 6,584만 달러로, 16% 증가했으며, 총 매출 이익은 1억 6,195만 달러로, 13.3% 증가했다.판매, 일반 및 관리 비용은 7,638만 달러로, 8% 증가했다.운영 이익은 8,549만 달러로, 19% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 29억 4,152만 달러이며, 총 부채는 30억 4,574만 달러로 보고됐다.주주 자본은 1억 3,642만 달러의 적자를 기록했다.회사는 2025년 10월 17일에 IPO를 통해 약 5억 570만 달러의 순수익을 올렸으며, 이 자금은 장기 대출 상환에 사용될 예정이다.현재 회사는 19억 4천만 달러의 장기 대출을 보유하고 있으며, 2억 5천만 달러의 사용 가능한 신용 한도를 보유하고 있다.회사의 2025년 3분기 실적은 전반적으로 긍정적인 성장세를 보였으며, 앞으로의 성장 가능성에 대한 기대감을 높이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
얼라이언스런드리홀딩스(ALH, Alliance Laundry Holdings Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 얼라이언스런드리홀딩스가 2025년 3분기 실적에 대한 정보를 제공하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 문서에 첨부된 99.1 전시물로 확인할 수 있다.얼라이언스는 상장된 이후 첫 분기에서 두 자릿수 성장을 기록하며 강력한 실적을 보였다.얼라이언스의 CEO인 마이클 쇼엡은 "우리는 상장 이후 첫 보고된 분기에서 매출과 순이익 모두 두 자릿수 성장을 달성했으며, 전략적 이니셔티브에 대한 엄격한 실행을 통해 성과를 거두었다"고 말했다.이어 그는 "IPO로 얻은 자금을 통해 부채를 의미 있게 줄이고, 장기 성장 기회에 투자했다"고 덧붙였다.2025년 3분기 동안 얼라이언스의 총 수익은 4억 3,760만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.이는 강력한 판매량과 가격 인상에 힘입은 결과다.순이익은 3,290만 달러로, 전년 동기 순손실 630만 달러에서 크게 개선되었다.조정된 EBITDA는 1억 1,080만 달러로, 전년 동기 대비 16% 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 25%로, 전년 대비 40bp 증가했다.북미 지역의 수익은 3억 3,070만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 국제 수익은 1억 6,860만 달러로 12% 증가했다.얼라이언스는 또한 2025년 10월 9일 성공적인 IPO를 완료하고, IPO 수익금으로 5억 2,500만 달러의 부채를 상환하여 3.1배의 조정된 순부채 비율을 달성했다.이와 함께 S&P 글로벌로부터 신용 등급이 B+로 한 단계 상승했으며, 무디스에서 긍정적인 전망으로 B2로 등급이 조정되었다.얼라이언스는 2025년 11월 13일 오전 8시에 분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.얼라이언스는 상업용 세탁 시스템의 글로벌 리더로, 150개국에 걸쳐 4,000명 이상의 직원이 근무하고 있다.현재 얼라이언스의 재무 상태는 총
에이티그리티스페셜티홀딩스(ASIC, Ategrity Specialty Insurance Co Holdings )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이티그리티스페셜티홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 1억 4,385만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 1,055만 달러에 비해 30.1% 증가했다.순보험료는 1억 7,751만 달러로, 지난해의 7,593만 달러에서 41.6% 증가했다.이 회사는 이번 분기 동안 5,619만 달러의 손실 및 손해 조정 비용을 기록했으며, 이는 지난해의 4,523만 달러에 비해 24.3% 증가한 수치다.또한, 인수 및 보험 비용은 2,911만 달러로, 지난해의 2,445만 달러에서 19.1% 증가했다.이로 인해 인수 수익은 1,062만 달러로, 지난해의 345만 달러에서 207.7% 증가했다.투자 수익은 1,096만 달러로, 지난해의 681만 달러에 비해 60.9% 증가했다.순실현 및 미실현 손익은 917만 달러로, 지난해의 878만 달러에 비해 4.6% 증가했다.세전 수익은 2,973만 달러로, 지난해의 1,852만 달러에 비해 60.6% 증가했다.세금 비용은 611만 달러로, 지난해의 335만 달러에 비해 82.8% 증가했다.최종적으로, 순이익은 2,362만 달러로, 지난해의 1,517만 달러에 비해 55.7% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로, 에이티그리티스페셜티홀딩스의 총 자산은 14억 4,642만 달러로, 지난해의 11억 2,343만 달러에 비해 증가했다.주주 자본은 5억 8,856만 달러로, 지난해의 3억 9,830만 달러에서 증가했다.이 회사는 2025년 6월 12일에 실시한 IPO를 통해 1억 3,030만 달러의 순수익을 기록했다.에이티그리티스페셜티홀딩스는 현재 4억 8,066만 주의 보통주를 발행하고 있으며, A.M. Best로부터 'A-' 등급을 부여받았다.이 등급은 보험사가 정책 보유자에 대한 의무를 이행할 수 있는
워터브리지인프라스트럭처(WBI, WaterBridge Infrastructure LLC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 워터브리지인프라스트럭처가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.이번 분기 동안 재무 및 운영 성장은 예상치를 초과했으며, 프로 포르마 수익은 전 분기 대비 8% 증가했다.주요 인프라 프로젝트는 예정대로 진행되었고, 성공적인 선순위 노트 발행으로 재무 상태가 강화됐다.2025년 11월 12일, 워터브리지인프라스트럭처는 뉴욕증권거래소(NYSE)와 NYSE 텍사스에 상장된 이후 가장 큰 에너지 부문 IPO를 완료했으며, 2025년 11월 7일 기준으로 30억 달러의 시장 가치를 기록했다.3분기 동안의 총 생산된 물 처리량은 하루 250만 배럴로, 전 분기 대비 7% 증가했다.이로 인해 3분기 프로 포르마 수익은 2억 5,550만 달러, 프로 포르마 순손실은 1,870만 달러, 프로 포르마 조정 EBITDA는 1억 5,570만 달러에 달했다.또한, bpx 크라켄 파이프라인 프로젝트가 가동되었으며, 초기 용량은 약 40만 배럴/일이다.스피드웨이 파이프라인 프로젝트의 첫 번째 단계에 대한 최종 투자 결정을 내리고 건설을 시작했다.분기 종료 후, 2025년 10월 6일에 14억 2,500만 달러 규모의 선순위 노트 발행을 통해 유동성을 증가시키고 연간 이자 비용과 감가상각 비용을 줄였다.신용 등급은 S&P 글로벌, 피치, 무디스에서 각각 BB-, BB-, Ba3으로 평가됐다.워터브리지의 CEO 제이슨 롱은 "워터브리지의 확대된 IPO는 미국에서 가장 크고 혁신적인 순수 물 인프라 회사를 공개 시장에 선보였다"고 말했다.CFO 스콧 맥닐리는 "워터브리지는 강력한 재무 상태와 다양한 예측 가능한 현금 흐름을 바탕으로 성장할 준비가 되어 있다"고 언급했다.2025년 9월 30일 기준으로 총 유동성은 5억 4,700만 달러였으며, 현금 및 현금성 자산은 3억 4,700만 달러에 달했다.총
플라이리징(FLY, Firefly Aerospace Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 플라이리징이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 3만 778만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 38% 증가한 수치다.수익의 주요 원천은 우주선 솔루션 부문에서 발생했으며, 이 부문에서의 수익은 2억 8천만 달러로, 전년 동기 대비 134% 증가했다.반면, 발사 수익은 9천 424만 달러로, 전년 동기 대비 29% 감소했다.이는 2025년 3분기 동안 알파 로켓의 발사가 없었던 것과 관련이 있다.회사의 총 매출 원가는 2억 2천 288만 달러로, 이는 전년 동기 대비 53% 증가했다.연구 및 개발 비용은 4억 8천 763만 달러로, 63% 증가했으며, 이는 알파 및 이클립스 개발과 관련된 비용 증가에 기인한다.판매, 일반 및 관리 비용은 2억 1천 920만 달러로, 113% 증가했다.회사는 2025년 8월 8일에 IPO를 통해 9억 3천 250만 달러의 순수익을 기록했으며, 이 자금은 기존의 대출 상환에 사용됐다.현재 회사의 현금 및 현금성 자산은 9억 9천 516만 달러에 달한다.회사는 2025년 10월 5일에 SciTec, Inc.를 인수하는 계약을 체결했으며, 이 인수는 방위 소프트웨어 분석 및 원거리 감지 기술을 추가하여 회사의 우주 서비스 역량을 강화할 것으로 기대하고 있다.인수 총액은 8억 5천 560만 달러로, 현금 3억 달러와 회사의 보통주 1천 111만 1천116주로 구성된다.회사는 현재 13억 달러의 백로그를 보유하고 있으며, 이는 향후 수익을 보장하는 중요한 지표로 작용한다.또한, 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 159,251,122주의 보통주를 발행하고 있다.회사의 재무 상태는 긍정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.그러나 정부 예산 및 지출 수준, 공급망 문제, 금리 변동 등 외부 요인에 따라 영향을 받을 수
아피메즈파마슈티컬스US(APUS, Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 아피메즈파마슈티컬스US는 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 1,781,255달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 332,521달러에 비해 크게 증가한 수치다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 누적 적자는 9,237,769달러에 달한다.2025년 3분기 동안 연구 및 개발 비용은 619,693달러로, 2024년 같은 기간에는 이러한 비용이 없었던 것에 비해 큰 증가를 보였다.이는 주로 임상 시험 비용과 관련된 지출 증가에 기인한다.일반 관리 비용은 1,224,546달러로, 2024년 같은 기간의 299,999달러에 비해 크게 증가했다.이 비용의 증가는 주로 전문 서비스 비용과 급여 비용의 증가에 기인한다. 2025년 9월 30일 기준으로 아피메즈파마슈티컬스US는 3,375,000주를 주당 4.00달러에 발행하여 11.9백만 달러의 순현금을 확보한 IPO를 성공적으로 마쳤다.이 자금은 회사의 운영 계획을 지원하는 데 사용될 예정이다.회사는 앞으로도 상당한 손실이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 추가 자금 조달을 통해 운영을 지속할 계획이다.현재 회사는 미국 내에서 아피톡스라는 제품을 상용화하기 위해 FDA 승인을 받기 위한 임상 시험을 진행 중이다.회사의 재무 상태는 현재로서는 부정적인 상황이며, 향후 자금 조달과 제품 상용화가 성공적으로 이루어질 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
써클(CRCL, Circle Internet Group, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 써클 인터넷 그룹, Inc.는 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 및 준비금 수익이 739,759천 달러로, 이는 전년 동기 대비 66% 증가한 수치다.준비금 수익은 711,241천 달러로, 59.8% 증가했으며, 기타 수익은 28,518천 달러로 471.6% 증가했다.분배 및 거래 비용은 447,612천 달러로, 73.7% 증가했으며, 운영 비용은 211,127천 달러로 69.9% 증가했다.특히 보상 비용은 129,295천 달러로 98.1% 증가했으며, 일반 관리 비용은 45,477천 달러로 36.4% 증가했다.이번 분기에서 운영
애셋엔터티스(ASST, Strive, Inc. )는 SATA가 NASDAQ에 상장하고 초과 청약을 완료했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 애셋엔터티스(이하 '회사')가 2,000,000주에 달하는 변동금리 A 시리즈 영구 우선주(이하 'SATA 주식')의 초기 공모를 마감했다.공모가는 주당 80달러로 책정되었으며, SATA 주식은 2025년 11월 10일경 나스닥 글로벌 마켓에서 'SATA'라는 티커 심볼로 거래를 시작할 예정이다.비트코인이 10만 달러 이하로 하락한 주에도 불구하고 SATA에 대한 투자자 수요는 여전히 강해, 회사는 IPO 규모를 125만 주에서 200만 주로 확대했다.이 우선주 공모는 회사가 현재 보유하고 있는 7,525 비트코인에 추가 비트코인을 비희석 자금 조달을 통해 축적할 수 있도록 하는 비트코인 증폭 토글을 생성하기 위해 설계되었다.회사는 또한 일반 기업 목적을 위해 자금의 일부를 사용할 수 있다."SATA 주식의 성공적인 IPO는 애셋엔터티스가 비트코인 증권을 영구 우선주로만 자금을 조달한 최초의 비트코인 재무 회사가 됐음을 의미한다"고 매트 콜 CEO가 말했다.SATA 주식은 주당 100달러의 명목가액에 대해 누적 배당금을 변동금리로 축적하며, 정기 배당금은 이사회가 선언할 경우 매달 지급된다.첫 번째 정기 배당금은 2025년 12월 15일에 지급될 예정이다.애셋엔터티스는 비트코인 기반의 자산 관리 회사로, 비트코인 주당 수익을 증가시키는 데 집중하고 있다.2025년 11월 10일 기준으로 회사는 약 7,525 비트코인을 보유하고 있다.이 회사는 SEC에 등록된 투자 자문사로, 2022년 8월 첫 ETF를 출시한 이후 20억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
보이저테크놀로지스(VOYG, Voyager Technologies, Inc./DE )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 보이저테크놀로지스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 3개월 동안 39,587천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 12천 달러 감소한 수치다.9개월 동안의 매출은 119,768천 달러로, 전년 동기 대비 12.5% 증가했다.매출원가는 33,497천 달러로, 전년 동기 대비 10.6% 증가했으며, 9개월 동안의 매출원가는 99,883천 달러로 22.3% 증가했다.판매, 일반 및 관리비는 25,106천 달러로, 전년 동기 대비 65.5% 증가했으며, 9개월 동안의 비용은 81,633천 달러로 85.3% 증가했다.연구 및 개발 비용은 3,038천 달러로, 전년 동기 대비 증가했으며, 9개월 동안의 비용은 7,580천 달러로 소폭 증가했다.회사는 2025년 6월 12일에 실시한 IPO를 통해 409.4백만 달러의 순수익을 기록했으며, 현재 현금 및 현금성 자산은 413,320천 달러에 달한다.회사는 또한 2025년 10월 24일에 ExoTerra Resources, LLC를 1억 달러에 인수하기로 결정했으며, 이는 회사의 미국 추진 능력을 강화하기 위한 전략적 결정으로 보인다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 188.6백만 달러의 총 백로그를 보유하고 있으며, 이 중 88.2백만 달러는 자금이 확보된 상태다.회사는 향후 매출 증가와 함께 운영 비용 및 자본 지출이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 고객 기반의 확장과 새로운 기술 포트폴리오의 개발을 통해 성장을 지속할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플라이리징(FLY, Firefly Aerospace Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 플라이리징이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.플라이리징의 CEO 제이슨 킴은 "플라이리징의 역사적인 IPO는 우주에서 가장 도전적인 임무를 수행하는 우리 세대의 회사의 대담한 문화를 반영한다"고 말했다. 이어서 "우리는 상장된 회사로서의 첫 분기 결과를 발표하게 되어 기쁘다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안 플라이리징은 15,549천 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 21,071천 달러에 비해 감소한 수치다. 매출원가는 11,554천 달러로, 2024년 2분기의 18,120천 달러에서 감소했다. 총 이익은 3,995천 달러로, 2024년 2분기의 2,951천 달러에 비해 증가했다. 운영 비용은 58,345천 달러로, 2024년 2분기의 51,851천 달러에 비해 증가했다.연구 및 개발 비용은 45,774천 달러로, 2024년 2분기의 39,544천 달러에서 증가했다. 판매, 일반 및 관리 비용은 12,571천 달러로, 2024년 2분기의 12,288천 달러에 비해 소폭 증가했다. 운영 손실은 54,350천 달러로, 2024년 2분기의 48,900천 달러에 비해 증가했다. 총 손실은 63,778천 달러로, 2024년 2분기의 53,453천 달러에 비해 증가했다.기본 및 희석 주당 손실은 각각 5.78달러와 4.60달러로 나타났다.2025년 6월 30일 기준으로 플라이리징의 총 자산은 466,793천 달러이며, 총 부채는 411,418천 달러로 보고되었다. 또한, 플라이리징은 2025년 전체 연간 수익이 133백만 달러에서 145백만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.플라이리징은 오늘 오후 4시(중부 표준시) 2025년 2분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 이 회사는 강력한 수요에 대응하기 위해 여러 대의 알파 로켓을 생산 중
퀀텀스피어애퀴지션(QUMSU, Quantumsphere Acquisition Corp )은 2025년 6월 30일 기준으로 재무제표를 공개했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀀텀스피어애퀴지션이 2025년 6월 30일 기준의 재무제표를 공개했다.이 보고서는 2025년 3월 31일과 비교하여 자산, 부채 및 주주 자본의 변화를 상세히 설명한다.2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 2억 1,352만 3천 달러로, 2025년 3월 31일의 2억 4,898만 2천 달러에서 감소했다.현재 자산은 75만 5천 달러로, 2025년 3월 31일의 643만 5천 달러에서 감소했다.유동 자산의 총액은 75만 5천 달러로, 2025년 3월 31일의 1억 1,741만 9천 달러에서 감소했다.유동 부채는 220만 달러로, 2025년 3월 31일의 240만 달러에서 감소했다.주주 자본은 6만 4천 770달러의 적자를 기록했으며, 이는 2025년 3월 31일의 89만 8천 2백 달러에서 감소한 수치다.2025년 6월 30일 기준으로 퀀텀스피어애퀴지션의 운영 비용은 15,750달러로, 이로 인해 15,459달러의 순손실을 기록했다.이 회사는 IPO를 통해 8,280,000 유닛을 발행하여 8,280만 달러의 총 수익을 올렸다.이와 함께, 스폰서에게 228,650개의 프라이빗 유닛을 10달러에 판매하여 228만 6천 500달러의 수익을 올렸다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 7,559달러의 현금을 보유하고 있으며, 212,441달러의 운영 자본 적자를 기록하고 있다.이 회사는 초기 사업 결합을 완료하기 위해 상당한 비용이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2027년 2월 6일까지 초기 사업 결합을 완료해야 한다.만약 이 기한 내에 사업 결합을 완료하지 못할 경우, 회사는 청산 절차를 시작해야 한다.회사는 현재까지 운영을 시작하지 않았으며, IPO 이후에는 사업 결합을 위한 목표 회사를 찾는 활동에 집중하고 있다.이 회사는 향후 사업 결합이 완료된 후에야 운영 수익을 창출할 것