셔윈윌리엄즈(SHW, SHERWIN WILLIAMS CO )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 셔윈윌리엄즈가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.모든 비교는 전년 동기와의 비교를 기준으로 하며, 특별한 언급이 없는 한 전년 동기와 비교된다.요약으로는, 통합 순매출이 3.2% 증가하여 63억 5,820만 달러에 달했다.12개월 이상 운영된 페인트 매장 그룹의 순매출은 3.6% 증가했다.희석된 주당 순이익은 5.3% 증가하여 주당 3.35 달러에 달했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 6.5% 증가하여 주당 3.59 달러에 달했다.순이익은 3.3% 증가하여 8억 3,310만 달러로, 순매출의 13.1%를 차지했다.조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(조정된 EBITDA)은 6.0% 증가하여 13억 6,000만 달러로, 순매출의 21.4%를 차지했다.2025년 전체 희석 주당 순이익 가이던스는 10.16 달러에서 10.36 달러로 좁혀졌으며, 인수 관련 상각 비용은 주당 0.77 달러, 퇴직금 및 기타 구조조정 비용은 주당 0.32 달러로 예상된다.조정된 희석 주당 순이익 가이던스는 11.25 달러에서 11.45 달러로 좁혀졌다.CEO인 하이디 G. 페츠는 "셔윈윌리엄즈는 수요 환경이 지속적으로 부진한 가운데에서도 전략을 실행하며 견고한 3분기 결과를 달성했다"고 말했다.3분기 통합 결과는 다음과 같다.순매출은 63억 5,820만 달러로, 전년 동기 61억 6,250만 달러에서 1억 9,570만 달러 증가했다.세전 소득은 10억 6,050만 달러로, 전년 동기 10억 2,280만 달러에서 3.7% 증가했다.희석 주당 순이익은 3.35 달러로, 전년 동기 3.18 달러에서 5.3% 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 3.59 달러로, 전년 동기 3.37 달러에서 6.5% 증가했다.셔윈윌리엄즈는 2025년 9월 30일 기준으로 26억 2,060만 달러의 총 자산을 보
암스트롱월드인더스트리즈(AWI, ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 암스트롱월드인더스트리즈(이하 회사)는 2025년 3분기 통합 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 전문은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.2025년 3분기 동안 회사의 순매출은 425.2백만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 건축 특수 분야의 순매출은 18% 증가하고 광물 섬유 부문의 순매출은 6% 증가했다.운영 소득은 117.2백만 달러로 5.3% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 148백만 달러로 6.4% 증가했다.희석된 주당 순이익과 조정된 희석 주당 순이익은 각각 1.98달러와 2.05달러로 13% 상승했다.2025년까지의 운영 및 투자 활동에서의 현금 흐름은 120% 증가했으며, 조정된 자유 현금 흐름은 22% 증가했다.회사는 2025년 전체 연도에 대한 모든 주요 지표에 대한 가이던스를 상향 조정했다.회사의 사장 겸 CEO인 빅 그리즐은 "오늘 우리는 기록적인 3분기 순매출과 수익을 발표했다. 이는 강력한 광물 섬유 평균 단가(AUV) 성과와 두 번째 연속 분기 동안의 광물 섬유 물량 증가, 그리고 건축 특수 분야에서의 두 자릿수 순매출 성장이 주효했기 때문이다"라고 말했다.2025년 3분기 동안 회사의 통합 결과는 순매출이 425.2백만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 운영 소득은 117.2백만 달러로 5.3% 증가했다.조정된 EBITDA는 148백만 달러로 6.4% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 34.7%로 집계됐다.광물 섬유 부문은 274백만 달러의 순매출을 기록하며 6.2% 증가했으며, 운영 소득은 98.7백만 달러로 6.1% 증가했다.건축 특수 분야 부문은 151.2백만 달러의 순매출을 기록하며 17.6% 증가했으며, 운영 소득은 19.3백만 달러로 0.5% 증가했다.회사는 2025년 전체 연도에 대한
돌만프로덕스(DORM, Dorman Products, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 돌만프로덕스가 2025년 3분기(2025년 9월 27일 종료) 운영 결과를 발표했다.이번 분기 순매출은 5억 4,370만 달러로, 지난해 같은 기간 5억 3,800만 달러에 비해 7.9% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 2.48달러로, 지난해 1.80달러에 비해 38% 상승했다.조정된 희석 EPS는 2.62달러로, 지난해 1.96달러에 비해 34% 증가했다.회사는 2025년 전체 연간 가이던스를 재확인했다.돌만프로덕스의 케빈 올슨 CEO는 "3분기 동안 강력한 성과를 달성한 모든 기여자들에게 감사드린다. 순매출은 7.9% 증가했으며, 희석 EPS와 조정된 희석 EPS는 각각 38%와 34% 성장했다. 기여자들은 새로운 혁신 제품을 개발하고 공급망을 다각화하며 상업화, 자동화 및 생산성 이니셔티브를 추진하여 장기 성장을 이끌었다"고 말했다.2025년 3분기 재무 결과에 따르면, 총 매출은 5억 4,370만 달러로, 지난해 5억 3,800만 달러에 비해 7.9% 증가했다.총 매출총이익은 2억 4,140만 달러로, 순매출의 44.4%를 차지했으며, 지난해 같은 분기의 2억 3,800만 달러(40.5%)에 비해 증가했다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 1억 3,570만 달러로, 순매출의 25.0%를 차지했으며, 지난해 같은 분기의 1억 2,450만 달러(24.7%)에 비해 증가했다.조정된 SG&A 비용은 1억 2,990만 달러로, 순매출의 23.9%를 차지했다.세그먼트별 결과는 다음과 같다. 경량차 부문은 4억 3,030만 달러의 순매출을 기록하며 9% 증가했으며, 중량차 부문은 6,300만 달러로 6% 증가했다. 특수차량 부문은 5,040만 달러로 소폭 감소했다.2025년 전체 연간 가이던스는 순매출 성장률 7%에서 9%, 희석 EPS는 8.05달러에서 8.35달러, 조정된 희석 EPS는 8.60달러에서 8.90달러로
카터스(CRI, CARTERS INC )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 카터스는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 27일로 종료된 회계 분기의 순매출은 7580만 달러로, 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 이는 미국 도매 부문 매출 감소에 기인하며, 미국 소매 및 국제 부문 매출 증가로 일부 상쇄되었다.미국 소매 부문 매출은 2.6% 증가했고, 국제 부문 매출은 4.9% 증가했다. 반면, 미국 도매 부문 매출은 5.1% 감소했다. 미국 소매 부문의 비교 가능한 순매출은 2.0% 증가했다.2025 회계연도 3분기 동안 외환 환율 변화는 통합 순매출에 미미한 영향을 미쳤다. 운영 수익은 4790만 달러로, 전년 동기 대비 62.2% 감소했다. 운영 마진은 3.8%로, 전년의 10.2%에서 감소했다. 이는 높은 관세 비용, 제품 제조에 대한 투자, 낮은 단위 판매량, 신규 매장 투자 등이 원인이다.조정된 운영 수익은 4890만 달러로, 전년 동기 대비 48.9% 감소했다. 조정된 운영 마진은 5.2%로, 전년 동기 대비 감소했다. 순이익은 1160만 달러, 즉 희석 주당 0.32 달러로, 전년 동기 대비 5830만 달러, 즉 1.62 달러에서 감소했다.2025 회계연도 3분기 순이익에는 OshKosh B’Gosh 연금 계획의 정산에 대한 비현금 비용 880만 달러가 포함되어 있으며, 이는 세후 670만 달러에 해당한다. 2024 회계연도 3분기 순이익에는 OshKosh B’Gosh 연금 계획의 부분 정산에 대한 비현금 비용 70만 달러가 포함되어 있다.조정된 순이익은 2680만 달러로, 전년 동기 대비 5900만 달러에서 감소했다. 조정된 희석 주당 이익은 0.74 달러로, 전년 동기 대비 1.64 달러에서 감소했다. 2025 회계연도 첫 3분기 동안 순매출은 19억 7300만 달러로, 전년 동기 대비 0.6% 감소했다. 이는 미국 도매 부문 매출 감소에 기인하며, 국제 및 미국 소매 부문 매
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 이번 분기 동안의 재무 성과를 발표했다.2025년 3분기 동안 암페놀의 순매출은 6,194.4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,038.8백만 달러에 비해 53% 증가했다. 이는 유기적으로도 41% 증가한 수치다.이 성장은 커뮤니케이션 솔루션 부문에서의 강력한 유기적 성장과 함께, 하드 환경 솔루션 및 인터커넥트 및 센서 시스템 부문에서도 두드러졌다. 특히 정보 기술 및 데이터 통신 시장에서의 성장이 두드러졌다.2025년 9개월 동안의 순매출은 16,655.7백만 달러로, 2024년의 10,904.9백만 달러에 비해 53% 증가했다. 하드 환경 솔루션 부문은 3분기 동안 1,515.8백만 달러의 순매출을 기록하며, 27% 증가했다. 커뮤니케이션 솔루션 부문은 3분기 동안 3,309.5백만 달러로 96% 증가했으며, 인터커넥트 및 센서 시스템 부문은 1,369.1백만 달러로 18% 증가했다.운영 수익은 1,702.3백만 달러로, 순매출의 27.5%를 차지했다. 이는 2024년 3분기의 819.5백만 달러, 즉 20.3%에 비해 크게 증가한 수치다.암페놀은 2025년 9월 30일 기준으로 3,888.1백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 3,335.4백만 달러에 비해 증가한 것이다. 또한, 암페놀은 2025년 1월 31일에 CommScope로부터 Andrew 비즈니스를 인수했으며, 이로 인해 875.0백만 달러의 영업권과 800.0백만 달러의 유한 수명 무형 자산이 인식됐다. 이 인수는 커뮤니케이션 솔루션 부문에 포함되었다.암페놀은 2025년 10월 21일에 이사회에서 분기 배당금을 주당 0.25달러로 인상하기로 결정했다. 이러한 실적은 암페놀의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용
그라프텍인터내셔널(EAF, GRAFTECH INTERNATIONAL LTD )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 그라프텍인터내셔널이 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 순매출은 143,998천 달러로, 2024년 같은 기간의 130,654천 달러에 비해 10% 증가했다.순매출의 증가에는 11,200천 달러의 이전에 연기된 수익 인식이 포함되어 있으며, 이는 장기 상업적 문제의 해결에 따른 것이다.그러나 평균 실현 가격은 4,200달러로, 2024년 3분기 대비 7% 감소했다.생산량은 26,600MT로, 2024년 3분기보다 증가했으며, 생산 능력 활용률은 63%에 달했다.회사는 2025년 전체 연간 판매량이 8-10% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 고객의 요구를 충족시키기 위한 지속적인 노력의 결과로 보인다.그러나 가격 측면에서는 여전히 도전적인 환경이 지속되고 있으며, 가격 회복을 위한 조치를 취하고 있다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 유동성은 384.3백만 달러로, 현금 및 현금성 자산이 177.6백만 달러, 2018년 회전 신용 시설에서의 가용성이 106.7백만 달러, 초기 1차 담보 대출 시설에서의 가용성이 100.0백만 달러에 달한다.총 부채는 약 11억 달러로 보고되었다.회사는 2025년 3분기 동안 60,722천 달러의 운영 활동에서 현금이 사용되었으며, 이는 2024년 같은 기간의 13,676천 달러에 비해 증가한 수치이다.이 증가의 주된 원인은 운영 자본에 사용된 현금이 43,500천 달러 증가했기 때문이다.회사는 또한 2025년 40백만 달러의 자본 지출을 예상하고 있으며, 이는 품질, 공장 신뢰성 및 안전, 환경 및 규제 요구 사항을 고려하여 관리되고 있다.결론적으로, 그라프텍인터내셔널은 현재의 재무 상태가 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
모호크인더스트리즈(MHK, MOHAWK INDUSTRIES INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 모호크인더스트리즈가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 27일 종료된 분기 동안, 회사의 순매출은 2,757.9백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,719.0백만 달러와 비교해 소폭 증가했다.이는 외환 환율의 긍정적인 영향이 약 61백만 달러에 달했으나, 판매량 감소로 인해 약 13백만 달러의 감소가 있었다.글로벌 세라믹 부문에서의 순매출은 1,104.7백만 달러로, 2024년의 1,058.0백만 달러에 비해 증가했다.이는 외환 환율의 긍정적인 영향과 가격 및 제품 믹스의 개선 덕분이다.반면, 북미 바닥재 부문은 936.8백만 달러로, 2024년의 974.0백만 달러에 비해 감소했다.이는 판매량 감소에 기인한다.반면, 세계 바닥재 부문은 716.4백만 달러로, 2024년의 687.0백만 달러에 비해 증가했다.이 부문은 외환 환율의 긍정적인 영향과 판매량 증가 덕분이다.회사의 총 매출원가는 2,103.0백만 달러로, 2024년의 2,026.4백만 달러에 비해 증가했다.총 이익은 654.9백만 달러로, 2024년의 692.6백만 달러에 비해 감소했다.이는 원자재 비용 상승과 재구성 및 통합 관련 비용 증가에 기인한다.판매, 일반 및 관리비용은 518.2백만 달러로, 2024년의 480.3백만 달러에 비해 증가했다.운영 이익은 136.7백만 달러로, 2024년의 212.3백만 달러에 비해 감소했다.2025년 9월 27일 기준으로, 회사의 현금 및 현금성 자산은 516.2백만 달러로, 이 중 285.6백만 달러는 미국에, 230.6백만 달러는 해외에 있다.회사는 향후 12개월 동안의 자본 지출, 운영 자본 및 부채 상환 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있다.또한, 2025년 7월 24일, 이사회는 최대 5억 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.회사는 2025년 9월 27일 종료된 9개월 동안 596.
골만럽(GRC, GORMAN RUPP CO )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 골만럽이 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 주요 내용으로는 순매출이 172.8백만 달러로 2.8% 증가했으며, 이는 4.6백만 달러의 증가를 의미한다.순이익은 11.3백만 달러, 주당 0.43달러로, 2024년 3분기의 순이익 12.9백만 달러, 주당 0.49달러와 비교된다.조정된 주당 이익은 2025년과 2024년 각각 0.52달러와 0.49달러였다.고정 비용 구조를 줄이고 성장 시장을 지원하기 위한 시설 최적화가 진행되었으며, 수주량은 184.5백만 달러로 19.2% 증가했다.2025년 3분기 동안 농업 시장의 변화에 따라, 골만럽은 국가 펌프 회사(NPC)의 운영 시설 수를 6개에서 3개로 줄였다.이로 인해 고정 운영 비용이 감소하고 판매에 미치는 영향은 최소화될 것으로 기대된다.3.0백만 달러의 일회성 시설 최적화 비용이 발생했으며, 연간 2.0백만에서 2.5백만 달러의 절감 효과가 예상된다.2025년 3분기 순매출은 172.8백만 달러로, 2024년 3분기의 168.2백만 달러와 비교해 2.8% 증가했다.산업 시장에서의 수요 증가로 5.3백만 달러, 지방자치단체 시장에서의 수자원 및 폐수 프로젝트로 2.1백만 달러의 매출 증가가 있었다.그러나 건설 시장에서는 4.6백만 달러 감소가 있었다.2025년 3분기 총 매출 총이익은 50.4백만 달러로, 매출 총이익률은 29.2%였다.2024년 같은 기간의 매출 총이익은 52.7백만 달러, 매출 총이익률은 31.3%였다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 25.9백만 달러로, 순매출의 15.0%를 차지했다.운영 소득은 21.5백만 달러로, 운영 마진은 12.4%였다.2025년 3분기 이자 비용은 5.8백만 달러로, 2024년 같은 기간의 7.8백만 달러와 비교해 감소했다.회사의 유효 세율은 26.0%로, 2024년 3분기의 1
다우(DOW, DOW INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 다우는 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일 종료된 분기 동안, 다우의 순매출은 100억 달러로, 2024년 3분기의 108억 7천만 달러에 비해 8% 감소했다.모든 운영 부문에서 매출이 감소했으며, 포장 및 특수 플라스틱 부문은 11% 감소, 산업 중간재 및 인프라 부문은 4% 감소, 성능 재료 및 코팅 부문은 6% 감소했다.지역별로는 미국 및 캐나다에서 6% 감소, EMEAI(유럽, 중동, 아프리카 및 인도)에서 13% 감소, 라틴 아메리카에서 11% 감소, 아시아 태평양에서 3% 감소했다.2025년 3분기 동안 현금 및 현금성 자산은 46억 9천만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 21억 8천9백만 달러에서 증가했다.2025년 9월 30일 기준, 다우는 7억 1천만 주의 보통주를 발행했으며, 1주당 0.08 달러의 순이익을 기록했다.다우는 2025년 1분기 동안 1,500명의 인력 감축을 포함한 비용 절감 조치를 발표했으며, 2025년 6월 30일에는 유럽 자산에 대한 전략적 검토의 일환으로 자산 축소 조치를 승인했다.이 프로그램은 자산 감가상각 및 매각 비용, 퇴직 및 관련 혜택 비용, 기타 종료 및 폐기 비용을 포함한다.2025년 3분기 동안 다우는 72백만 달러의 비지배 지분에 대한 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 26백만 달러에 비해 증가한 수치다.또한, 다우는 2025년 7월 24일에 분기 배당금을 0.35 달러로 발표했으며, 이는 2025년 2분기 배당금의 50% 감소한 수치다.2025년 3분기 동안 다우는 207백만 달러의 퇴직 및 관련 혜택 비용을 포함한 구조조정 비용을 기록했으며, 이는 2026년 말까지 완료될 예정이다.현재 다우의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3분기 동안의 현금 흐름은 1,130백만 달러로, 2024년 3분기의 800백만 달러에 비해 증가했다.다우는 앞으로도 지속적인 비용
프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 프록터&갬블이 2025년 9월 30일 종료된 분기의 실적을 발표했다.2025년 10월 24일, 프록터&갬블은 2026 회계연도 1분기 순매출이 224억 달러로, 전년 대비 3% 증가했다고 밝혔다.유기적 매출은 외환 및 인수합병의 영향을 제외하고 전년 대비 2% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 1.95달러로, 전년 대비 21% 증가했으며, 이는 주로 전년의 비핵심 구조조정 비용 증가에 기인한다.핵심 주당순이익은 1.99달러로, 전년 대비 3% 증가했다.운영 현금 흐름은 54억 달러였으며, 분기 순이익은 48억 달러에 달했다.조정된 자유 현금 흐름 생산성은 102%로, 운영 현금 흐름에서 자본 지출 및 특정 항목을 제외한 순이익의 비율로 계산된다.회사는 38억 달러의 현금을 주주에게 반환했으며, 이 중 25억 달러는 배당금 지급, 12억 5천만 달러는 자사주 매입에 사용됐다.2026 회계연도 1분기 실적은 다음과 같다: 항목은 순매출이 224억, 2025년은 217억으로 3% 변화했으며, 유기적 매출은 n/a, 전년 대비 2% 증가했다. 희석 주당순이익은 1.95로, 2025년은 1.61로 21% 증가했으며, 핵심 주당순이익은 1.99로, 2025년은 1.93으로 3% 증가했다.프록터&갬블의 회장인 존 모엘러는 "우리의 유기적 매출 성장, 수익 및 현금 결과는 통합 전략의 강력한 실행을 반영한다"고 말했다.그는 "이러한 결과는 소비자 및 지정학적 환경이 도전적인 가운데 모든 주요 재무 지표에 대한 가이던스 범위 내에서 제공할 수 있도록 우리를 계속해서 이끌고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도에 대한 가이던스는 전체 매출 성장률이 전년 대비 1%에서 5% 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 유기적 매출 성장률은 전년 대비 0%에서 4% 증가할 것으로 보인다.희석 주당순이익 성장률은 2025 회계연도 희석 주당순이익 6.51달
카펜터테크놀러지(CRS, CARPENTER TECHNOLOGY CORP )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 카펜터테크놀러지는 2026 회계연도 1분기 실적 발표를 진행했다.이 발표는 웹캐스트를 통해 생중계되었으며, 발표 중 사용된 슬라이드는 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.카펜터테크놀러지의 실적은 다음과 같다.2026 회계연도 1분기 순매출은 733.7백만 달러로, 전년 동기 대비 16.1백만 달러 증가했다.순매출에서 수수료 수익을 제외한 금액은 603.1백만 달러로, 전년 동기 대비 25.7백만 달러 증가했다.총 이익은 216.4백만 달러로, 전년 동기 대비 40.1백만 달러 증가했다.판매, 일반 및 관리비용은 63.1백만 달러로, 전년 동기 대비 4.0백만 달러 증가했다.운영 이익은 153.3백만 달러로, 전년 동기 대비 39.7백만 달러 증가했다.조정된 운영 이익은 153.3백만 달러로, 전년 동기 대비 36.1백만 달러 증가했다.조정된 운영 마진은 25.4%로, 전년 동기 대비 5.1% 증가했다.2026 회계연도 1분기 동안 카펜터테크놀러지의 항공우주 및 방산 부문에서의 수요가 23% 증가했으며, 의료 부문에서도 긍정적인 전망이 유지되고 있다.카펜터테크놀러지는 2026 회계연도 동안 240백만 달러에서 280백만 달러의 조정된 자유 현금 흐름을 생성할 것으로 예상하고 있다.현재 카펜터테크놀러지의 유동성은 556.9백만 달러로, 이 중 208.0백만 달러는 현금으로, 348.9백만 달러는 신용 시설에서의 대출 가능 금액이다.카펜터테크놀러지는 2026 회계연도 1분기 동안 49.1백만 달러의 자사주 매입을 완료했으며, 총 151.0백만 달러의 자사주 매입이 400.0백만 달러의 승인 한도 내에서 이루어졌다.카펜터테크놀러지는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
풀(POOL, POOL CORP )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 풀은 2025년 10월 23일에 3분기 실적을 발표했다.2025년 3분기 동안 순매출은 1% 증가하여 15억 달러에 달했으며, 이는 2024년 3분기와 비교한 수치다.총 매출 총 이익률은 29.6%로, 2024년 3분기 대비 50bp 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 4% 증가하여 3.40 달러를 기록했다.연간 수익 가이던스 범위는 주당 10.81 달러에서 11.31 달러로 확인되었으며, 여기에는 연초부터 발생한 ASU 2016-09 세금 혜택이 포함되어 있다.2025년 3분기 실적은 2024년 3분기와 비교하여 순매출이 1% 증가했으며, 고객의 유지 관리 제품에 대한 수요가 지속적으로 지원되었다.건축 자재 제품의 판매도 개선되었다.총 매출 총 이익은 1,280만 달러 증가했으며, 총 매출 총 이익률은 29.6%로 2024년 3분기의 29.1%에서 증가했다.총 매출 총 이익률은 중간 가격 인상, 가격 최적화 이니셔티브의 지속적인 진행 및 공급망 관리에 대한 지속적인 집중 덕분에 개선되었다.판매 및 관리 비용은 2024년 3분기 대비 5% 증가했으며, 이는 판매 센터 네트워크 확장 및 인플레이션 압력으로 인한 직원 관련 비용 및 시설 비용 증가를 반영한다.운영 수익은 2024년 3분기 대비 160만 달러 증가했으며, 운영 마진은 2025년 3분기와 2024년 3분기 모두 12.3%를 기록했다.순이익은 1억 2,700만 달러로, 2024년 3분기의 1억 2,570만 달러에서 증가했다.희석 주당순이익은 4% 증가하여 3.40 달러로, 2024년 3분기의 3.27 달러와 비교된다.ASU 2016-09에 따른 세금 혜택은 30만 달러, 즉 희석 주당 0.01 달러로 기록되었으며, 2024년 같은 기간의 세금 혜택은 50만 달러, 즉 0.01 달러였다.ASU 2016-09의 영향을 조정한 후, 희석 주당순이익은 3.39 달러로, 2024년 3분기의 3.26 달러와
웨스트파마슈티컬서비스(WST, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트파마슈티컬서비스가 2025년 10월 23일에 2025년 3분기 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, 3분기 순매출은 804.6백만 달러로 전년 동기 대비 7.7% 증가했으며, 유기적 성장률은 5.0%에 달했다.희석 주당순이익(EPS)은 1.92달러로, 지난해 같은 기간의 1.85달러에서 증가했다.조정된 희석 EPS는 1.96달러로, 전년 동기 대비 5.9% 상승했다.2025년 전체 순매출 가이던스는 30억 6천만 달러에서 30억 7천만 달러로 상향 조정되었으며, 조정된 희석 EPS 가이던스는 7.06달러에서 7.11달러로 증가했다.웨스트파마슈티컬서비스의 고부가가치 제품(HVP) 부문은 647.5백만 달러의 순매출을 기록하며 7.7% 성장했으며, 유기적 성장률은 5.1%에 달했다.HVP 구성품의 순매출은 390.0백만 달러로 16.3% 증가했으며, HVP 전달 장치의 순매출은 99.1백만 달러로 15.7% 감소했다.표준 제품의 순매출은 158.4백만 달러로 6.7% 증가했다.계약 제조 부문은 157.1백만 달러의 순매출을 기록하며 8.0% 성장했다.2025년 9개월 동안 운영 현금 흐름은 503.7백만 달러로 8.7% 증가했으며, 자본 지출은 209.8백만 달러로 22.9% 감소했다.자유 현금 흐름은 293.9백만 달러로 53.7% 증가했다.웨스트파마슈티컬서비스는 2025년 4분기 순매출 가이던스를 7억 9천만 달러에서 8억 달러로 설정했으며, 조정된 희석 EPS 가이던스는 1.81달러에서 1.86달러로 제시했다.현재 웨스트파마슈티컬서비스의 재무 상태는 안정적이며, 고부가가치 제품 부문에서의 성장이 두드러진다.2025년 3분기 실적 발표를 통해 회사는 지속적인 성장을 위한 전략을 강화하고 있으며, 향후에도 긍정적인 실적을 기대할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약