웨스턴가스파트너스(WES, Western Midstream Partners, LP )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴가스파트너스가 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 제한 파트너에게 귀속된 순이익은 3억 2,590만 달러로, 주당 0.85 달러에 해당하며, 조정 EBITDA는 5억 9,070만 달러에 달했다.2024년 전체 순이익은 15억 3,700만 달러로, 주당 4.02 달러에 해당하며, 조정 EBITDA는 23억 4,400만 달러에 달했다.이는 2024년 조정 EBITDA 가이던스 범위의 중간값인 22억 달러를 초과한 수치다.2024년 4분기 운영 활동으로부터 제공된 현금 흐름은 5억 5,440만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 3억 930만 달러에 달했다.2024년 전체 운영 활동으로부터 제공된 현금 흐름은 21억 3,700만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 13억 2,400만 달러에 달했다.4분기 기준 배당금은 주당 0.875 달러로, 이전 분기와 동일한 수준이다.웨스턴가스파트너스는 2025년 가이던스를 발표하며, 조정 EBITDA는 23억 5,000만 달러에서 25억 5,000만 달러로 예상하고, 총 자본 지출은 6억 2,500만 달러에서 7억 7,500만 달러로 예상하며, 자유 현금 흐름은 12억 7,500만 달러에서 14억 7,500만 달러로 예상하고 있다.또한, 2025년 첫 분기부터 주당 0.035 달러 인상된 배당금 0.910 달러를 추천할 계획이다.이는 이전 분기 배당금보다 4% 증가한 수치이며, 2024년 총 배당금보다 13% 증가한 수치다.웨스턴가스파트너스는 2025년에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 델라웨어 분지에서의 고객 개발을 지원하기 위해 기존의 생산수 처리 및 폐기 시스템을 확장할 예정이다.이와 함께, 오크시덴탈과의 장기 계약을 통해 280 MBbls/d의 고정 집합 및 운송 용량과 220 MBbls/d의 고정 폐기 용량을 제공할 예정이다.2
매그나이트(MGNI, MAGNITE, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 매그나이트는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 1억 9,400만 달러로, 2023년 4분기 대비 4% 증가했다.TAC를 제외한 기여도는 1억 8,020만 달러로, 9% 증가했다.CTV에서의 기여도는 7,790만 달러로, 연간 23% 증가하여 7,500만 달러에서 7,700만 달러의 가이던스를 초과했다.DV+에서의 기여도는 1억 2,230만 달러로, 전년 대비 1% 증가했다.2024년 4분기 순이익은 3,640만 달러, 희석 주당 순이익은 0.24 달러로, 2023년 4분기 순이익 3,090만 달러, 희석 주당 순이익 0.16 달러와 비교된다.조정 EBITDA는 7,650만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 42%에 달했다.2024년 전체 조정 EBITDA는 1억 9,690만 달러로, 전년 대비 15% 증가했다.2024년 말 현금 및 현금성 자산은 4억 8,320만 달러에 달했다.2025년 1분기 총 기여도는 1억 4,000만 달러에서 1억 4,400만 달러로 예상되며, CTV 기여도는 6,100만 달러에서 6,300만 달러로 예상된다.매그나이트의 CEO인 마이클 G. 바렛은 "CTV는 많은 주요 산업 파트너와의 협력 덕분에 기대 이상으로 성과를 거두었다"고 말했다.또한, 2025년에는 정치적 요인을 제외하고 기여도가 중간 10%대 성장할 것으로 예상된다.2024년 12월 31일 기준으로 매그나이트의 총 자산은 28억 5,477만 달러, 총 부채는 20억 8,655만 달러로 나타났다.주주 자본은 7억 6,821만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파라마운트글로벌(PARAA, Paramount Global )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 파라마운트글로벌이 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 내용은 전반적으로 긍정적이며, 회사의 총 수익은 4분기 동안 5% 증가해 79억 8,400만 달러에 달했다.스트리밍 서비스인 파라마운트+의 수익은 4분기 동안 16% 증가했고, 연간으로는 33% 증가해 7억 6,320만 달러에 이르렀다.또한, 파라마운트+의 구독자는 4분기 동안 560만 명 증가해 총 7,750만 명에 도달했다.DTC(Direct-to-Consumer) 조정 OIBDA는 4분기 동안 2억 4천만 달러 개선됐고, 2024년에는 거의 12억 달러에 달했다.2024년 동안 회사는 7억 5,200만 달러의 순 운영 현금 흐름과 4억 8,900만 달러의 자유 현금 흐름을 생성했다.이러한 성장은 전년 대비 상당한 증가를 나타낸다.파라마운트글로벌의 공동 CEO인 조지 치크스, 크리스 맥카시, 브라이언 로빈스는 "우리는 스트리밍 중심의 회사로 전환하는 중요한 전환점을 맞이하고 있다"고 밝혔다.4분기 동안 파라마운트+는 모든 오리지널 시리즈에서 시청 시간 기준으로 미국 내 2위 SVOD 서비스로 자리매김했다.필름 엔터테인먼트 부문에서는 4분기 동안 67% 증가한 10억 8,100만 달러의 수익을 기록했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 25억 달러의 현금을 보유하고 있으며, 35억 달러의 회전 신용 시설이 미사용 상태로 남아 있다.이러한 실적은 파라마운트글로벌이 향후에도 긍정적인 성장세를 이어갈 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그린브릭파트너스(GRBK-PA, Green Brick Partners, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 그린브릭파트너스는 2024년 12월 31일로 종료된 연간 및 4분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.2024년 4분기 주택 인도 건수는 1,019건으로, 전년 대비 23.5% 증가했다.4분기 총 수익은 567,314천 달러로, 2023년 4분기 450,382천 달러에서 26.0% 증가했다.4분기 순이익은 103,813천 달러로, 전년 동기 73,020천 달러에서 42.2% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 2.31달러로, 전년 동기 1.58달러에서 46.2% 증가했다.2024년 전체 연간 실적은 총 수익 2,098,943천 달러로, 2023년 1,777,710천 달러에서 18.1% 증가했다.연간 희석 EPS는 8.45달러로, 2023년 6.14달러에서 37.6% 증가했다.주택 건설 총 매출 총 이익률은 33.8%로, 전년 대비 290bps 증가했다.2024년 순 신규 주택 주문은 878건으로, 전년 대비 29.3% 증가했다.부채 비율은 17.2%로, 2015년 이후 최저치를 기록했다.2025년 2월 17일, 이사회는 자사주 매입 한도를 1억 달러로 증가시키기로 결정했다.CEO 짐 브릭맨은 "우리는 10주년을 맞이하여 20억 달러 이상의 주택 매출을 기록한 것에 대해 매우 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 2,249,994천 달러, 총 부채는 551,831천 달러로 보고됐다.또한, 2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 141,543천 달러로 집계됐다.그린브릭파트너스는 텍사스, 조지아, 플로리다에서 운영되는 다각화된 주택 건설 및 토지 개발 회사로, 5개의 자회사 주택 건설업체를 보유하고 있다.이 회사는 주택 건설 과정의 모든 측면에 참여하고 있으며, 향후 주택 시장에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠
이피알프로퍼티즈(EPR-PE, EPR PROPERTIES )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 이피알프로퍼티즈(증권코드: EPR)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 운영 결과를 발표했다.이번 발표는 보도자료를 통해 이루어졌으며, 보도자료의 전문은 본 문서의 부록 99.1에 포함되어 있다.2024년 4분기 동안 총 수익은 177,234천 달러로, 2023년 4분기의 171,981천 달러에 비해 3% 증가했다.그러나, 이피알프로퍼티즈는 4분기 동안 14,435천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년 4분기의 39,489천 달러의 순이익과 비교해 큰 감소를 나타낸다.연간 기준으로는 총 수익이 698,068천 달러로, 2023년의 705,668천 달러에 비해 1% 감소했다.연간 순이익은 121,922천 달러로, 2023년의 148,901천 달러에 비해 18% 감소했다.2024년 4분기 조정된 자산에서 발생한 운영 수익은 135,505천 달러로, 2023년 4분기의 129,440천 달러에 비해 증가했다.이피알프로퍼티즈는 2025년 FFOAA(조정된 운영 수익) 가이던스를 주당 4.94달러에서 5.14달러로 제시하며, 이는 2024년 대비 3.5% 증가한 수치이다.또한, 2025년 투자 지출 가이던스는 2억 달러에서 3억 달러로 설정되었으며, 처분 수익은 2500만 달러에서 7500만 달러로 예상된다.이피알프로퍼티즈는 2025년 월 배당금을 3.5% 인상하여 주당 0.295달러로 발표했다.2024년 4분기 동안 이피알프로퍼티즈는 49.3백만 달러의 투자 지출을 기록했으며, 연간 총 투자 지출은 263.9백만 달러에 달했다.이피알프로퍼티즈는 2024년 4분기 동안 3개의 빈 극장 및 유아 교육 센터를 매각하여 9.3백만 달러의 순수익을 올렸다.2024년 연간 처분 수익은 7440만 달러로, 순매각 이익은 1610만 달러에 달했다.이피알프로퍼티즈의 총 자산은 5,616,507천
인비테이션홈즈(INVH, Invitation Homes Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 인비테이션홈즈(뉴욕증권거래소: INVH)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 운영 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 6억 5,900만 달러로 전년 대비 5.6% 증가했으며, 자산 운영 및 유지 비용은 2억 2,800만 달러로 소폭 개선됐다.2024년 전체 수익은 26억 1,900만 달러로 7.7% 증가했으며, 자산 운영 및 유지 비용은 9억 3,500만 달러로 6.2% 증가했다.4분기 순이익은 1억 4,300만 달러로 주당 0.23 달러에 해당하며, 연간 순이익은 4억 5,300만 달러로 주당 0.74 달러에 해당한다.4분기 코어 FFO는 주당 0.47 달러로 5.9% 증가했으며, AFFO는 주당 0.41 달러로 8.9% 증가했다.2024년 전체 코어 FFO는 주당 1.88 달러로 6.4% 증가했으며, AFFO는 주당 1.60 달러로 6.7% 증가했다.4분기 동일 매장 NOI는 전년 대비 4.7% 증가했으며, 2024년 전체 동일 매장 NOI는 4.6% 증가했다.4분기 평균 점유율은 96.7%로 60bp 감소했으며, 2024년 전체 평균 점유율은 97.3%로 10bp 감소했다.4분기 인수는 501채로 약 1억 7,100만 달러에 달하며, 처분은 581채로 약 2억 4,500만 달러에 달했다.2024년 전체 인수는 2,200채로 7억 6,400만 달러에 달하며, 처분은 1,575채로 6억 4,600만 달러에 달했다.2024년 11월 11일, 회사는 IH 2018-4 증권화의 미지급 잔액 6억 3천만 달러를 자발적으로 상환했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 부채 중 83.2%가 무담보이며, 91.3%는 고정금리 또는 고정금리로 전환됐다.2024년 11월 18일, 회사는 신규 주택에 투자하기 위해 5억 달러 규모의 합작 투자를 설립했다.CEO 달라스 태너는
노스웨스트파이프(NWPX, NORTHWEST PIPE CO )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 노스웨스트파이프는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 순매출은 119.6백만 달러로 전년 대비 8.6% 증가했으며, 연간 순매출은 492.5백만 달러로 회사 기록을 경신하며 10.8% 증가했다.엔지니어링 강철 압력 파이프 부문과 프리캐스트 인프라 및 엔지니어링 시스템 부문에서 모두 기록적인 연간 순매출을 달성했다.연간 총 매출 총이익은 95.4백만 달러로 22.9% 증가했으며, 연간 순이익은 주당 3.40 달러로 기록적인 성과를 보였다.운영 활동에서 제공된 순현금은 55.1백만 달러에 달했다.SPP 백로그는 213백만 달러로, 확인된 주문을 포함한 백로그는 310백만 달러에 달했다.프리캐스트 주문서도 61백만 달러로 증가했다.안전 성과 또한 기록적인 수준으로, 연간 총 기록 가능한 사고율은 1.25였다.경영진은 2025년에도 강력한 성과를 기대하고 있으며, SPP 부문에서의 입찰 활동이 증가할 것으로 전망하고 있다.2024년 전체 실적을 보면, SPP 부문은 337.9백만 달러의 매출을 기록했으며, 프리캐스트 부문은 154.6백만 달러의 매출을 기록했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 589.7백만 달러, 총 부채는 215.7백만 달러로, 주주 자본은 374백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포워드에어(FWRD, FORWARD AIR CORP )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 포워드에어는 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안의 재무 실적을 발표했다.2024년 전체 실적은 가이던스 범위의 상단에 근접했으며, Omni 인수 이후 첫 해에 연간 1억 달러 이상의 비용 시너지를 실행했다.포워드에어의 CEO인 쇼안 스튜어트는 "Omni 인수 이후 통합된 회사로서 첫 해를 마무리하며, 고객을 최우선으로 생각하는 동료들에게 감사의 뜻을 전하고 싶다"고 말했다.그는 또한 2024년 전체 통합 EBITDA 결과가 가이던스 범위의 상단에 근접했으며, 이전에 약속한 7,500만 달러의 통합 시너지를 초과 달성했다고 밝혔다.2024년 4분기 동안 포워드에어는 6억 3,300만 달러의 매출과 7,600만 달러의 운영 소득을 기록했으며, 이는 10.9%의 운영 마진을 나타낸다.4분기 통합 EBITDA는 6,900만 달러로, 2024년 전체 통합 EBITDA는 3억 800만 달러에 달했다.2024년 4분기 동안 포워드에어의 유동성은 3억 8,200만 달러로, 3분기 말의 4억 6,000만 달러에서 감소했다.이는 최근 신용 계약 개정에 따른 4천만 달러의 신용 시설 축소와 4분기 동안의 6천만 달러의 이자 지급에 의해 영향을 받았다.CFO인 제이미 피어슨은 "2024년 4분기 동안 운영 활동에서 발생한 현금 흐름이 3천만 달러의 손실을 기록했지만, 이는 이전 반기와 비교하여 개선된 추세를 보이고 있다"고 말했다.또한, 그는 2024년 4분기 동안 1억 달러 이상의 연간 비용 절감 시너지를 달성했다고 강조했다.포워드에어는 2025년에도 기술 시스템 단순화 및 합리화, 글로벌 공유 서비스 효율성 증대, 고객을 위한 시너지 서비스 제공 확대에 중점을 두고 성장 단계로 나아갈 계획이다.포워드에어의 2024년 전체 실적은 매출 24억 7천만 달러, 운영 소득 -10억 6천만 달러, 순손실
스폭홀딩스(SPOK, Spok Holdings, Inc )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 스폭홀딩스(나스닥: SPOK)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.이와 함께 이사회는 2025년 3월 31일에 주주에게 지급될 주당 0.3125달러의 정기 배당금을 선언했다.2024년 4분기 소프트웨어 운영 예약은 710만 달러로, 2023년 4분기 대비 73.2% 증가했으며, 2024년 전체 소프트웨어 운영 예약은 3,410만 달러로, 전년 대비 13.2% 증가했다.2024년 12월 31일 기준 소프트웨어 백로그는 6,240만 달러로, 전년 대비 거의 22% 증가했다.2024년 4분기 무선 평균 수익(ARPU)은 8.16달러로, 전년 대비 4% 이상 증가했다.2024년 4분기 주주에게 반환된 자본은 630만 달러였으며, 2024년 전체로는 2,640만 달러에 달했다.현금 및 현금성 자산은 4분기에 130만 달러 증가하여 2024년 12월 31일 기준 총 2,910만 달러에 이르렀다.연구 및 개발 비용은 2024년에 1,150만 달러로, 스폭의 산업 선도 솔루션에 대한 투자를 지원했다.스폭홀딩스의 CEO인 빈센트 D. 켈리는 "2024년의 강력한 마무리에 자부심을 느낀다. 우리는 소프트웨어 수익을 성장시키고, 현금 흐름을 창출하며, 주주에게 자본을 반환하는 데 지속적으로 헌신하고 있다"고 말했다.2024년 순이익은 1,500만 달러, 조정된 EBITDA는 2,920만 달러로, 주주에게 반환된 2,640만 달러를 초과했다.스폭은 2025년 매출 및 조정된 EBITDA에 대한 가이던스를 제공하며, 지난해 실적을 초과할 것으로 기대하고 있다.2025년 전체 매출은 1억 3400만 달러에서 1억 4200만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 2750만 달러에서 3250만 달러로 예상된다.스폭홀딩스는 2024년 2월 26일 오후 5시에 재무 실적에 대한 컨퍼런스 콜을
MYR그룹(MYRG, MYR GROUP INC. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, MYR그룹은 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 829.8백만 달러로, 2023년 4분기 대비 174.4백만 달러, 즉 17.4% 감소했다.특히, T&D 부문은 450.0백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2023년 4분기 대비 141.5백만 달러, 즉 23.9% 감소한 수치다.C&I 부문은 379.8백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2023년 4분기 대비 32.9백만 달러, 즉 8.0% 감소한 수치다.2024년 4분기 순이익은 16.0백만 달러, 즉 희석주당 0.99달러로, 2023년 같은 기간의 24.0백만 달러, 즉 희석주당 1.43달러에 비해 감소했다.2024년 전체 매출은 33.6억 달러로, 2023년의 36.4억 달러에 비해 281.6백만 달러, 즉 7.7% 감소했다.전체 순이익은 30.3백만 달러, 즉 희석주당 1.83달러로, 2023년의 91.0백만 달러, 즉 희석주당 5.40달러에 비해 감소했다.MYR그룹의 총 백로그는 25.8억 달러로, 2024년 9월 30일의 26.0억 달러에 비해 소폭 감소했다.MYR그룹의 이사회는 7,500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 2025년 9월 5일 또는 승인된 자금이 소진될 때까지 유효하다.MYR그룹은 자사주 매입 프로그램을 현금 및 신용 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다.2024년 4분기 EBITDA는 45.5백만 달러로, 2023년 4분기의 52.8백만 달러에 비해 감소했다.MYR그룹의 재무 상태는 총 자산 1,574.1백만 달러, 총 부채 973.7백만 달러, 총 주주 자본 600.4백만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
하워드휴즈(HHH, Howard Hughes Holdings Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하워드휴즈가 2025년 2월 26일에 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 전체 순이익은 285.2백만 달러로, 희석주당 5.73달러를 기록하며 전년 대비 241% 증가했다.마스터 플랜 커뮤니티(MPC) 부문에서 세금 전 수익(EBT)은 3억 4,900만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 주택지 매출과 평균 가격 상승에 기인한다.운영 자산 부문에서는 순 운영 소득(NOI)이 2억 5,700만 달러로, 전년 대비 6% 증가했다.4분기 순이익은 1억 6,200만 달러로, 희석주당 3.25달러를 기록하며 전년 동기 대비 207% 증가했다.하워드휴즈는 2024년 4분기 동안 3억 1,200만 달러의 자금을 조달했으며, 이 중 2억 6,000만 달러는 리츠칼튼 레지던스 프로젝트를 위한 건설 대출이었다.또한, 2024년 4분기 동안 394개의 콘도미니엄이 사전 판매되었으며, 이는 향후 8억 7,000만 달러의 수익을 나타낸다.하워드휴즈는 2025년에도 강력한 실적을 예상하며, MPC와 운영 자산 부문 모두에서 새로운 연간 기록을 달성할 것으로 보인다.현재 회사는 9억 달러 이상의 유동성을 보유하고 있으며, 2025년에는 조정된 운영 현금 흐름이 약 3억 5천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.하워드휴즈는 지속적으로 자본을 효율적으로 배분하며, 주주에게 가장 높은 위험 조정 수익을 달성하기 위해 노력하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루트(ROOT, Root, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 루트는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.루트는 13억 달러의 총 보험료를 기록하며 94.7%의 총 결합 비율을 달성했고, GAAP 기준 순이익은 3천 1백만 달러, 조정 EBITDA는 1억 1천 2백만 달러에 달했다.2024년은 회사 역사상 첫 번째로 수익성이 있는 해로, 정책 수는 21% 증가했으며, 파트너십 채널에서의 신규 계약은 두 배 이상 증가했다.또한, 58.9%의 최상의 총 손실 비율을 기록하며 재보험 비용을 대폭 줄였고, 이자 비용은 약 50% 감소했다.2024년의 성과는 2022년과 2023년에 내린 어려운 결정들이 바탕이 되었으며, 이러한 결정들이 2024년의 놀라운 결과를 위한 토대를 마련했다.루트는 고객에게 매력적인 경험을 제공하기 위해 모바일 및 임베디드 경험을 통해 소비자와의 접점을 확대하고 있으며, 현재는 업계에서 가장 큰 보험사이자 가장 수익성 있는 회사가 되는 것을 목표로 하고 있다.2024년 4분기 주요 지표로는 정책 수가 414,862건으로 21% 증가했으며, 총 보험료는 3억 3천 1백만 달러로 18% 증가했다.총 보험료 수익은 3억 3천 1백만 달러로 54% 증가했으며, 총 손실 비율은 61.4%로 2% 개선됐다.2024년 전체적으로는 순이익이 3천 1백만 달러, 운영 이익이 7천 9백만 달러, 조정 EBITDA가 1억 1천 2백만 달러로, 모두 전년 대비 큰 개선을 보였다.루트는 2024년 동안 3억 3천 1백만 달러의 총 보험료를 기록하며, 2023년 대비 66% 증가한 13억 달러의 총 보험료를 기록했다.루트는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 직접 및 파트너십 채널을 통해 고객 확보를 위한 투자를 계속할 계획이다.현재 루트는 3억 3천 3백만 달러의 자본을 보유하고 있으며, 2025년에는 이자 비용을 약 50% 줄일 것으로
클리어포인트뉴로(CLPT, ClearPoint Neuro, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 클리어포인트뉴로(증권 코드: CLPT)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 4분기 재무 실적을 발표했다.2024년 전체 매출은 3,140만 달러로, 2023년 대비 31% 증가했으며, 이는 10년 연속 성장에 해당한다.4분기 매출은 780만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.제품 매출은 1억 8,626만 달러로, 2023년의 1,060만 달러에서 76% 증가했다.이는 SmartFrame OR™ 플랫폼과 ClearPoint Prism® 레이저 치료 시스템의 성공적인 도입과 파트너의 임상 시험 진행 덕분이다.2024년에는 25개의 새로운 글로벌 센터가 활성화되었으며, 이는 역사적인 활성화 비율의 약 3배에 해당한다.또한, 2024년 운영 현금 소모는 900만 달러로, 2023년 대비 35% 감소했다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2,010만 달러에 달했다.클리어포인트뉴로의 조셉 버넷 CEO는 "2024년은 30% 이상의 매출 성장과 35%의 운영 현금 소모 감소를 포함한 역사상 가장 강력한 재무 및 전략적 성과를 나타냈다"고 밝혔다.2025년 매출은 3,600만 달러에서 4,100만 달러 사이로 예상되며, 이는 15%에서 31%의 성장률을 나타낸다.2024년의 총 매출은 3,140만 달러였으며, 2023년의 2,395만 달러와 비교된다.생물학적 제제 및 약물 전달 매출은 1,730만 달러로, 2023년의 1,360만 달러에서 27% 증가했다.신경외과 내비게이션 및 치료 매출은 1,030만 달러로, 2023년의 850만 달러에서 21% 증가했다.운영 비용은 3,890만 달러로, 2023년의 3,610만 달러와 비교해 8% 증가했다.클리어포인트뉴로는 2025년에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 새로운 제품 출시와 함께 글로벌 시장에서의 입지