프로토랩스(PRLB, Proto Labs Inc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 프로토랩스는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 135.1백만 달러로, 2024년 2분기 125.6백만 달러에 비해 7.5% 증가했다.디지털 공장을 통해 실현된 매출은 105.8백만 달러로, 전년 대비 4.8% 증가했다.프로토랩스 네트워크를 통해 실현된 매출은 29.3백만 달러로, 전년 대비 18.6% 증가했다.순이익은 4.4백만 달러, 즉 희석 주당 0.18달러로, 2024년 2분기 4.5백만 달러, 즉 희석 주당 0.18달러와 유사했다.비GAAP 순이익은 10.0백만 달러, 즉 희석 주당 0.41달러로, 2024년 2분기 9.5백만 달러, 즉 희석 주당 0.38달러에 비해 증가했다.프로토랩스의 사장 겸 CEO인 수레시 크리슈나는 "프로토랩스는 2분기에 기록적인 분기 매출을 달성하며 고객에게 제공하는 가치와 역동적이고 불확실한 환경에서 실행할 수 있는 능력을 강화했다"고 말했다.CFO인 댄 슈마허는 "2분기의 강력한 매출은 공장 및 네트워크 실현을 통한 성장에 의해 주도되었다"고 덧붙였다.2025년 3분기 전망으로는 매출이 130.0백만 달러에서 138.0백만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고, 희석 순이익은 주당 0.17달러에서 0.25달러, 비GAAP 희석 순이익은 주당 0.35달러에서 0.43달러로 예상하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 투자 잔액은 123.2백만 달러였다.또한, 고객 접촉 수는 21,775건으로, 고객당 매출은 6,203달러로 전년 대비 10.9% 증가했다.EBITDA는 14.1백만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 19.7백만 달러로, 매출의 14.6%에 해당한다.현재 프로토랩스의 재무 상태는 안정적이며, 지속 가능한
인티그라라이프사이언스홀딩스(IART, INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 인티그라라이프사이언스홀딩스(증권 코드: IART)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 4억 1,560만 달러로, 전년 대비 0.6% 감소했으며, 유기적 기준으로는 1.4% 감소했다.GAAP 기준으로 주당 손실은 6.31달러로, 전년의 0.16달러 손실과 비교되며, 이는 5억 1,100만 달러의 영업권 손상 차감으로 인한 것이다.조정된 주당 순이익은 0.45달러로, 전년의 0.63달러에서 감소했다.전체 연간 매출 가이던스 범위는 증가된 가시성을 반영하여 업데이트되었다.인티그라라이프사이언스의 모지데 푸울 CEO는 "우리 팀의 성과와 실행에 자부심을 느낀다. 강력한 매출 실적은 우리의 규율 있는 진행과 신경외과 및 조직 기술 제품 포트폴리오에 대한 견고한 수요 추세를 증명한다"고 말했다.2분기 총 매출은 4억 1,560만 달러로, GAAP 총 매출 총이익률은 50.4%로, 전년의 54.0%에서 감소했다.조정된 총 매출 총이익률은 60.7%로, 전년의 65.2%에서 감소했다.조정된 EBITDA는 7,120만 달러로, 매출의 17.1%를 차지하며, 전년의 8,380만 달러, 즉 매출의 20.0%에서 감소했다.2025년 2분기 동안 GAAP 기준으로 순손실은 4억 8,410만 달러, 즉 주당 6.31달러로, 전년의 1,240만 달러 손실, 즉 주당 0.16달러와 비교되었다.조정된 순이익은 3,440만 달러, 즉 주당 0.45달러로, 전년의 4,900만 달러, 즉 주당 0.63달러에서 감소했다.2분기 동안 인티그라라이프사이언스의 Codman Specialty Surgical 부문은 총 매출 3억 4,000만 달러로, 보고 기준으로 0.7% 성장했으며, 유기적 기준으로는 0.3% 감소했다.신경외과 부문 매출은 유기적 기준으로 0.3
타이탄인터내셔널(TWI, TITAN INTERNATIONAL INC )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 타이탄인터내셔널이 2025년 7월 31일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 2분기 재무 결과가 공개됐다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기 동안 회사는 총 매출 4억 6,100만 달러를 기록했으며, 총 매출 총이익률은 15%에 달했다.조정된 EBITDA는 3천만 달러로 보고됐으며, 자유 현금 흐름은 400만 달러로 나타났다.회사의 CEO인 폴 리츠는 "우리의 원 타이탄 팀이 계속해서 실행력을 발휘하여, 회사가 매출과 조정된 EBITDA를 가이던스 범위 내에서 보고할 수 있었고, 분기 동안 긍정적인 자유 현금 흐름을 기록했다"고 언급했다.그는 또한 "현재 우리의 최종 시장은 주로 높은 금리와 관세 불확실성의 영향을 받고 있다"고 덧붙였다.리츠는 2분기 동안의 주요 성과로, 총 매출과 EBITDA 마진을 유지할 수 있었으며, 이는 지난 사이클의 저점보다 의미 있게 높은 수준이라고 강조했다.그는 "우리는 원스톱 샵 전략과 혁신에 대한 집중을 통해 우리의 시장 점유율을 확대하고 있으며, 이러한 노력이 산업 수요가 회복될 때 성장을 이끌 것이라고 기대한다"고 말했다.회사의 CFO인 데이비드 마틴은 2025년 3분기 매출이 4억 5천만 달러에서 4억 7천 5백만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 조정된 EBITDA는 2천 500만 달러에서 3천만 달러 사이가 될 것이라고 밝혔다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 순매출은 4억 6,080만 달러로, 2024년 같은 기간의 5억 3,220만 달러와 비교하여 감소했다.순매출의 변화는 주로 판매량 감소에 기인하며, 이는 글로벌 농업 및 건설 장비 부문에서의 수요 감소를 반영한다.타이탄 스페셜티 사업 부문도 일시적인 관세의 영향으로 둔화됐다.2025년 6월 30일 기준으로 총 매출 총이익은 6천 930만 달러로, 순매출의 15%에 해당하며, 2024년 같은 기간의 8천
필그림즈프라이드(PPC, PILGRIMS PRIDE CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 필그림즈프라이드가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 29일 종료된 분기 동안, 총 매출은 4,757.4백만 달러로, 지난해 같은 기간의 4,559.3백만 달러에 비해 증가했다.총 이익은 715.3백만 달러로, 691.6백만 달러에서 증가했다.판매 및 관리비(SG&A)는 199.5백만 달러로, 지난해의 214.2백만 달러에서 감소했다.운영 이익은 512.3백만 달러로, 지난해의 440.8백만 달러에서 증가했다.순이자는 31.5백만 달러로, 지난해의 15.3백만 달러에서 증가했다.순이익은 356.0백만 달러로, 지난해의 326.5백만 달러에서 증가했다.주당순이익(EPS)은 1.49달러로, 지난해의 1.37달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 686.9백만 달러로, 지난해의 655.9백만 달러에서 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 14.4%로 유지됐다.미국 시장에서는 원자재 가격 상승이 긍정적인 영향을 미쳤고, 주요 고객과의 성장이 운영 이익 증가에 기여했다.유럽에서는 비용 절감 및 운영 효율성 향상 전략이 지속적으로 이익 개선에 기여하고 있다.멕시코에서는 외환 영향으로 수익성이 감소했다.SG&A는 법적 합의 및 방어 비용 감소로 인해 낮아졌다.2025년 2분기 조정된 EBITDA는 주요 고객과의 판매 증가 및 모든 지역에서의 운영 효율성 집중으로 인해 증가했다.각 지역별 매출은 미국 2,820.4백만 달러, 유럽 1,371.3백만 달러, 멕시코 565.7백만 달러로 나타났다.조정된 운영 이익은 미국 413.5백만 달러, 유럽 73.9백만 달러, 멕시코 86.9백만 달러로 집계됐다.필그림즈프라이드는 2025년 2분기 동안 전반적으로 긍정적인 실적을 기록했으며, 향후 성장 가능성을 보여주고 있다.현재 필그림즈프라이드는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 순이익은 356.0백만 달러, 조정된 EBITDA는 6
필그림즈프라이드(PPC, PILGRIMS PRIDE CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 필그림즈프라이드가 2025년 6월 29일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 이번 분기 동안 9억 2천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 3.4% 증가한 수치다.순이익은 6억 5천만 달러로, 주당 2.73 달러에 해당한다.이 회사는 2025년 2분기 동안 1억 3천만 달러의 총 매출 이익을 기록했으며, 운영 마진은 9.9%에 달한다.또한, EBITDA는 11억 달러로 집계됐다.이번 분기 동안 필그림즈프라이드는 미국, 유럽, 멕시코의 세 가지 보고 세그먼트에서 운영되고 있으며, 각 세그먼트의 매출은 다음과 같다.미국 세그먼트는 5억 5천만 달러, 유럽 세그먼트는 2억 6천만 달러, 멕시코 세그먼트는 10억 5천만 달러의 매출을 기록했다.회사는 또한 2025년 3월 13일에 주당 6.30 달러의 특별 배당금을 선언했으며, 2025년 4월 17일에 이를 지급했다.2025년 7월 30일에는 주당 2.10 달러의 추가 특별 배당금을 선언했다.필그림즈프라이드는 2025년 6월 29일 기준으로 2억 3천 7백만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 이 회사의 재무 상태는 안정적이다.총 자산은 101억 1천 8백만 달러로, 총 부채는 63억 6천 6백만 달러에 달한다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 고객과의 협력을 강화하고, 운영 효율성을 높이기 위한 다양한 노력을 기울일 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크래프트하인즈(KHC, Kraft Heinz Co )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 크래프트하인즈가 2025년 6월 28일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 63억 5,200만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 1.9% 감소한 수치다.특히, 북미 지역의 매출은 47억 5,700만 달러로 3.3% 감소했으며, 국제 개발 시장에서는 8.3% 증가한 8억 9700만 달러를 기록했다.신흥 시장의 매출은 6.2% 증가하여 6억 9800만 달러에 달했다.운영 손익은 79억 7,400만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 1,627.6%의 감소를 나타낸다.이러한 손실은 주로 비현금 goodwill 손상 손실로 인해 발생했다.순손실은 78억 2,300만 달러로, 전년 동기 대비 7,923.0% 감소했다.주당 순손실은 6.60달러로, 전년 동기 0.08달러에서 큰 폭으로 하락했다.크래프트하인즈는 2025년 2분기 동안 비현금 goodwill 손상 손실을 66억 9,400만 달러로 기록했으며, 이는 회사의 미래 현금 흐름 예측에 대한 시장의 우려를 반영한 결과다.회사는 2025년 6월 28일 기준으로 1,183,599,215주가 발행된 상태이며, 2025년 2분기 동안 1억 4,000만 달러의 배당금을 지급했다.또한, 2025년 7월 8일에는 40억 달러 규모의 신용 시설을 연장하는 계약을 체결했다.현재 크래프트하인즈의 총 자산은 81억 5,810만 달러이며, 총 부채는 40억 890만 달러로 나타났다.회사는 향후 12개월 동안 운영 자금, 장기 부채 상환, 배당금 지급, 계획된 자본 지출 등을 충당할 수 있는 충분한 유동성을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에프엠씨(FMC, FMC CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 에프엠씨는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 10억 5천만 달러로, 2024년 2분기 대비 1% 증가했으며, 유기적으로는 2% 증가했다.GAAP 기준으로 에프엠씨의 2분기 순이익은 6천 700만 달러로, 2024년 2분기 대비 77% 감소했다.조정된 EBITDA는 2억 700만 달러로, 2024년 2분기 대비 2% 증가했다.GAAP 기준으로 주당 순이익은 0.53 달러로, 2024년 2분기 대비 77% 감소했으며, 조정된 주당 순이익은 0.69 달러로, 10% 증가했다.2025년 전체 매출 전망은 인도를 제외하고 40억 8천만 달러에서 42억 8천만 달러로 예상되며, 이는 2024년 보고된 결과 대비 중간값에서 2% 감소한 수치이다.조정된 EBITDA 전망은 8억 7천만 달러에서 9억 5천만 달러로, 전년 대비 중간값에서 1% 증가할 것으로 보인다.조정된 주당 순이익 전망은 3.26 달러에서 3.70 달러로 변동이 없으며, 자유 현금 흐름은 2억 달러에서 4억 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 중간값에서 51% 감소한 수치이다.에프엠씨는 인도에서의 상업 사업 매각을 결정했으며, 향후 매각된 사업체와의 공급 계약을 통해 인도 시장에 계속 참여할 계획이다.인도 상업 사업은 3분기부터 매각 대상으로 분류될 예정이다.2025년 3분기 매출은 인도를 제외하고 10억 달러에서 11억 달러로 예상되며, 이는 2024년 3분기 대비 중간값에서 1% 감소할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 2억 1천만 달러에서 2억 5천만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 중간값에서 14% 증가할 것으로 보인다.4분기 매출은 인도를 제외하고 12억 4천만 달러에서 13억 4천만 달러로 예상되며, 이는 2024년 4분기 대비 중간값에서 5% 증가할 것으로 보인다.2025년 6월 30일 기준으로 에프엠씨
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 허쉬가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 29일 종료된 분기 동안, 허쉬의 총 매출은 2,614.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,074.5백만 달러에 비해 26.0% 증가했다.이는 주로 미국 내 코어 제품의 판매량 증가에 기인하며, 특히 2024년 ERP 시스템 구현 이후 재고 감소가 긍정적인 영향을 미쳤다.또한, 2025년의 부활절 시즌과 할로윈 시즌 주문 증가도 매출 증가에 기여했다.매출 증가의 또 다른 요인은 가격 인상으로, 약 5%의 가격 실현이 이루어졌다.그러나 외환 환율의 영향으로 매출에 부정적인 영향을 미쳤다. 2025년 2분기 동안 매출원가는 1,818.4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,240.7백만 달러에 비해 46.6% 증가했다.이는 주로 원자재 가격 상승과 판매량 증가에 따른 것이다.매출총이익은 796.3백만 달러로, 2024년의 833.8백만 달러에 비해 4.5% 감소했다.매출총이익률은 30.5%로, 2024년의 40.2%에서 크게 하락했다. 판매, 마케팅 및 관리(SM&A) 비용은 603.2백만 달러로, 2024년의 541.0백만 달러에 비해 11.5% 증가했다.광고 및 소비자 마케팅 비용은 35.5% 증가했으며, 이는 주로 북미 제과 부문에서의 증가에 기인한다.운영 이익은 192.8백만 달러로, 2024년의 287.9백만 달러에 비해 33.0% 감소했다.이익률은 7.4%로, 2024년의 13.9%에서 감소했다. 2025년 2분기 순이익은 62.7백만 달러로, 2024년의 180.9백만 달러에 비해 65.3% 감소했다.주당 순이익(EPS)은 0.31달러로, 2024년의 0.89달러에서 감소했다.이러한 감소는 낮은 매출총이익, 높은 SM&A 비용, 높은 이자 비용 및 높은 세금에 기인한다.2025년 상반기 동안 허쉬의 총 매출은 5,420.1백만 달러로, 2024년의 5,327.2백만 달러에 비해
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 성장세가 지속됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(CPKC)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.이 회사는 2분기 동안 37억 달러의 매출을 기록했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 1.33 달러, 핵심 조정 희석 EPS는 1.12 달러에 달했다.CPKC의 사장 겸 CEO인 키스 크릴은 "우리의 뛰어난 철도 팀이 2분기 동안 강력한 운영 및 재무 성과를 달성했다"고 말했다.그는 또한 "우리는 고객이 기대하는 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 2025년 하반기로 갈수록 성장세를 이어가고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적은 다음과 같다.- 수익 톤 마일 기준으로 볼륨이 7% 증가했다.- 매출이 3% 증가하여 36억 달러에서 37억 달러로 증가했다.- 보고된 운영 비율(OR)은 64.8%에서 63.7%로 110 베이시스 포인트 감소했다.- 핵심 조정 운영 비율은 61.8%에서 60.7%로 110 베이시스 포인트 감소했다.- 보고된 희석 EPS는 0.97 달러에서 1.33 달러로 증가했다.- 핵심 조정 희석 EPS는 1.05 달러에서 1.12 달러로 7% 증가했다.- 연방 철도청(FRA) 보고 기준 개인 상해 발생 빈도는 0.84에서 0.77로 감소했다.- FRA 보고 기준 열차 사고 발생 빈도는 0.70에서 0.97로 증가했다.크릴은 "우리는 세 나라의 네트워크에서 독특한 기회를 활용하여 비즈니스를 성장시키고 있다"고 강조했다.CPKC는 2025년 전체 연도 가이던스를 달성할 수 있는 능력에 대해 자신감을 보였다.CPKC는 2025년 7월 30일 오후 4시 30분(동부 표준시)부터 재무 커뮤니티와의 컨퍼런스 콜을 통해 실적에 대해 논의할 예정이다.컨퍼런스 콜에 대한 접근 방법은 다음과 같다.- 캐나다 및 미국: 800-274-8461- 국제: 203-5
Q2홀딩스(QTWO, Q2 Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, Q2홀딩스(뉴욕증권거래소: QTWO)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 GAAP 기준으로 매출은 1억 9,514만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 2025년 1분기 대비 3% 증가했다.GAAP 총 이익률은 53.6%로, 전년 동기 50.2%에서 증가했으며, 2025년 1분기 53.2%에서 소폭 상승했다.GAAP 순이익은 1,176만 달러로, 전년 동기 1,310만 달러의 손실에서 개선되었고, 2025년 1분기 480만 달러의 순이익과 비교해도 증가했다.비GAAP 기준으로는 총 매출이 1억 9,514만 달러로, 비GAAP 총 이익률은 57.5%로 전년 동기 55.7%에서 증가했으나, 2025년 1분기 57.9%에서 소폭 감소했다.조정된 EBITDA는 4,580만 달러로, 전년 동기 2,990만 달러에서 증가했으며, 2025년 1분기 4,070만 달러와 비교해도 상승했다.Q2홀딩스의 CEO인 맷 플레이크는 "올해 상반기를 강력한 판매 실행과 재무 결과로 마무리했다"고 언급하며, 2분기 계약에는 의미 있는 갱신과 확장이 포함되어 장기적인 가치가 있음을 강조했다.또한, 고객들은 혁신, 효율성 및 성장에 대한 의지를 표현하며, Q2의 리스크 및 사기 방지 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있다.2분기 동안 6개의 1급 계약을 체결했으며, 미국의 100대 은행과의 확장 계약이 포함되었다.구독 연간 반복 수익은 7억 1,600만 달러로, 전년 대비 13% 증가했다.남은 성과 의무 총액은 6,100만 달러 증가하여, 분기 말 기준으로 약 24억 달러의 총 약정 잔고를 기록했다.Q2는 고객들이 디지털 혁신에 대한 전략적 투자에 집중하고 있으며, CONNECT 고객 회의에서 이러한 경향이 더욱 강조되었다.Q2홀딩스는 2025년 3분기 총 매출을 1억 9,600만 달러에서
PC커넥션(CNXN, PC CONNECTION INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 PC커넥션이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 총 매출 759,693천 달러를 기록했다.이는 2024년 2분기 매출 736,479천 달러에 비해 3.2% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 요인은 데스크탑, 서버/스토리지, 노트북/모빌리티 및 네트워크/통신 제품의 판매 증가에 기인한다.특히, 노트북/모빌리티 부문에서 97,683천 달러, 서버/스토리지 부문에서 21,724천 달러의 매출이 발생했다.2025년 2분기 총 매출 원가는 621,927천 달러로, 이는 2024년 2분기 원가 599,937천 달러에 비해 증가했다.이에 따라 총 매출 총이익은 137,766천 달러로, 전년 동기 대비 1.3백만 달러 증가했다.그러나 총 매출 총이익률은 18.1%로, 2024년 2분기 18.5%에서 감소했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 106,869천 달러로, 2024년 2분기 105,208천 달러에 비해 소폭 증가했다.SG&A 비율은 14.1%로, 전년 동기 대비 감소했다.운영 소득은 30,897천 달러로, 전년 동기와 유사한 수준을 유지했다.2025년 2분기 순이익은 24,789천 달러로, 2024년 2분기 26,161천 달러에 비해 감소했다.이는 주로 이자 수익 감소에 기인한다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 186,744천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 단기 투자로 159,350천 달러를 보유하고 있다.또한, 2025년 2분기 동안 25,389,003주의 보통주가 발행됐다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.그러나 매출 총이익률 감소와 순이익 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 요소다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
웨스턴디지털(WDC, WESTERN DIGITAL CORP )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴디지털이 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 27일로 종료된 회계연도에 대한 재무 결과는 다음과 같다.4분기 매출은 26억 5천만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.67달러, 비GAAP 기준 희석 EPS는 1.66달러였다.운영으로부터의 현금 흐름은 7억 4천 6백만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 6억 7천 5백만 달러에 달했다.2025 회계연도 전체 매출은 95억 2천만 달러로, 전년 대비 51% 증가했다.2026 회계연도 1분기 매출은 전년 대비 22% 증가할 것으로 예상된다.웨스턴디지털의 CEO인 어빙 탄은 "회계연도 4분기 동안 웨스턴디지털은 매출과 총 마진이 가이던스 범위의 상단을 초과 달성하며 강력한 자유 현금 흐름을 기록했다. 또한, 우리는 26억 달러의 부채를 줄였고, 현금 배당금을 시작했으며, 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 이는 우리의 비즈니스가 장기적으로 현금을 창출할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한다"고 말했다.4분기 GAAP 기준 매출은 26억 5천만 달러로, 전분기 대비 14% 증가했으며, 전년 동기 대비 30% 증가했다.총 마진은 41.0%로, 전분기 대비 120bp 증가했으며, 전년 동기 대비 620bp 증가했다.운영 비용은 3억 8천 7백만 달러로, 전년 동기 대비 51% 감소했다.운영 소득은 6억 8천만 달러로, 전분기 대비 11% 감소했으나, 전년 동기 대비는 개선됐다.비GAAP 기준으로는 매출이 26억 5천만 달러, 총 마진은 41.3%, 운영 소득은 7억 3천 2백만 달러로 나타났다.2025 회계연도 전체 매출은 95억 2천만 달러로, 전년 대비 51% 증가했으며, 총 마진은 38.8%로, 전년 대비 1070bp 증가했다.운영 비용은 13억 5천 8백만 달러로
엘에스비인더스트리(LXU, LSB INDUSTRIES, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘에스비인더스트리(LSB Industries, Inc.)가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 총 매출은 151,296천 달러로, 2024년 같은 기간의 140,073천 달러에 비해 8% 증가했다.매출 증가의 주요 요인은 UAN(유레아 암모늄 질산염) 및 AN(암모늄 질산염) 제품군의 판매량 증가와 가격 상승에 기인한다.그러나 암모니아 판매량 감소와 AN 및 질산의 평균 가격 하락이 이 증가를 부분적으로 상쇄했다.2025년 2분기 동안의 총 매출 원가는 128,123천 달러로, 2024년 같은 기간의 112,658천 달러에 비해 증가했다.이로 인해 총 매출 이익은 23,173천 달러로, 2024년의 27,415천 달러에 비해 15% 감소했다.매출 이익률은 15.3%로, 2024년의 19.6%에서 하락했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 9,844천 달러로, 2024년의 11,547천 달러에 비해 15% 감소했다.이 감소는 주로 전문 수수료, 보험 및 기타 잡비의 감소에 기인한다.운영 이익은 10,493천 달러로, 2024년의 14,403천 달러에 비해 27% 감소했다.2025년 2분기 동안의 순이익은 3,006천 달러로, 2024년의 9,555천 달러에 비해 68% 감소했다.이로 인해 순이익률은 2%로 하락했다.엘에스비인더스트리는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 1,128,083천 달러이며, 총 부채는 542,283천 달러로 나타났다.주주 자본은 495,800천 달러로, 2024년 12월 31일의 491,640천 달러에 비해 소폭 증가했다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이나, 순이익의 급격한 감소는 향후 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.특히, 원자재 가격 상승과 같은 외부 요인이 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여