스프라우트파머스마켓(SFM, Sprouts Farmers Market, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 스프라우트파머스마켓이 2025년 9월 28일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 22억 4천만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 13% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 신규 매장 개설과 기존 매장에서의 매출 증가에 기인한다.특히, 기존 매장 매출은 5.9% 증가했다.매출원가는 13억 5천만 달러로, 이는 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 총 이익은 8억 5천만 달러로 15% 증가했다.총 이익률은 38.7%로, 전년 동기 38.1%에서 소폭 상승했다.판매, 일반 및 관리비용은 6억 5천만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했다.이는 신규 매장 개설에 따른 비용 증가가 주된 원인이다.회사는 이번 분기 동안 1억 2천만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 31% 증가한 수치다.주당 순이익은 1.22달러로, 전년 동기 0.91달러에서 증가했다.회사는 2025년 9월 28일 기준으로 464개의 매장을 운영하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 10% 증가한 수치다.회사는 또한 새로운 유통 계약을 체결했으며, 이는 향후 10년 동안 유효하다.이 계약에 따라 스프라우트파머스마켓은 케헤 유통사로부터 다양한 제품을 공급받게 된다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.현재 스프라우트파머스마켓은 2025년 동안 2억 3천만 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이는 신규 매장 개설 및 기존 매장 리모델링에 사용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
울프스피드(WOLF, WOLFSPEED, INC. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 울프스피드가 2026 회계연도 1분기(2025년 9월 28일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 울프스피드는 약 1억 9,700만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2025 회계연도 1분기의 1억 9,500만 달러와 비교된다.모호크 밸리 공장에서의 매출은 9,700만 달러로, 이전의 4,900만 달러에서 크게 증가했다.GAAP 기준 총 매출 총이익률은 -39%로, 전년 동기 -19%에서 악화되었다.비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 -26%로, 전년 동기 3%에서 감소했다.이 수치는 모호크 밸리 공장과 실러 시티 공장에서의 활용 부족 비용이 포함된 결과이다.활용 부족 비용은 4,700만 달러로, 전년 동기의 2,600만 달러에서 증가했다.GAAP 기준 주당 손실은 -4.12달러로, 전년 동기의 -2.23달러에서 악화되었다.비GAAP 기준 주당 손실은 -0.55달러로, 전년 동기의 -0.91달러에서 개선되었다.울프스피드는 분기 말 기준으로 9억 2,600만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자를 보유하고 있다.울프스피드의 CEO 로버트 퓌를은 "우리 팀의 회복력과 집중력에 깊은 인상을 받았다. 우리는 재구성을 통해 회사의 기반을 강화하고, 제품 혁신과 시장 리더십에 집중하는 더 날씬한 조직으로 거듭났다"고 말했다.울프스피드는 2026 회계연도 2분기 동안 매출이 1억 5,000만 달러에서 1억 9,000만 달러 사이로 감소할 것으로 예상하고 있다. 이는 고객들이 재고를 쌓기 위해 주문을 늘린 결과로, 울프스피드의 파산 절차 중에 발생한 일이다.울프스피드는 2025년 9월 29일에 챕터 11에서 탈출했으며, 재구성 과정 동안 공급업체에 대한 지급을 유지하고 고객에게 서비스를 제공하며 정상적으로 운영을 지속했다.2026 회계연도 1분기 결과는 챕터 11에서의 탈출과 재자본화가 반영되지 않았다.울프스피드는 2026 회계연
넷기어(NTGR, NETGEAR, INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 넷기어는 2025년 9월 28일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 매출은 1억 8,456만 1천 달러로, 전년 동기 대비 0.9% 증가했다.GAAP 기준 총 매출 총이익률은 39.1%로, 전년 동기 30.9%에서 820bp 상승했다.비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 39.6%로, 전년 동기 31.1%에서 850bp 상승했다.GAAP 운영 손실은 710만 달러로, 전년 동기 9,580만 달러의 이익에서 크게 감소했다.비GAAP 운영 이익은 380만 달러로, 전년 동기 160만 달러에서 증가했다.GAAP 기준 주당 순손실은 0.17달러로, 전년 동기 2.90달러의 이익에서 감소했다.비GAAP 기준 주당 순이익은 0.12달러로, 전년 동기 0.17달러에서 감소했다.CJ 프로버 CEO는 "3분기 동안 팀의 강력한 운영 성과 덕분에 매출과 비GAAP 운영 마진이 가이던스의 상단을 초과 달성했다"고 말했다.이어 "우리는 공급망 문제를 성공적으로 극복하여 시장 선도적인 ProAV 관리 스위치 제품의 출하량을 크게 개선했다"고 덧붙였다.3분기 동안 넷기어는 2천만 달러를 평균 24.55달러에 자사주 매입에 사용했다.넷기어는 또한 3분기 동안 3억 2,600만 달러 이상의 현금 및 단기 투자 자산을 보유하고 있다.기업의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PC커넥션(CNXN, PC CONNECTION INC )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 PC커넥션이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 709.1백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 2.2% 감소한 수치다.매출 감소는 주로 노트북/모빌리티, 디스플레이 및 사운드, 네트워크/통신 제품의 판매 감소에 기인한다.반면 소프트웨어, 서버/스토리지, 기타 하드웨어/서비스, 데스크탑 및 액세서리의 매출은 증가했다.2025년 3분기 동안 총 매출은 709.1백만 달러로, 이는 724.7백만 달러였던 2024년 3분기와 비교해 15.6백만 달러 감소했다.매출 총이익은 138.6백만 달러로, 전년 동기 대비 2.4% 증가했다.매출 총이익률은 19.6%로, 18.7%에서 증가했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 108.4백만 달러로, 전년 동기 대비 증가했으며, 매출의 15.3%를 차지했다.운영 소득은 30.3백만 달러로, 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다.2025년 9개월 동안의 순이익은 63.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 66.4백만 달러에서 감소했다.이와 함께, 회사는 2025년 10월 29일에 분기 배당금 0.15달러를 발표했다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 187.8백만 달러, 단기 투자 자산은 211.4백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테너블홀딩스(TENB, Tenable Holdings, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 테너블홀딩스는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 2억 5,240만 달러로, 전년 대비 11% 증가했다.계산된 현재 청구액은 2억 6,750만 달러로, 전년 대비 8% 증가했다.GAAP 운영 마진은 2.8%였으며, 비GAAP 운영 마진은 23.3%로, 전년 대비 350 베이시스 포인트 증가했다.테너블의 공동 CEO인 스티브 빈츠는 "우리는 테너블 원 노출 관리 플랫폼에 대한 강력한 수요에 힘입어 예상보다 나은 결과를 달성했다"고 말했다.마크 서몬드 공동 CEO는 "테너블은 노출 관리로의 산업 전환을 선도하고 있으며, 고객들이 AI 시대에 더 강력하고 스마트한 방어를 구축하도록 돕고 있다"고 강조했다.2025년 3분기 재무 하이라이트로는 GAAP 운영 소득이 710만 달러로, 2024년 3분기 210만 달러의 손실에서 개선되었고, GAAP 순이익은 230만 달러로, 2024년 3분기 920만 달러의 손실에서 개선되었다.비GAAP 순이익은 5,140만 달러로, 2024년 3분기 3,930만 달러에서 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 5,390만 달러로, 2024년 3분기 5,460만 달러에서 소폭 감소했다.테너블은 200만 주의 자사주를 6,000만 달러에 매입했다.2025년 4분기에는 매출이 2억 4,910만 달러에서 2억 5,310만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 비GAAP 운영 소득은 5,570만 달러에서 5,970만 달러 사이로 예상하고 있다.연간 기준으로는 계산된 현재 청구액이 10억 4000만 달러에서 10억 4800만 달러 사이가 될 것으로 보이며, 매출은 9억 8,800만 달러에서 9억 9,200만 달러 사이로 예상된다.테너블의 현재 재무 상태는 안정적이며, 매출 성장과 함께 운영 효율성이 개선되고 있다.또한, 자사주 매입을 통해 주주 가치를 증대
FTAI에이비에이션(FTAIN, FTAI Aviation Ltd. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 FTAI에이비에이션이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, FTAI에이비에이션의 총 자산은 42억 4,020만 달러이며, 총 자본은 2억 5,246만 달러로 나타났다.2025년 3분기 동안 FTAI에이비에이션의 매출은 6억 6,706만 4천 달러로, 전년 동기 대비 43% 증가했다.이 중 항공우주 제품 매출은 4억 5,920만 6천 달러로, 51% 증가했으며, MRE 계약 매출은 5만 8,663달러로 신규로 발생했다.리스 수익은 5만 5,072달러로, 전년 동기 대비 15.8% 감소했다.유지보수 수익은 5만 2,370달러로, 12.6% 감소했다.자산 판매 수익은 3만 8,461달러로, 10% 증가했다.총 비용은 4억 6,618만 7천 달러로, 전년 동기 대비 47% 증가했다.이 중 판매 비용은 3억 6,292만 2천 달러로, 65% 증가했으며, 운영 비용은 3,909만 2천 달러로, 45% 증가했다.일반 및 관리 비용은 182만 9천 달러로, 55% 감소했다.감가상각 및 상각 비용은 5,527만 8천 달러로, 2% 감소했다.2025년 3분기 동안 FTAI에이비에이션의 순이익은 1억 1,771만 8천 달러로, 전년 동기 대비 36% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 1.11달러, 희석 기준으로 1.10달러로 보고됐다.FTAI에이비에이션은 2025년 10월 27일 이사회에서 보통주 및 우선주에 대해 각각 0.35달러, 0.52달러 및 0.59달러의 현금 배당금을 선언했다.현재 FTAI에이비에이션은 3억 4,467만 3천 달러의 부채를 보유하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 1억 2,880만 달러의 유동성 자산을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 2025년 3분기 실적 발표를 했고, 성장에 집중했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(CPKC)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.CPKC의 3분기 매출은 37억 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 1.01 달러, 핵심 조정 희석 EPS는 1.10 달러로 보고됐다.CPKC의 사장 겸 CEO인 키스 크릴은 "CPKC는 다. 한번 3분기에 수익성 있는 지속 가능한 성장을 창출했으며, 어려운 거시 경제 환경 속에서도 이를 이뤄냈다"고 말했다.이어 "강력한 네트워크와 독특한 파트너십을 통해 고객에게 강력한 서비스를 제공하고 혁신적인 솔루션을 시장에 선보이고 있다. 우리는 장기적인 가치 제안을 지속적으로 제공할 수 있는 능력에 대해 확신하고 있다"고 덧붙였다.2025년 3분기 실적은 다음과 같다.• 수익 톤 마일 기준으로 물량이 5% 증가했다.• 매출은 3% 증가하여 37억 달러에 달했으며, 2024년 3분기에는 35억 달러였다.• 보고된 운영 비율(OR)은 66.1%에서 63.5%로 260bp 감소했다.• 핵심 조정 운영 비율은 62.9%에서 60.7%로 220bp 감소했다.• 보고된 희석 EPS는 0.90 달러에서 1.01 달러로 증가했다.• 핵심 조정 희석 EPS는 0.99 달러에서 1.10 달러로 11% 증가했다.• 2025년 2분기 대비 사고 비용이 3900만 달러 증가하여 3분기 보고된 EPS에 0.03 달러의 영향을 미쳤다.• 연방철도청(FRA) 보고 기준 개인 상해 발생 빈도는 0.95에서 0.92로 감소했다.• FRA 보고 기준 기차 사고 발생 빈도는 1.43에서 1.15로 감소했다.CPKC는 2025년 전체 연도 가이던스를 달성할 것으로 기대하고 있다.CPKC는 2025년 10월 29일 오후 4시 30분(동부 표준시)부터 금융 커뮤니티와 실적에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을
마이메딕스그룹(MDXG, MIMEDX GROUP, INC. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이메딕스그룹이 2025년 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 1억 1,372만 5천 달러의 매출을 기록하며, 이는 전년 동기 대비 35.3% 증가한 수치다.매출의 주요 구성 요소는 상처 관리 제품에서 7,709만 8천 달러, 수술 제품에서 3,662만 7천 달러로 나타났다.상처 관리 제품의 매출은 전년 동기 대비 40% 증가했으며, 수술 제품은 26.3% 증가했다.회사의 총 매출 원가는 1,871만 9천 달러로, 이는 전년 동기 대비 22.2% 증가했다.총 이익은 9,500만 6천 달러로, 총 이익률은 83.5%로 집계됐다.운영 비용은 6만 9,001달러로, 전년 동기 대비 28.9% 증가했다.연구 및 개발 비용은 3,703만 달러로, 26.9% 증가했다.회사는 이번 분기 동안 1,674만 8천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 112.6% 증가한 수치다.기본 주당 순이익은 0.11달러로, 전년 동기 대비 0.05달러에서 증가했다.마이메딕스그룹의 현금 및 현금성 자산은 1억 4,208만 3천 달러로, 이는 2천 3백 67만 6천 달러 증가한 수치다.회사는 현재 1억 8천 3백만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 7천 5백만 달러의 신용 한도가 남아 있다.회사는 앞으로도 제품 포트폴리오를 확장하고, 국제 시장으로의 진출을 계획하고 있다.또한, 최근 발표된 'One Big Beautiful Bill Act'에 따라 세금 관련 혜택을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
폼팩터(FORM, FORMFACTOR INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 폼팩터가 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 27일로 종료된 분기의 매출은 202.7백만 달러로, 2025년 2분기 195.8백만 달러에 비해 3.5% 증가했으며, 2024년 3분기 207.9백만 달러에 비해서는 2.5% 감소했다.3분기 매출, 총 이익률 및 주당 순이익은 모두 2분기 실적과 전망 범위의 중간값을 초과했다.DRAM 프로브 카드의 경우 예상된 두 자릿수의 순증가를 기록하며 새로운 기록을 세웠고, 이는 주로 HBM의 성장에 기인한다.시스템 부문은 3분기 매출 증가를 예상대로 달성했으며, 4분기에는 공동 패키징 광학의 초기 대량 생산에 대한 모멘텀 증가로 추가 성장이 기대된다.폼팩터의 CEO인 마이크 슬레서가 "우리는 수익성을 개선하는 데 집중하고 있으며, 목표 모델로 돌아가는 경로를 확립하고 있다"고 말했다.그는 "우리는 이미 2분기 대비 250bp의 총 이익률 개선을 가져온 즉각적인 조치 프로그램을 실행하고 있으며, 이는 4분기와 내년 내내 계속될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.2025 회계연도 3분기 기준으로 GAAP 기준 순이익은 15.7백만 달러, 주당 0.20달러로, 2025년 2분기 9.1백만 달러, 주당 0.12달러, 2024년 3분기 18.7백만 달러, 주당 0.24달러에 비해 증가했다.2025년 3분기 총 이익률은 39.8%로, 2025년 2분기 37.3% 및 2024년 3분기 40.7%에 비해 개선되었다.비GAAP 기준으로는 순이익이 25.7백만 달러, 주당 0.33달러로, 2025년 2분기 21.2백만 달러, 주당 0.27달러, 2024년 3분기 27.2백만 달러, 주당 0.35달러에 비해 증가했다.비GAAP 기준 총 이익률은 41.0%로, 2025년 2분기 38.5% 및 2024년 3분기 42.2%에 비해 개선되었다.2025년 3분기 GAAP 기준 운영 활동으로부
이베이(EBAY, EBAY INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 이베이(이베이)는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 29일 발표된 보도자료에 따르면, 이베이는 3분기 동안 28억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 보고 기준으로 9% 증가하고 외환 중립 기준으로 8% 증가한 수치다.총 상품 거래량(GMV)은 201억 달러로, 보고 기준으로 10% 증가하고 외환 중립 기준으로 8% 증가했다.이베이는 계속 운영 기준으로 GAAP 및 비GAAP 기준으로 각각 1.28달러와 1.36달러의 희석 주당 순이익을 기록했다.GAAP 및 비GAAP 운영 마진은 각각 20.4%와 27.1%였다.3분기 동안 주주에게 7억 5,700
크레인(CR, Crane Co )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레인 회사가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일 종료된 분기 동안, 회사의 매출은 589.2백만 달러로, 2024년 같은 기간의 548.3백만 달러에 비해 7.5% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 가격 인상과 더불어 기술적 인수 효과가 있었다.운영 비용은 337.9백만 달러로, 2024년의 321.3백만 달러에 비해 5.2% 증가했다.이로 인해 운영 이익은 118.4백만 달러로, 2024년의 99.0백만 달러에서 19.6% 증가했다.세전 이익은 120.4백만 달러로, 2024년의 94.0백만 달러에 비해 28.1% 증가했다.세금 비용은 29.0백만 달러로, 2024년의 21.2백만 달러에 비해 증가했다.지속 운영에서의 순이익은 91.4백만 달러로, 2024년의 72.8백만 달러에 비해 25.5% 증가했다.기본 주당 순이익은 1.59달러로, 2024년의 1.27달러에 비해 증가했다.또한, 2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 2,549.0백만 달러로, 2024년 12월 31일의 2,641.9백만 달러에 비해 감소했다.부채는 580.5백만 달러로, 2024년의 1,000.9백만 달러에서 감소했다.크레인은 2025년 1,724.0백만 달러의 연간 매출 증가를 예상하고 있으며, 이는 4%에서 6%의 핵심 매출 성장과 인수 효과, 외환 기여로 이루어질 것으로 보인다.또한, 크레인은 2025년 6월 6일 베이커 휴즈와의 11억 5천만 달러 규모의 정밀 센서 및 계측 장비 인수 계약을 체결했다.이 인수는 2025년 말 또는 2026년 초에 완료될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오시코쉬(OSK, OSHKOSH CORP )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 오시코쉬가 2025년 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 오시코쉬의 매출은 26억 8,860만 달러로, 지난해 같은 기간의 27억 4,140만 달러에 비해 2% 감소했다.매출 감소는 주로 접근 장비 부문에서의 판매 감소에 기인하며, 이 부문은 19% 감소한 11억 1,000만 달러를 기록했다.반면, 직업용 부문은 18.9% 증가하여 9억 6,800만 달러의 매출을 올렸다.운영 수익은 2% 감소하여 2억 6,040만 달러로 집계되었으며, 이는 매출의 9.7%에 해당한다.오시코쉬의 순이익은 1억 9,620만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 8,030만 달러에 비해 증가했다.주당 순이익은 3.04 달러로, 지난해 2.75 달러에서 상승했다.회사는 2025년 전체 매출을 103억 달러에서 104억 달러로 예상하고 있으며, 주당 순이익은 9.75 달러에서 10.25 달러로 전망하고 있다.오시코쉬는 2025년 9월 30일 기준으로 1억 1,000만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 12억 6,400만 달러로 증가했다.총 자본금은 45억 3,730만 달러로, 지난해 41억 5,210만 달러에서 증가했다.회사는 앞으로도 지속적인 주식 매입을 통해 주주 가치를 증대시킬 계획이다.2025년 3분기 동안 666,359주의 자사주를 매입했으며, 남은 매입 가능 주식은 885만 7,742주이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
필립스66(PSX, Phillips 66 )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 필립스66이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 주요 내용을 발표했다.이번 분기 동안 필립스66은 1억 3천 3백만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 3억 4천 6백만 달러에 비해 감소한 수치다.2025년 9월 30일 기준으로 필립스66의 총 자산은 761억 1천만 달러에 달한다.이번 분기 동안 매출 및 기타 운영 수익은 345억 1천 5백만 달러로, 2024년 3분기의 355억 2천 8백만 달러에 비해 3% 감소했다.구매한 원유 및 제품 비용은 302억 1천 9백만 달러로, 2024년 3분기의 321억 9천 4백만 달러에 비해 6% 감소했다.필립스66의 화학 부문은 3분기 동안 1억 7천 6백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 3억 4천 2백만 달러에 비해 감소한 수치다. 이 감소는 주로 낮은 폴리에틸렌 마진에 기인한다.정제 부문은 3분기 동안 5억 1천 8백만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 1억 8천 8백만 달러의 손실에 비해 악화된 결과다. 이 손실은 WRB 정제소에 대한 9억 4천 8백만 달러의 손상차손과 로스앤젤레스 정제소의 가속화된 감가상각에 기인한다.마케팅 및 특수 부문은 2억 5천 1백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 2천 2백만 달러의 손실에 비해 개선된 결과다. 이는 Propel Fuels와의 소송 관련 법적 충당금의 감소에 기인한다.재무 상태를 살펴보면, 필립스66은 2025년 9월 30일 기준으로 2억 1천 8백만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 총 자본 비율은 44%로 나타났다. 또한, 필립스66은 2025년 9월 30일 기준으로 1억 8천 4백 5십만 달러의 현금을 보유하고 있다.필립스66은 2025년 4월 21일, 7월 10일, 10월 8일에 각각 주당 1.20달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는