아이파워(IPW, iPower Inc. )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이파워가 2025년 9월 30일로 종료된 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.총 수익은 1,200만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,900만 달러에 비해 감소했다.서비스 수익은 150만 달러로 2배 이상 증가했다.총 매출총이익은 480만 달러로, 지난해 850만 달러에 비해 감소했으며, 매출총이익률은 40.0%로 지난해 44.7%에서 하락했다.아이파워에 귀속되는 순손실은 50만 달러로, 주당 손실은 0.51 달러로 개선되었으며, 지난해 같은 기간의 순손실 210만 달러, 주당 손실 1.94 달러에 비해 개선되었다.2025년 9월 30일 기준으로 총 부채는 190만 달러로, 2025년 6월 30일의 370만 달러에 비해 48% 감소했다.아이파워의 CEO인 로렌스 탄은 "2026 회계연도가 좋은 출발을 보이고 있으며, 지난해 시행한 전략적 최적화 이니셔티브의 혜택을 보기 시작했다"고 말했다.그는 "비용 관리에 대한 엄격한 접근 방식이 분기 동안 실적 개선에 기여했으며, 부채 의무의 실질적인 감소와 함께 사업의 기초를 강화하는 데 진전을 보이고 있다"고 덧붙였다.아이파워는 또한 더 다양화되고 국내에 기반을 둔 공급망으로의 전환에서 실질적인 혜택을 보고 있으며, 중국 수입 중심 모델에서 벗어나 물류 통제를 강화하고 관세 관련 변동성에 대한 노출을 줄였다.2026 회계연도 1분기 동안 총 운영비용은 650만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,120만 달러에 비해 42% 감소했다.운영비용 감소는 인력 감축과 비용 구조 최적화 노력의 결과로 나타났다.아이파워의 현금 및 현금성 자산은 90만 달러로, 2025년 6월 30일의 200만 달러에 비해 감소했다.아이파워의 총 자산은 285억 9,229만 달러로, 2025년 6월 30일의 356억 4,277만 달러에 비해 감소했다.총 부채는 106억 7,479만 달러로, 2025년 6월 30일의 173억 6
코크리스탈파마(COCP, Cocrystal Pharma, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 코크리스탈파마는 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 다음과 같은 내용을 발표했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 자산은 약 1,044억 원이며, 부채는 약 277억 원으로 나타났다.자본금은 약 77억 원으로, 총 자산과 총 자본의 비율은 약 10.4%이다.2025년 3분기 동안 연구개발 비용은 약 95만 달러로, 2024년 같은 기간의 324만 달러에 비해 감소했다.이는 인플루엔자 치료제 CC-42344의 임상 시험이 진행 중인 것과 관련이 있다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 6,405,000 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 14,238,000 달러에 비해 개선된 수치이다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 772만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월간 운영 자금을 지원하기에는 부족할 것으로 예상하고 있다.따라서 경영진은 회사의 지속 가능성에 대한 상당한 의문을 제기하고 있다.회사는 2025년 9월 12일에 H.C. Wainwright & Co., LLC와의 ATM 계약을 종료하고, 2,764,710주를 주당 1.70달러에 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약을 통해 회사는 4,183,000 달러의 순수익을 얻었다.회사는 향후 연구개발 활동을 위해 추가 자본을 확보해야 하며, 이는 회사의 비용 구조를 지원하기 위한 수익 수준을 달성하는 데 필수적이다.현재 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1,200,152주의 보통주를 발행했으며, 이는 2,380,000 달러의 순수익을 가져왔다.회사의 재무 상태는 여전히 불안정하며, 향후 자본 조달이 필요할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
소사이어티패스(SOPA, SOCIETY PASS INCORPORATED. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 소사이어티패스가 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 1,380,382달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 1,675,894달러에 비해 감소한 수치다.9개월 동안의 총 수익은 5,355,380달러로, 2024년의 5,233,483달러에 비해 소폭 증가했다.회사의 매출은 디지털 마케팅 부문에서 4,049,548달러, 온라인 티켓팅 및 예약 부문에서 1,287,769달러, 온라인 주문 부문에서 17,591달러, 소프트웨어 구독 서비스에서 0달러, 통신 리셀러 부문에서 472달러를 기록했다.디지털 마케팅 부문은 MCN 시청자 수익 감소와 프리미엄 계약 감소로 인해 매출이 감소했으며, 온라인 티켓팅 및 예약 부문은 더 많은 공급업체와의 파트너십을 통해 매출이 증가했다.회사의 총 매출원가는 493,042달러로, 2024년의 1,310,248달러에 비해 크게 감소했다.이는 디지털 마케팅 부문에서의 높은 마진 수익 덕분이다.소사이어티패스는 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 6,552,702달러, 제한된 현금이 50,000달러, 계정 receivable이 1,337,498달러, 예치금 및 선급금이 18,532,837달러, 재고가 82,131달러, 계약 자산이 79,826달러에 달한다고 밝혔다.회사의 주주 자본은 13,331,496달러로, 이는 자회사 상장 및 이후 공모로 인해 개선된 수치다.그러나 2025년 9월 30일 기준으로 회사는 6,574,023달러의 순손실을 기록했으며, 운영 활동에서 22,521,547달러의 현금이 소모됐다.회사는 향후 자본 구조와 운영 계획을 지속적으로 모니터링하며, 사업 개발 활동과 일반 관리 비용을 재정 지원하기 위한 다양한 자금 조달 대안을 평가하고 있다.현재 회사는 최소 1년 동안 운
센세이바이오테라퓨틱스(SNSE, Sensei Biotherapeutics, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 센세이바이오테라퓨틱스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 이사회가 회사의 개발 파이프라인과 현재 시장 상황을 광범위하게 고려한 결과, 솔너스토투그의 개발을 중단하고 주주 가치를 극대화하기 위한 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토를 시작하기로 결정했다.회사는 자산 매각, 라이센스 계약, 협력, 회사 매각, 사업 결합, 합병 또는 운영의 질서 있는 종료를 포함한 다양한 전략적 대안을 모색하고 있다.이 전략적 검토와 관련하여 회사는 현금을 보존하기 위해 약 65%의 인력을 감축했으며, 전략적 대안을 탐색하고 규제 및 재무 보고 요구 사항을 준수하며 개발 활동의 질서 있는 중단을 관리하기 위해 소수의 직원 팀을 유지하고 있다.2025년 3분기 재무 결과에 따르면, 2025년 9월 30일 기준 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 2,500만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 4,130만 달러에서 감소했다.연구 및 개발(R&D) 비용은 2025년 3분기 동안 250만 달러로, 2024년 3분기 동안 460만 달러에 비해 감소했다. R&D 비용의 감소는 주로 인건비와 시설 비용, 실험실 공급 비용의 감소에 기인한다.일반 관리(G&A) 비용은 2025년 3분기 동안 230만 달러로, 2024년 3분기 동안 320만 달러에 비해 감소했다. G&A 비용의 감소는 주로 인건비 감소에 기인한다.순손실은 2025년 3분기 동안 460만 달러로, 2024년 3분기 동안 730만 달러에 비해 감소했다.2025년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 1억 5,600만 원으로, 2024년 12월 31일 기준 999만 4천 달러에서 증가했다. 시장성 증권은 1억 4,479만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 3억 1,341만 달러에서 감소했다.총 자산은 2
트위스트바이오사이언스(TWST, Twist Bioscience Corp )는 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 트위스트바이오사이언스가 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 14일, 트위스트바이오사이언스는 2025년 9월 30일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.2025 회계연도 동안 기록적인 수익인 3억 7,660만 달러를 기록했으며, 이는 2024 회계연도의 3억 1,300만 달러에 비해 20% 증가한 수치다.2025 회계연도 4분기에는 9,900만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024 회계연도의 8,470만 달러에 비해 17% 증가한 수치로, 11분기 연속 성장세를 이어갔다.2025 회계연도의 총 매출은 3억 7,660만 달러로, 2024 회계연도의 3억 1,300만 달러에 비해 증가했다.이 중 합성 생물학(SynBio) 부문 매출은 1억 4,500만 달러로 17% 증가했으며, 차세대 염기서열 분석(NGS) 부문 매출은 2억 8,810만 달러로 23% 증가했다.생명공학 제약(Biopharma) 부문 매출은 2,350만 달러로 15% 증가했다.2025 회계연도의 매출원가는 1억 8,560만 달러로, 2024 회계연도의 1억 7,960만 달러에 비해 증가했다.총 매출 총이익은 50.7%로, 2024 회계연도의 42.6%에 비해 8.1 포인트 개선됐다.연구개발비는 8,030만 달러로, 2024 회계연도의 9,090만 달러에 비해 감소했다.판매, 일반 및 관리비는 2억 4,700만 달러로, 2024 회계연도의 2억 1,840만 달러에 비해 증가했다.2025 회계연도 동안 일반 주주에게 귀속된 순손실은 7,770만 달러, 주당 1.30 달러로, 2024 회계연도의 2억 8,700만 달러, 주당 3.60 달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 4,690만 달러의 손실로, 2024 회계연도의 9,350만 달러 손실에 비해 개선됐다.2
이테룸테라퓨틱스(ITRM, Iterum Therapeutics plc )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 이테룸테라퓨틱스가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2025년 8월 미국에서 비뇨기계 감염 치료를 위한 ORLYNVAH™를 상업적으로 출시했다.이 회사의 CEO인 코리 피시맨은 "우리는 2025년 8월 비복잡성 요로 감염 치료를 위한 ORLYNVAH™를 미국에서 출시하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.그는 "이 이정표의 중요성은 과소평가될 수 없다. 특히 항생제 내성이 기존의 경구 치료의 효능을 저하시켜 온 요로 감염 치료 분야에 새로운 치료 옵션을 제공하는 것이 중요하다"고 강조했다.2025년 3분기 동안 이테룸테라퓨틱스의 순 제품 매출은 40만 달러였으며, 이는 2025년 8월에 출시된 ORLYNVAH™의 판매와 관련이 있다.판매 비용은 2만 달러였으며, 주로 화이자와의 라이선스 계약에 따른 로열티 지급으로 구성되었다.연구 및 개발 비용은 130만 달러로, 2024년 같은 기간의 310만 달러에 비해 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 650만 달러로, 2024년 같은 기간의 180만 달러에 비해 증가했다.2025년 3분기 순손실은 900만 달러로, 2024년 같은 기간의 610만 달러에 비해 증가했다.비GAAP 기준으로는 순손실이 730만 달러로, 2024년 같은 기간의 480만 달러에 비해 증가했다.이테룸테라퓨틱스는 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 1,100만 달러이며, 2026년 2분기까지 운영 자금을 지원할 수 있을 것으로 예상하고 있다.또한, 2025년 11월 13일 기준으로 약 5,280만 주의 보통주가 발행되어 있다.이 회사는 2025년 11월 14일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이테룸테라퓨틱스는 다제내성 병원체에 의한 감염 치료를 위한 차세대 경구 및 IV 항생제를 제공하는
피카드메디컬(PMI, Picard Medical, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 피카드메디컬이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.보고서에 따르면, 피카드메디컬의 총 수익은 3,931,000달러로, 이는 전년 동기 대비 11% 증가한 수치다.제품 매출은 3,859,000달러로 10% 증가했으며, 렌탈 매출은 72,000달러로 26% 증가했다.그러나 총 매출 원가는 4,546,000달러로 20% 증가하여, 총 손실은 615,000달러에 달했다.운영 비용은 9,639,000달러로, 전년 동기 대비 3% 감소했다.연구개발 비용은 2,502,000달러로 3% 감소했으며, 판매 및 일반 관리 비용은 7,137,000달러로 2% 증가했다.이로 인해 운영 손실은 10,254,000달러에 달했다.기타 비용은 12,426,000달러로 498% 증가했으며, 이는 주로 파생상품 회계 처리에 따른 것이다.최종적으로, 순손실은 22,711,000달러로, 전년 동기 대비 86% 증가했다.피카드메디컬은 2025년 9월 2일에 IPO를 완료하고, 4,250,000주를 주당 4.00달러에 발행하여 총 1,700만 달러의 수익을 올렸다.이로 인해 회사는 운영 자금을 확보할 수 있게 됐다.현재 피카드메디컬은 73,701,176주의 보통주를 발행하고 있으며, 재무 상태는 여전히 도전적인 상황이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비아리뉴어블스(VIA, Via Transportation, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아리뉴어블스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 비아리뉴어블스는 2025년 3분기 동안 109,653천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 83,314천 달러에 비해 32% 증가한 수치다.이 회사의 총 매출은 315,428천 달러로, 2024년 9월 30일 종료된 245,946천 달러에 비해 28% 증가했다.비아리뉴어블스의 매출 증가의 주요 원인은 정부 고객으로부터의 강력한 성장에 기인하며, 이들은 2024년 대비 약 34% 증가한 26,500천 달러의 매출을 기록했다.미국 내 고객으로부터의 매출도 42% 증가하여 23,100천 달러에 달했다.비아리뉴어블스는 2025년 3분기 동안 66,567천 달러의 매출 원가를 기록했으며, 이는 2024년 51,280천 달러에 비해 30% 증가한 수치다.이로 인해 총 이익은 43,086천 달러로, 2024년 32,034천 달러에 비해 35% 증가했다.총 이익률은 39%로, 2024년 38%에서 소폭 상승했다.운영 비용은 61,977천 달러로, 2024년 52,727천 달러에 비해 18% 증가했다.연구 및 개발 비용은 23,131천 달러, 판매 및 마케팅 비용은 17,657천 달러, 일반 및 관리 비용은 21,189천 달러로 각각 증가했다.비아리뉴어블스는 2025년 3분기 동안 36,887천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 21,276천 달러의 순손실에 비해 증가한 수치다.이 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 77,144,637주(클래스 A 보통주)와 3,846,183주(클래스 B 보통주)의 주식을 발행했다.비아리뉴어블스는 2025년 9월 15일에 실시한 IPO를 통해 7,142,857주를 발행하여 306.8백만 달러의 순현금을 확보했으며, 이는 언더라이팅 수수료와 비용을 제외한 금액이다.
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 인카넥스헬스케어가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 이번 분기에 6억 4천만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 1억 4천만 달러 증가한 수치다.또한, 총 포괄손실은 6억 1천8백만 달러로, 전년 동기 대비 1억 1천3백만 달러 증가했다.회사는 이번 분기 동안 고객으로부터의 수익이 없었으며, 연구개발(R&D) 비용은 1천1백20만 달러로, 전년 동기 대비 1천7백76만 달러 감소했다.이는 IHL-42X의 안전성 및 약리학적 시험이 완료됐고, 류마티스 관절염 치료를 위한 IHL-675A의 환자 모집이 일시 중단된 것과 관련이 있다.일반 관리 비용은 5천6백74만 달러로, 전년 동기 대비 2천2백42만 달러 증가했다.이는 경영진 및 이사 보수 증가와 자문 비용 증가에 기인한다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 7천3백28만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 현재 자산이 현재 부채를 7천6백60만 달러 초과하고 있다.회사는 향후 12개월 동안 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 추가 자본을 확보하기 위해 공모 및 사모를 통한 주식 판매를 계획하고 있다.회사는 2025년 10월 22일에 1,480,000주의 자사주를 주당 0.41달러에 매입했으며, 이는 총 60만 달러의 비용이 발생했다.이 매입으로 발행 주식 수는 347,705,507주에서 346,225,507주로 감소했다.회사는 향후 연구개발 활동을 확대하고, 잠재적인 상용화를 준비하기 위해 인력 충원을 포함한 운영을 확장할 계획이다.회사의 재무 상태는 현재 양호하며, 향후 연구개발 비용이 증가할 것으로 예상된다.그러나, 약물 후보의 성공적인 개발은 불확실성이 크며, 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프&그린홀딩스가 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익이 1,051,165달러로, 2024년 같은 기간의 1,753,223달러에 비해 약 40% 감소했다. 이는 진행 중인 건설 프로젝트의 감소로 인한 것이다.비용 측면에서, 2025년 3분기 동안 매출원가는 1,359,337달러로, 2024년 같은 기간의 1,878,799달러에 비해 약 28% 감소했다. 그러나 총 매출 손실은 308,172달러로, 2024년 같은 기간의 125,576달러 손실에 비해 악화되었다.운영 비용은 2025년 3분기 동안 2,199,554달러로, 2024년 같은 기간의 2,115,509달러에 비해 증가했다. 특히, 인건비와 관련된 비용이 769,057달러로, 2024년 같은 기간의 1,761,827달러에 비해 크게 감소했다.세이프&그린홀딩스는 2025년 3분기 동안 5,315,872달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 3,716,105달러 손실에 비해 증가한 수치다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 3,021,757달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 375,873달러에 비해 크게 증가한 수치다. 그러나 회사는 여전히 부정적인 운영 현금 흐름을 기록하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으킨다.회사는 향후 운영에서 발생하는 수익을 통해 자본 필요를 충족할 계획이며, 추가 자본 조달을 위한 전략적 제휴를 모색하고 있다. 그러나 이러한 자본 조달이 성공적일지에 대한 보장은 없다.2025년 9월 30일 기준으로, 회사의 주주 자본은 24,935,557달러로, 2024년 12월 31일의 -12,460,308달러에서 크게 개선되었다. 그러나 누적 적자는
윌래메트밸리바인야드(WVVIP, WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC )는 2025년 3분기 재무보고서를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌래메트밸리바인야드는 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 재무보고서를 발표했다.이 보고서는 10-Q 양식으로 제출되었으며, 주요 내용은 다음과 같다.2025년 3분기 동안 회사의 매출은 835만 3,200달러로, 2024년 같은 기간의 937만 7,713달러에 비해 10.9% 감소했다. 이는 직접 판매가 384,420달러 감소하고, 유통업체를 통한 판매가 633,093달러 감소한 결과이다.2025년 9개월 동안의 매출은 2,609만 546달러로, 2024년의 2,850만 6,151달러에 비해 8.5% 감소했다.매출 원가는 3분기 동안 334만 9,228달러로, 2024년의 356만 2,599달러에 비해 6.0% 감소했다. 9개월 동안의 매출 원가는 1,011만 848달러로, 2024년의 1,095만 3,625달러에 비해 7.7% 감소했다.2025년 3분기 동안 총 매출 이익은 500만 3,972달러로, 매출의 59.9%를 차지했다. 2024년 같은 기간의 매출 이익률은 62.0%였다.판매, 일반 및 관리비용은 3분기 동안 621만 7,499달러로, 2024년의 594만 4,620달러에 비해 4.6% 증가했다.2025년 3분기 동안 순손실은 109만 2,450달러로, 2024년의 28만 2,945달러에 비해 286.1% 증가했다. 9개월 동안의 순손실은 172만 8,636달러로, 2024년의 60만 8,772달러에 비해 184.0% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 잔고는 372,566달러이며, 2024년 12월 31일의 320,883달러에 비해 증가했다.회사는 운영 활동에서 1,445,702달러를 사용했으며, 투자 활동에서 312,548달러를 사용했다. 재무 활동에서는 1,809,933달러를 생성했다.또한, 회사는 15년 만기 할부 노트 913,103달러를 보유하고
센티바이오사이언시스(SNTI, Senti Biosciences, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 센티바이오사이언스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3분기 동안 1,812만 6천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2,886만 6천 달러에 비해 개선된 수치다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 1,224만 3천 달러로, 2024년 12월 31일의 4,827만 7천 달러에서 감소했다.누적 적자는 3억 4,410만 5천 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 9,713만 4천 달러에 비해 증가했다.회사는 연구개발 비용으로 1,051만 6천 달러를 지출했으며, 이는 2024년 3분기의 865만 5천 달러에 비해 증가한 수치다.일반 관리 비용은 643만 2천 달러로, 2024년 3분기의 656만 달러에 비해 소폭 감소했다.회사는 GeneFab과의 계약을 통해 제조 및 연구 개발을 진행하고 있으며, GeneFab은 현재 470만 달러의 미지급 임대료를 포함하여 총 530만 달러의 미지급 금액을 회사에 지불해야 한다.GeneFab의 지급 불능 상태는 회사의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.회사는 향후 연구개발 및 임상 시험을 위해 추가 자금 조달이 필요하며, 현재의 자금으로는 12개월 이상 운영하기 어려운 상황이다.따라서 회사는 자본 조달을 위해 다양한 전략을 모색하고 있다.회사는 SENTI-202와 SENTI-301A를 포함한 여러 제품 후보군을 개발하고 있으며, SENTI-202는 혈액암 치료를 위한 임상 시험이 진행 중이다.그러나 임상 시험의 결과는 예측할 수 없으며, 추가적인 연구 및 개발이 필요할 수 있다.회사는 향후 12개월 이내에 추가 자금 조달이 필요하며, 자금 조달이 이루어지지 않을 경우 연구개발 프로그램을 축소하거나 중단해야 할 수도 있다.이러한 상황은 회사의 재무 상태와 운영 결과에 중대한 영향을
화이트파이버(WYFI, WhiteFiber, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 화이트파이버는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 총 수익은 2,020만 달러로, 전년 동기 대비 65% 증가했다.클라우드 서비스 수익은 1,800만 달러로, 전년 대비 48% 증가했으며, 총 매출 총이익은 1,270만 달러로, 90% 증가했다.그러나 순손실은 1,580만 달러로, 전년 동기 40만 달러의 순손실에 비해 크게 증가했다.이는 비현금 주식 보상 및 상장 이후 증가한 공공 기업 비용을 반영한 것이다.조정된 EBITDA는 230만 달러로, 전년 동기 560만 달러에서 감소했다.2025년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 1억 6,650만 달러로, 데이터 센터 개발 및 GPU 조달에 필요한 유동성을 충분히 확보하고 있다.화이트파이버는 2025년 8월 8일에 주당 17달러로 상장하여 약 1억 8,300만 달러의 총 수익을 올렸다.또한, 노스캐롤라이나-1 캠퍼스의 초기 24메가와트 단계에 대한 준비 작업이 진행 중이며, 2026년 초에 완료될 예정이다.화이트파이버는 고객 요구에 맞춘 고밀도 용량에 대한 수요가 강하게 나타나고 있으며, 향후 데이터 센터 사이트를 평가하고 있다.CEO 샘 타바르는 "3분기는 화이트파이버가 IPO 이후 확장 단계로 나아가는 중요한 전환점이었다"고 말했다.현재 화이트파이버의 재무 상태는 총 수익이 2,020만 달러, 순손실이 1,580만 달러로, 여전히 높은 성장세를 보이고 있지만, 비용 증가로 인해 손실이 확대되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.