레이지보이(LZB, LA-Z-BOY INC )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 최대 규모의 소매 인수를 추진했으며 전략적 이니셔티브를 진행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 레이지보이(La-Z-Boy Incorporated)는 2025년 10월 25일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표하기 위해 2025년 11월 18일 보도자료를 발행했다.이번 분기 매출은 522백만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 증가했다.소매 부문에서의 서면 매출은 4% 증가했으며, 동종 매장 매출 추세는 순차적으로 개선되었다.회사는 5개의 신규 매장을 열고 3개 매장을 폐쇄했으며, 지난 12개월 동안 15개의 신규 매장을 열고 5개 매장을 폐쇄했다.도매 부문 매출은 2% 증가했으며, 유통 및 홈 딜리버리 혁신의 일환으로 두 개의 추가 유통 센터를 통합했다.GAAP 운영 마진은 6.9%였으며, 조정된 운영 마진은 7.1%였다.GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.70달러, 조정된 EPS는 0.71달러였다.이번 분기 운영 현금 흐름은 5천만 달러로, 지난해 동기 대비 세 배 증가했다.분기 배당금은 10% 증가하여 0.242달러로, 5년 연속 두 자릿수 증가를 기록했다.추가 전략적 이니셔티브로는 미국 남동부 지역에서 15개 매장 인수를 완료하여 연간 소매 매출 약 8천만 달러를 추가하고, 비핵심 사업(Kincaid 및 American Drew 가구 및 Kincaid 가구)에서의 퇴출 계획을 발표했으며, 영국 제조 시설의 폐쇄를 제안했다.이러한 이니셔티브는 회계 연도 말까지 대부분 완료될 예정이며, 이로 인해 약 3천만 달러의 매출 감소와 75-100bps의 마진 증가가 예상된다.레이지보이는 2025년 10월 25일 종료된 분기의 실적을 보고하며, 소매 및 도매 부문에서의 성장을 반영하였으나 Joybird 매출 감소로 상쇄되었다.레이지보이의 이사회 의장인 멜린다 D. 휘팅턴은 "우리는 소매 부문에서의 완만한 매출 성장을 달성하게 되어 기쁘다. 특히 도매 부문에서 마진 확장을
브래디(BRC, BRADY CORP )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했고 조정된 희석 주당순이익 가이던스를 상향했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 브래디는 2025년 11월 17일에 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 7.5% 증가했으며, 유기적 매출은 2.8% 증가했다.인수에 의한 매출 증가율은 3.2%였고, 외환 효과로 인해 매출이 1.5% 증가했다.희석 주당순이익은 16.5% 증가하여 1.13달러를 기록했으며, 조정된 희석 주당순이익은 8.0% 증가하여 1.21달러에 달했다.운영 활동으로부터의 현금 흐름은 42.5% 증가하여 3,340만 달러에 이르렀다.2026 회계연도 전체에 대한 조정된 희석 주당순이익 가이던스의 하단이 기존 4.85달러에서 5.15달러로 상향 조정되었고, GAAP 기준 희석 주당순이익 가이던스는 4.57달러에서 4.82달러로 조정되었다.2025년 10월 31일 종료된 분기의 매출은 4억 5,300만 달러로, 지난해 같은 분기의 3억 7,710만 달러와 비교하여 증가했다.지역별로는 아메리카 및 아시아에서 9.6% 증가했으며, 유럽 및 호주에서는 3.6% 증가했다.아메리카 및 아시아 지역의 유기적 매출은 4.7% 증가했으나, 유럽 및 호주 지역에서는 0.8% 감소했다.세전 소득은 16.5% 증가하여 6,850만 달러에 달했으며, 조정된 세전 소득은 7.6% 증가하여 7,380만 달러를 기록했다.순이익은 5,390만 달러로, 지난해 같은 분기의 4,680만 달러와 비교하여 증가했다.희석 주당순이익은 1.13달러로, 지난해 같은 분기의 0.97달러에서 증가했다.조정된 순이익은 5,800만 달러로, 지난해 같은 분기의 5,420만 달러와 비교하여 증가했다.조정된 희석 주당순이익은 1.21달러로, 지난해 같은 분기의 1.12달러에서 증가했다.브래디의 연구개발 투자도 계속해서 유기적 매출 성장을 이끌고 있으며, 2025 회계연도 인수 기업들은 매출 대비 연구개발 비율이 높다.2025년 10월 31일 기준
씨네버스(CNVS, Cineverse Corp. )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨네버스가 2025년 9월 30일로 종료된 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.총 수익은 1,240만 달러로 전년 동기 대비 3% 감소했으며, 이는 특정 콘텐츠 라이센스 계약의 수익 인식 시점 차이에 기인한다.전년 동기에는 160만 달러의 'Dog Whisperer' 라이센스 계약 수익이 있었고, 이번 분기에는 110만 달러의 'The Toxic Avenger Unrated' 라이센스 계약이 체결되었으나, 이는 향후 기간에 인식될 예정이다.이 시점 차이를 제외하면, 회사의 핵심 사업 부문에서 견고한 성장세가 지속되고 있다.직접 운영 마진은 전년 동기 대비 7% 개선된 58%를 기록했다.순손실과 조정 EBITDA는 'The Toxic Avenger Unrated'의 출시와 관련된 약 230만 달러의 마케팅 비용 증가로 인해 영향을 받았다.'The Toxic Avenger Unrated'는 부가 시장에서 강력한 성과를 보이고 있으며, 40% 이상의 내부 수익률(IRR)을 생성할 것으로 예상된다.분기 종료 후, 씨네버스는 2026년 말에 'Pan's Labyrinth'의 20주년 기념판을 재개봉할 것이라고 발표했다.이 영화는 아카데미 시상식에서 3개의 상을 수상한 기예르모 델 토로 감독의 작품으로, 2026년 가을에 대규모 개봉을 위한 마케팅 캠페인을 시작하기 위해 내년 5월 칸 영화제에 특별 기념 발표를 할 예정이다.2026 회계연도 2분기 주요 내용은 다음과 같다.총 분기 수익은 1,240만 달러로 전년 동기 1,270만 달러에서 3% 감소했으며, 이는 스트리밍 및 디지털 배급, 극장 판매의 증가에 기인한다.스트리밍 및 디지털 수익은 960만 달러로 전년 동기 1,010만 달러에서 5% 감소했다.기본 배급 수익은 180만 달러로 전년 동기 130만 달러에서 39% 증가했다.SG&A 비용은 500만 달러, 즉 79% 증가하여 1,
아이파워(IPW, iPower Inc. )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이파워가 2025년 9월 30일로 종료된 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.총 수익은 1,200만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,900만 달러에 비해 감소했다.서비스 수익은 150만 달러로 2배 이상 증가했다.총 매출총이익은 480만 달러로, 지난해 850만 달러에 비해 감소했으며, 매출총이익률은 40.0%로 지난해 44.7%에서 하락했다.아이파워에 귀속되는 순손실은 50만 달러로, 주당 손실은 0.51 달러로 개선되었으며, 지난해 같은 기간의 순손실 210만 달러, 주당 손실 1.94 달러에 비해 개선되었다.2025년 9월 30일 기준으로 총 부채는 190만 달러로, 2025년 6월 30일의 370만 달러에 비해 48% 감소했다.아이파워의 CEO인 로렌스 탄은 "2026 회계연도가 좋은 출발을 보이고 있으며, 지난해 시행한 전략적 최적화 이니셔티브의 혜택을 보기 시작했다"고 말했다.그는 "비용 관리에 대한 엄격한 접근 방식이 분기 동안 실적 개선에 기여했으며, 부채 의무의 실질적인 감소와 함께 사업의 기초를 강화하는 데 진전을 보이고 있다"고 덧붙였다.아이파워는 또한 더 다양화되고 국내에 기반을 둔 공급망으로의 전환에서 실질적인 혜택을 보고 있으며, 중국 수입 중심 모델에서 벗어나 물류 통제를 강화하고 관세 관련 변동성에 대한 노출을 줄였다.2026 회계연도 1분기 동안 총 운영비용은 650만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,120만 달러에 비해 42% 감소했다.운영비용 감소는 인력 감축과 비용 구조 최적화 노력의 결과로 나타났다.아이파워의 현금 및 현금성 자산은 90만 달러로, 2025년 6월 30일의 200만 달러에 비해 감소했다.아이파워의 총 자산은 285억 9,229만 달러로, 2025년 6월 30일의 356억 4,277만 달러에 비해 감소했다.총 부채는 106억 7,479만 달러로, 2025년 6월 30일의 173억 6
브로드리지파이낸셜솔루션즈(BR, BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. )는 2025년 11월에 투자자 발표와 재무 성과가 있었다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드리지파이낸셜솔루션즈는 2025년 11월 14일에 투자자 발표 자료를 자사 웹사이트에 게시했다.이 발표는 브로드리지의 재무 성과와 향후 전망에 대한 정보를 포함하고 있다.발표 자료에는 '2026 회계연도 가이드라인' 섹션과 3년 목표에 대한 언급이 포함되어 있으며, 이는 미래 예측 진술로 간주된다.브로드리지는 고객이나 제공하는 서비스에 영향을 미치는 법률 및 규정의 변화, 상대적으로 소수의 고객에 대한 의존도, 고객의 재정적 건강, 사이버 공격이나 보안 침해, 증권 시장의 참여 및 활동 감소, 주요 서비스 제공자의 서비스 수준 실패, 시스템의 재해나 중단, 시장 및 경제적 조건의 변화, 기존 고객에게 추가 서비스를 판매하고 새로운 고객을 유치하는 성공 여부, 기술 변화에 대한 적응 실패, 경쟁 조건, 핵심 인력 유치 및 유지 능력, 신규 인수 및 매각의 영향 등을 포함한 다양한 위험 요소에 직면해 있다.브로드리지는 이러한 위험 요소가 실제 결과에 미치는 영향을 보장할 수 없으며, 발표된 미래 예측 진술이 발생할 경우 그 결과가 어떻게 될지에 대한 보장을 하지 않는다.또한, 브로드리지는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.2025년 11월 4일의 실적 발표에서 브로드리지는 2026 회계연도 1분기 실적이 강력하다고 보고했다.1분기 동안 반복 수익이 977백만 달러로 9% 증가했고, 총 수익은 1,589백만 달러로 12% 증가했다.운영 수익은 189백만 달러로 40% 증가했으며, 조정된 운영 수익은 251백만 달러로 36% 증가했다.희석 주당 순이익은 1.40달러로 106% 증가했으며, 조정된 주당 순이익은 1.51달러로 51% 증가했다.브로드리지는 2026 회계연도 동안 반복 수익 성장률이 5-7% 범위의 상단에 이를
리서치솔루션즈(RSSS, Research Solutions, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 리서치솔루션즈가 2025년 9월 30일로 종료된 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.연간 반복 수익(ARR)은 21% 증가하여 2130만 달러에 달하며, 이 중 B2B 반복 수익은 약 1480만 달러, B2C 반복 수익은 650만 달러를 차지한다.B2B ARR의 순 성장액은 561,000 달러로, 지난해 대비 300% 이상 증가하며 회사 역사상 가장 강력한 유기적 1분기 성과를 기록했다.플랫폼 수익은 18% 증가하여 510만 달러에 이르며, 플랫폼 수익은 전체 수익의 42%를 차지한다.총 수익은 1230만 달러로, 2% 증가했다.총 매출 총 이익은 620만 달러로 8% 증가했으며, 총 매출 총 마진은 270 베이시스 포인트 개선되어 50.6%에 도달했다.순이익은 749,000 달러, 희석 주당 순이익은 0.02 달러로, 지난해 669,000 달러와 동일한 주당 순이익을 기록했다.조정 EBITDA는 16% 증가하여 150만 달러에 달하며, 지난 12개월 기준으로 조정 EBITDA는 550만 달러로 11.1%의 마진을 나타낸다.운영 현금 흐름은 31% 증가하여 110만 달러에 이르며, 지난 12개월 기준으로 운영 현금 흐름은 730만 달러를 기록했다.리서치솔루션즈의 로이 W. 올리비에 CEO는 "우리의 1분기 결과는 수상 경력이 있는 SaaS 및 AI 솔루션으로의 전환이 지속적으로 진행되고 있음을 보여준다. B2B 비즈니스에서 가장 강력한 유기적 1분기 성장을 기록했으며, 이는 여러 개의 6자리 거래를 성사시킨 덕분이다. 이러한 거래로 인해 평균 판매 가격(ASP)은 역대 최고 수준에 근접하고 있다"고 말했다.또한, 회사는 총 ARR이 지난해 대비 21% 증가하고, 회사 역사상 두 번째로 좋은 EBITDA 분기를 기록함으로써 '40의 법칙' 목표를 향해 점진적인 진전을 이루고 있다.리서치솔루션즈의 현재
애스트로테크(ASTC, ASTROTECH Corp )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 애스트로테크가 2025년 11월 12일에 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.2026 회계연도 1분기는 2025년 9월 30일에 종료됐다.2026 회계연도 1분기 동안 애스트로테크의 수익은 297천 달러로, 2025 회계연도 4분기 대비 35% 증가했다.이는 애스트로테크의 자회사인 1st Detect가 더 많은 보조금 수익을 올리고, 이전 분기보다 더 많은 소모품을 판매했기 때문이다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 미국, 유럽, 아시아의 16개국에 걸쳐 약 34개 장소에 TRACER 1000을 배치했다.2025년 8월 18일, 회사는 이사회를 통해 Nihanth Badugu를 최고 운영 책임자로 임명했다.애스트로테크의 연결 대차대조표는 1,390만 달러의 현금 및 현금성 자산과 유동 투자를 포함하고 있으며, 이는 회사의 연구 개발, 유기적 성장 및 잠재적 인수 목표를 지원할 것으로 예상된다.애스트로테크의 회장 겸 CEO인 Thomas B. Pickens III는 "2026 회계연도의 시작은 교통 및 화물 검색, 마약 및 폭발물 탐지, 환경 테스트 및 산업 제어를 포함한 역동적인 글로벌 시장에서 흥미로운 진전을 가져왔다"고 말했다.이어 "우리의 솔루션은 더 정밀한 결과, 광범위한 참조 라이브러리, 빠른 사이클 시간 및 간소화된 운영 절차를 제공하여 최소한의 교육이나 유지보수로 신뢰할 수 있는 현장 준비 솔루션을 만든다"고 덧붙였다.2026 회계연도 1분기 동안 애스트로테크의 총 수익은 297천 달러였으며, 총 운영 비용은 372만 4천 달러로, 운영 손실은 353만 6천 달러에 달했다.순손실은 346만 5천 달러로 집계됐다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 2억 3,240만 달러이며, 총 부채는 4,153만 달러로 나타났다.주주 지분은 1억 9,087만 달러로 보고됐다.애스트로테크는 현재 1억
퍼펙트모먼트(PMNT, Perfect Moment Ltd. )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 퍼펙트모먼트(증권 코드: PMNT)는 2026 회계연도 2분기(2025년 9월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 매출은 24% 증가하여 480만 달러에 달했으며, 이는 2025 회계연도 2분기의 380만 달러와 비교된다.총 매출 총이익률은 60.1%로 개선되었으며, 이는 2025 회계연도 2분기의 54.0%에서 상승한 수치다.운영 비용은 14% 감소하여 400만 달러로 줄어들었고, 운영 손실은 약 140만 달러 개선되어 110만 달러로 집계되었다.조정된 EBITDA 손실은 120만 달러 개선되어 80만 달러로 나타났다.경영진은 이번 분기가 수익성으로 가는 또 다른 발걸음이라고 강조하며, 효율적인 실행을 통해 강력한 매출 성장과 마진 확대를 달성했다고 밝혔다.제인 고트샬크, 공동 창립자이자 크리에이티브 디렉터는 "우리는 강력한 상향 성장과 함께 운영 성과를 크게 개선했으며, 퍼펙트모먼트 브랜드의 글로벌 인지도도 강화하고 있다"고 말했다.최근에는 H&M과의 글로벌 협업이 2025년 12월 2일에 출시될 예정이며, 이는 퍼펙트모먼트의 시그니처 디자인을 전 세계에 알리는 중요한 이정표가 될 것이다.또한, 스위스 베르비에에 새로운 플래그십 매장을 열어 브랜드의 존재감을 더욱 강화하고 있다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 유동성 위치는 480만 달러의 매출채권이 증가한 것으로 나타났으며, 이는 고객 결제의 시기 차이로 인한 것이다.2025-2026 겨울 시즌에 진입하면서 퍼펙트모먼트는 강력한 상업적 모멘텀과 확장된 유통망을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있다.회사의 재무 상태는 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산이 1억 4,959만 달러, 총 부채는 1억 3,978만 달러로 나타났으며, 주주 자본은 981만 달러로 집계되었다.이 실적은 회사가 수익성 있는 글로벌 럭셔
플럭스파워홀딩스(FLUX, Flux Power Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 플럭스파워홀딩스가 2025년 11월 13일에 발표한 보도자료에 따르면, 2026 회계연도 1분기(2025년 9월 30일 종료) 재무 및 운영 결과를 보고했다.이번 분기 동안 회사는 240만 달러의 반복 주문을 주요 글로벌 식음료 유통업체와 글로벌 산업 장비 제조업체로부터 수령했다. 주요 항공사 고객과 대규모 주문을 확보하여 북미 항공사 수를 지난해 4개에서 8개로 두 배로 늘렸다.또한, 소프트웨어 SkyEMS 2.0 SaaS 플랫폼을 베타에서 생산 단계로 졸업시켰고, 여러 유료 고객을 확보했다. 회사는 물류 처리 포트폴리오 전반에 걸쳐 UL EE 인증을 받았으며, 이는 화학, 석유 및 가스, 농업 가공 및 제약 산업에서 10억 달러 규모의 새로운 시장을 열었다.G80-G2 리튬 이온 솔루션에 대한 UL 1973 인증을 받았으며, 이는 모바일 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 산업에서 새로운 시장 기회를 창출했다. 회사는 나스닥의 지속 상장 요건을 준수했으며, 수수료 및 인수인에 대한 할인 후 1,380만 달러의 신규 자본을 조달했다.CEO 크리슈나 반카는 "1분기 수익은 관세 상황과 거시 경제 환경에 대한 불확실성으로 인해 고객 주문이 일시적으로 중단된 것을 반영한다"고 말했다. 이어 "2분기에는 주요 물류 고객으로부터 수백만 달러 규모의 주문이 들어오고 있으며, 최근에는 새로운 주요 항공사 고객으로부터 대규모 주문을 받았다"고 덧붙였다.2026 회계연도 1분기 매출은 1,320만 달러로, 2025 회계연도 1분기 1,610만 달러에 비해 감소했다. 총 이익은 380만 달러로, 매출의 28.6%를 차지했으며, 지난해 같은 분기의 520만 달러(32.4%)에 비해 감소했다. 운영 비용은 590만 달러로, 지난해 같은 분기의 640만 달러에 비해 감소했다. 운영 손실은 220만 달러로, 지난해 같은 분
시스코시스템즈(CSCO, CISCO SYSTEMS, INC. )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 시스코시스템즈는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 10월 25일 종료된 분기의 매출은 149억 달러로, 전년 대비 8% 증가했으며, GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.72달러로 6% 증가했다.비GAAP 기준 주당순이익은 1.00달러로 10% 증가했다.이는 가이던스 범위의 상단을 초과하는 수치로, 운영 레버리지를 지속적으로 보여준다.GAAP 총 매출총이익률은 65.5%, 비GAAP 총 매출총이익률은 68.1%로, GAAP 운영이익률은 22.6%, 비GAAP 운영이익률은 34.4%로 모두 가이던스 범위의 상단을 초과했다.모든 지역과 고객 시장에서 제품 주문이 증가하며, 시스코의 기술에 대한 강한 수요를 나타냈다.제품 주문은 전년 대비 13% 증가했으며, 네트워킹 제품 주문은 5분기 연속 두 자릿수 성장을 기록했다.AI 인프라 주문은 13억 달러에 달하며, 이는 성장의 상당한 가속화를 반영한다.또한, 다년간의 수십억 달러 규모의 캠퍼스 네트워킹 리프레시 사이클이 진행 중이다.캠퍼스 네트워킹 내 모든 기술(스위칭, 라우팅, 무선 및 IoT)은 1분기 동안 주문 성장이 가속화되었다.모든 차세대 솔루션인 스마트 스위치, 보안 라우터 및 WiFi 7 제품은 이전 제품 출시보다 더 빠르게 증가하고 있다.2026 회계연도 1분기 실적은 다음과 같다.매출은 149억 달러로, 전년 대비 8% 증가했다.GAAP 기준 순이익은 29억 달러로 5% 증가했으며, GAAP EPS는 0.72달러로 6% 증가했다.비GAAP 기준 순이익은 40억 달러로 9% 증가했으며, 비GAAP EPS는 1.00달러로 10% 증가했다.2026 회계연도 2분기 가이던스는 매출 150억 달러에서 152억 달러, GAAP EPS는 0.69달러에서 0.74달러, 비GAAP EPS는 1.01달러에서 1.03달러로 예상된다.20
코트사이드그룹(PODC, PodcastOne, Inc. )은 2026 회계연도 2분기 및 상반기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 코트사이드그룹(나스닥: PODC)은 2026 회계연도 2분기 및 2026 회계연도 상반기 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, 2026 회계연도 2분기(2025년 9월 30일 종료) 매출은 1,520만 달러로, 전년 대비 22% 증가했다.조정 EBITDA는 110만 달러로, 전년 대비 369% 증가했다.2026 회계연도 상반기 매출은 3,020만 달러로, 전년 대비 19% 증가했으며, 조정 EBITDA는 170만 달러로, 전년 대비 332% 증가했다.코트사이드그룹은 2026 회계연도 전체 매출 가이던스를 5,600만 달러에서 6,000만 달러로 상향 조정했다.조정 EBITDA는 450만 달러에서 600만 달러로 예상된다.운영 측면에서는 올해 17개의 새로운 팟캐스트를 추가하여 네트워크 전체에서 총 210개의 프로그램을 운영하고 있다.Podtrac 순위에서 12개월 연속으로 상위 10개 출판사로 유지하고 있으며, 현재 9위에 위치하고 있다.아마존 및 포춘 250의 스트리밍 파트너로부터 기록적인 수익을 달성했으며, 아마존과의 파트너십을 1,650만 달러에서 2,000만 달러 이상의 연간 실행률로 확대했다.포춘 250 파트너의 연간 수익은 2,600만 달러 이상으로 증가했다.코트사이드그룹의 강력한 실적은 팟캐스트 네트워크의 지속적인 확장, 광고주 수요의 증가, 전략적 파트너십의 성공을 반영한다.경영진은 "코트사이드그룹은 혁신과 검증된 성과를 결합하여 팟캐스트 산업을 선도하고 있다. 이번 분기에는 1,520만 달러의 기록적인 수익을 달성했으며, 이는 우리의 다각화된 비즈니스 모델과 AI 기반 도구의 성공을 반영한다. PodRoll, 코트사이드그룹 프로 및 프로그램 채널은 의미 있는 성장을 이끌고 있으며, 창작자들은 고급 분석, 예측 통찰력 및 새로운 수익 기회를 통해 혜택을 보고 있다"고 밝혔다
익스트림네트웍스(EXTR, EXTREME NETWORKS INC )는 2026 회계연도 재무 전망을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스트림네트웍스가 2025년 11월 10일 투자자 데이와 함께 2026 회계연도 전체에 대한 재무 가이던스를 발표했다.이 보고서는 2026년 6월 30일 종료되는 회계연도에 대한 재무 전망을 포함하고 있다.익스트림네트웍스는 2025년 10월 29일 발표한 2026 회계연도 2분기 비즈니스 전망을 재확인하며, 현재의 기대를 바탕으로 2026 회계연도 전체에 대한 보다 구체적인 전망을 제공하고 있다.2026 회계연도 전체에 대한 목표는 다음과 같다.2026 회계연도 가이던스 - GAAP에 따르면 총 순수익은 하한 1,247.0백만 달러에서 상한 1,264.0백만 달러로 예상되며, 총 이익률은 61.3%에서 61.7%로, 운영 이익률은 4.3%에서 4.6%로, 주당 순이익 - 희석은 0.28달러에서 0.32달러로 예상된다.비 GAAP 기준으로는 총 순수익이 하한 1,247.0백만 달러에서 상한 1,264.0백만 달러로, 총 이익률은 61.9%에서 62.3%로, 운영 이익률은 14.6%에서 14.8%로, 주당 순이익 - 희석은 0.99달러에서 1.02달러로 예상된다.익스트림네트웍스는 AI 기반 클라우드 네트워킹의 선두주자로, 기업들이 도전 과제를 해결하고 장치, 애플리케이션 및 사용자 간의 연결을 가능하게 하는 간단하고 안전한 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있다.익스트림네트웍스는 인공지능, 분석 및 자동화의 힘을 활용하여 기술의 경계를 확장하고 있다.전 세계 수만 명의 고객이 익스트림네트웍스의 AI 기반 클라우드 네트워킹 솔루션과 업계 최고의 지원을 신뢰하고 있으며, 이를 통해 기업들이 가치를 창출하고 혁신을 촉진하며 극복해야 할 도전 과제를 해결할 수 있도록 돕고 있다.추가 정보는 익스트림네트웍스의 웹사이트 https://www.extremenetworks.com/ 또는 LinkedIn, YouTube, X(구 Twitte
비아셋(VSAT, VIASAT INC )은 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 비아셋(NASDAQ: VSAT)은 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 주주들에게 발표했다.이번 발표는 비아셋 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있다.비아셋은 오늘 오후 2시 30분(태평양 표준시) / 오후 5시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.콜에 참여하기 위해서는 미국 내에서 무료로 (800) 715-9871로 전화하거나, 국제적으로는 (646) 307-1963으로 전화하면 된다.컨퍼런스 ID는 2291081이다.비아셋의 2026 회계연도 2분기 실적은 다음과 같다.총 수익은 11억 4천만 달러로, 전년 대비 2% 증가했다.이는 방위 및 첨단 기술 부문에서 3% 성장과 통신 서비스 부문에서 1% 증가에 기인한다.순손실은 6천 1백만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 1억 3천 8백만 달러에서 개선되었다.이는 유리한 서비스 믹스, 감가상각 및 상각 비용 감소, 판매 및 관리 비용 절감에 따른 것이다.조정된 EBITDA는 3% 증가한 3억 8천 470만 달러를 기록했다.방위 및 첨단 기술 부문에서의 조정된 EBITDA는 예상보다 감소했지만, 통신 서비스 부문에서의 예상보다 나은 성장이 이를 부분적으로 상쇄했다.비아셋은 ViaSat-3 F2의 발사를 앞두고 있으며, 이는 회사에 중요한 이정표가 될 것이다.비아셋의 방위 및 첨단 기술 부문은 12억 달러의 기록적인 백로그를 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 31% 증가한 수치이다.비아셋은 향후 성장 기회를 위해 다양한 세속적 성장 동력을 활용하고 있으며, 특히 국가 안보를 위한 우주 기반 자산에 대한 의존도가 증가하고 있다.비아셋은 2026 회계연도 동안 저조한 단일 수익 성장과 조정된 EBITDA의 평탄한 성장을 예상하고 있다.또한, 비아셋은 2026 회계연도 동안 약 12억 달러의 자본 지출을 예상하고 있으며, 이는 이전 가이드라인과 일치