EPAM시스템즈(EPAM, EPAM Systems, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, EPAM시스템즈는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 매출은 12억 4,800만 달러로, 전년 대비 7.9% 증가했다.GAAP 기준 운영 수익은 매출의 10.9%였으며, 비GAAP 기준 운영 수익은 매출의 16.7%에 해당했다.GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 1.80달러로 8.4% 증가했으며, 비GAAP 기준 희석 EPS는 2.84달러로 3.3% 증가했다.2024년 전체 매출은 47억 2,800만 달러로, 전년 대비 0.8% 증가했다.GAAP 기준 운영 수익은 54억 4,600만 달러로 8.6% 증가했으며, 비GAAP 기준 운영 수익은 77억 9,200만 달러로 1.8% 증가했다.GAAP 기준 EPS는 7.84달러로 11.0% 증가했으며, 비GAAP 기준 EPS는 10.86달러로 2.5% 증가했다.2025년에는 매출 성장률이 10%에서 14% 사이가 될 것으로 예상하며, 비GAAP 기준 EPS는 10.45달러에서 10.75달러 사이가 될 것으로 보인다.2024년 4분기 동안 EPAM은 NEORIS와 First Derivative를 인수하여 글로벌 전략을 가속화했다.2024년 12월 31일 기준, EPAM의 총 직원 수는 약 61,200명이며, 이 중 55,100명이 배달 전문 인력이다.2025년 1분기 매출은 12억 7,500만 달러에서 12억 9,000만 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 기준 EPS는 2.22달러에서 2.32달러 사이가 될 것으로 보인다.또한, EPAM은 2024년 4분기 및 연간 실적에 대한 추가 정보와 GAAP EPS와 비GAAP EPS의 조정을 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
앤시스(ANSS, ANSYS INC )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 앤시스는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.4분기 매출은 882.2백만 달러로, 2023년 4분기 대비 10% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 11% 증가했다.2024 회계연도 전체 매출은 2,544.8백만 달러로, 2023 회계연도 대비 12% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 13% 증가했다.4분기 GAAP 기준 희석 주당 순이익은 3.21달러, 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 4.44달러로, 각각 2023년 4분기 3.14달러 및 3.94달러와 비교된다.2024 회계연도 전체 GAAP 기준 희석 주당 순이익은 6.55달러, 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 10.91달러로, 2023 회계연도 5.73달러 및 8.80달러와 비교된다.4분기 및 2024 회계연도 전체 연간 계약 가치(ACV)는 각각 1,094.6백만 달러와 2,563.0백만 달러로, 각각 15% 및 11% 증가했다.2024년 12월 31일 기준 미수익 수익 및 백로그는 1,718.3백만 달러에 달했다.앤시스는 2024년 1월 15일, Synopsys와의 인수 계약을 체결했으며, 유럽연합 집행위원회로부터 조건부 승인을 받았다.앤시스는 분기별 실적 발표를 중단하고 분기 및 연간 가이던스를 제공하지 않기로 결정했다.2024년 4분기 GAAP 기준 총 매출은 882,174천 달러, 순이익은 282,688천 달러로, 각각 2023년 4분기 805,108천 달러 및 274,762천 달러와 비교된다.2024 회계연도 전체 매출은 2,544,809천 달러, 순이익은 575,692천 달러로, 2023 회계연도 2,269,949천 달러 및 500,412천 달러와 비교된다.앤시스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2024년 4분기 운영 현금 흐름은 258.0백만 달러, 비부채 운영 현금 흐름은 26
파이오니아파워솔루션즈(PPSI, PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 파이오니아파워솔루션즈가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 연도의 예비 감사되지 않은 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.2024년 4분기 지속 운영에서의 수익은 980만 달러로, 2023년 같은 분기의 270만 달러와 비교해 710만 달러, 즉 265% 증가했다.총 이익은 280만 달러로, 총 이익률은 29%였으며, 2023년 같은 분기의 61만 달러, 즉 23%와 비교된다.운영 이익은 연구개발 비용 및 비정기 전문 수수료를 제외하고 150만 달러로, 2023년 같은 분기의 6만 6천 달러 손실과 비교해 160만 달러 개선됐다.2024년 전체 연도의 수익은 2,290만 달러로, 2023년의 1,110만 달러와 비교해 106% 증가했다.총 이익은 550만 달러로, 총 이익률은 24%였으며, 2023년의 220만 달러, 즉 20%와 비교된다.운영 이익은 연구개발 비용 및 비정기 전문 수수료를 제외하고 160만 달러로, 2023년의 130만 달러 손실과 비교해 290만 달러 개선됐다.2024년 12월 31일 기준 현금 보유액은 4,160만 달러로, 2023년 12월 31일의 360만 달러와 비교해 약 3,800만 달러 증가했다.연말 이후인 2025년 1월 7일, 회사는 총 1,670만 달러의 일회성 특별 현금 배당금을 지급했다.파이오니아의 회장 겸 CEO인 네이선 마주렉은 "우리의 예비 감사되지 않은 재무 결과가 2024년의 수익 가이던스를 초과했음을 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.그는 또한 "우리의 e-Boost 플랫폼은 핵심 차량 전기화 시장에서 수요가 급증하고 있으며, 다양한 분야에서의 채택과 참여가 증가하고 있다"고 덧붙였다.회사는 2025년 전체 연도의 수익을 2,700만 달러에서 2,90
루이지애나-퍼시픽(LPX, LOUISIANA-PACIFIC CORP )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 루이지애나-퍼시픽(이하 회사)은 2025년 2월 19일 보도자료를 통해 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.2024년 4분기 주요 하이라이트는 다음과 같다.사이딩 부문 순매출은 9% 증가하여 362백만 달러에 달했다.지향성 스트랜드 보드(OSB) 부문 순매출은 2% 감소하여 267백만 달러를 기록했다.통합 순매출은 3% 증가하여 681백만 달러에 이르렀다.순이익은 63백만 달러로, 4백만 달러 증가했다.희석주당 순이익은 0.89달러로, 0.08달러 증가했다.조정된 EBITDA는 125백만 달러로, 5백만 달러 감소했다.조정된 희석주당 순이익은 1.03달러로, 0.32달러 증가했다.운영 활동에서 제공된 현금은 105백만 달러로, 54백만 달러 감소했다.2024년 전체 연간 실적은 사이딩 부문 순매출이 17% 증가하여 16억 달러에 달했다.OSB 부문 순매출은 15% 증가하여 12억 달러를 기록했다.통합 순매출은 14% 증가하여 29억 달러에 이르렀다.순이익은 4억 2천만 달러로, 2억 4천 3백만 달러 증가했다.희석주당 순이익은 5.89달러로, 3.43달러 증가했다.조정된 EBITDA는 6억 8천 8백만 달러로, 2억 1천만 달러 증가했다.조정된 희석주당 순이익은 5.88달러로, 2.66달러 증가했다.운영 활동에서 제공된 현금은 6억 5백만 달러로, 2억 8천 9백만 달러 증가했다.회사는 2024년 동안 2억 1천 2백만 달러를 사용하여 240만 주의 자사주를 매입했으며, 현재 7천만 주의 자사주가 남아있고, 2억 3천 8백만 달러의 매입 권한이 남아있다.2025년 1분기 및 전체 연간 전망은 사이딩 부문 순매출이 3억 9천만 달러에서 4억 달러로 (+9-11% 성장) 예상되며, 조정된 EBITDA는 9천 5백만 달러에서 1억 5백만 달러로 예상된다.OSB 부문 조정된 EBITD
이노스펙(IOSP, INNOSPEC INC. )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 이노스펙은 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.4분기 총 수익은 466.8백만 달러로, 지난해 같은 기간의 494.7백만 달러에 비해 6% 감소했다.순손실은 70.4백만 달러, 즉 희석주당 2.80달러로, 이는 영국 연금 제도 매입에 따른 손실로 인한 것이다.지난해 같은 기간에는 37.8백만 달러의 순이익, 즉 희석주당 1.51달러를 기록했다.조정된 EBITDA는 56.6백만 달러로, 지난해 같은 분기의 61.6백만 달러에 비해 감소했다.이노스펙은 운영 활동에서 25.7백만 달러의 현금을 창출했으며, 연말 기준 순현금은 289.2백만 달러에 달했다.2024년 전체 수익은 18억 5천만 달러로, 지난해의 19억 5천만 달러에 비해 5% 감소했다.2024년 순이익은 35.6백만 달러, 즉 희석주당 1.42달러로, 지난해의 139.1백만 달러, 즉 희석주당 5.56달러에 비해 크게 감소했다.조정된 EBITDA는 2억 2천 520만 달러로, 지난해의 2억 1천 600만 달러에 비해 4% 증가했다.이노스펙의 성과 화학 부문은 4분기 동안 169.2백만 달러의 수익을 기록하며 지난해 같은 분기 대비 23% 증가했다.연간 수익은 6억 5천 370만 달러로 16% 증가했다.연료 특수 부문은 191.8백만 달러의 수익을 기록하며 5% 증가했다.반면, 유전 서비스 부문은 105.8백만 달러로 40% 감소했다.이노스펙의 총 자산은 1,734.7백만 달러로, 지난해의 1,707.4백만 달러에 비해 증가했다.현재 이노스펙은 289.2백만 달러의 순현금을 보유하고 있으며, 이는 지난해의 203.7백만 달러에 비해 증가한 수치이다.이노스펙은 2025년에도 성장을 지속할 것으로 예상하고 있으며, 성과 화학 및 연료 특수 부문에서의 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
인제비티(NGVT, Ingevity Corp )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 인제비티가 2025년 2월 18일에 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월의 예비 재무 결과를 발표했다.4분기 순매출은 298.8백만 달러로 전년 대비 20% 감소했으며, 이는 주로 성능 화학 부문의 재편성 조치로 인해 발생한 저수익 시장의 퇴출 때문이었다.4분기 순이익은 16.6백만 달러로, 주당 희석 이익(EPS)은 0.46달러였다.여기에는 23.4백만 달러의 세전 구조조정 비용이 포함되어 있으며, 조정된 이익은 34.7백만 달러, 조정된 희석 EPS는 0.95달러였다.조정된 EBITDA는 80.6백만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 27.0%였다.운영 현금 흐름은 64.5백만 달러, 자유 현금 흐름은 39.6백만 달러로, 이는 장기 원유 타르 공급 계약의 종료 수수료 50.0백만 달러의 두 번째 및 마지막 분할 지급을 포함한 수치이다.연간 순매출은 14억 달러로 전년 대비 17% 감소했으며, 순손실은 430.3백만 달러, 희석 손실 EPS는 11.85달러였다.조정된 이익은 128.3백만 달러, 조정된 희석 EPS는 3.51달러였다.조정된 EBITDA는 362.7백만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 25.8%였다.2025년 전체 매출 가이던스는 13억 달러에서 14억 달러 사이로, 조정된 EBITDA는 4억 달러에서 4억 1500만 달러 사이, 자유 현금 흐름은 2억 2000만 달러에서 2억 6000만 달러 사이로 예상된다.인제비티의 성능 재료 부문은 연간 기록적인 매출을 기록했으며, 이는 연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가에 기인한다.성능 화학 부문은 재편성 조치로 인해 저수익 시장에서 퇴출되었으며, 이로 인해 4분기 성과가 개선되었다.인제비티는 2024년 동안 성과를 개선하기 위한 공격적인 조치를 취했으며, 이러한 결과는 회사의 실행력을 입증하는 증거라고 밝혔다.현재 인제비티의 재무 상태는 순부채
플로우서브(FLS, FLOWSERVE CORP )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 플로우서브가 2025년 2월 18일에 발표한 보도자료에 따르면, 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 보고했다.4분기 수주액은 120억 달러로, 이 중 61억 8천만 달러는 애프터마켓 활동에서 발생했다.전년 대비 전력 부문 수주가 40% 이상 증가했으며, 4분기 동안 1억 1천만 달러 이상의 원자력 관련 수주가 포함되었다.총 매출 총이익률은 31.5%로, 조정된 매출 총이익률은 32.8%로 각각 240 및 300 베이시스 포인트 증가했다.운영 소득은 1억 2천 5백만 달러, 조정된 운영 소득은 1억 4천 9백만 달러로, 각각 14% 및 22% 증가했다.운영 현금 흐름은 1억 9천 7백만 달러로, 강력한 수익과 운전 자본 개선에 의해 주도되었다.2025년 전체 매출 성장률은 3%에서 5%로 예상되며, 조정된 주당순이익(EPS)은 3.10달러에서 3.30달러로 예상된다.이는 2024년 조정된 EPS 대비 22% 증가한 수치이다.스콧 로우 CEO는 "2024년 동안 플로우서브 비즈니스 시스템을 출범하고 3D 전략을 활용하여 매출 성장, 마진 확대, 조정된 수익 증가 및 강력한 현금 흐름을 달성했다"고 밝혔다.그는 또한 고객들이 지속적인 수요에 대응하고 효율성을 개선하며 탈탄소화 투자에 나서고 있다고 덧붙였다.2024년 4분기 및 연간 주요 수치는 다음과 같다.항목은 2024년 4분기, 2023년 4분기, 변화, 2024년 전체, 2023년 전체, 변화로 나뉜다. 수주액은 117억 5천만 달러에서 104억 3천만 달러로 12.6% 증가했으며, 전체 수주액은 466억 6천만 달러에서 427억 1천만 달러로 9.1% 증가했다. 매출은 118억 3천만 달러에서 116억 5천만 달러로 1.3% 증가했으며, 전체 매출은 455억 7천만 달러에서 432억 6천만 달러로 5.5% 증가했다.조정된 EPS는 0.70달러에서 0.6
아데아(ADEA, Adeia Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 아데아가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 2월 18일, 아데아는 4분기 동안 기록적인 분리 후 수익과 운영 현금을 달성했다.4분기 동안 10건의 계약을 체결했으며, 연간 총 32건의 계약을 체결했다.또한, 4분기 동안 5천만 달러의 부채를 상환하고 2천만 달러의 자사주를 매입했다.아데아의 CEO인 폴 E. 데이비스는 "4분기 결과는 우리의 비즈니스 모델의 진화를 보여주며, 목표 성장 시장으로의 지속적인 성장과 확장을 나타낸다. 이번 분기 동안 여러 분야에서 10건의 계약을 체결하여 연간 총 32건의 계약을 체결했다. 아마존, 캐논, 고급 소매업체와의 중요한 전략적 계약을 포함하여 4건의 새로운 고객 계약으로 연도를 마감하게 되어 매우 기쁘다. 이러한 새로운 계약은 고객 기반을 더욱 확장하고 다양화한다"고 말했다.4분기 동안 아데아는 1억 1천9백 20만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 8천6백 10만 달러와 비교된다.GAAP 기준으로 희석 주당 순이익(EPS)은 0.32달러였고, 비GAAP 기준으로는 0.47달러였다.GAAP 기준 순이익은 3천6백만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 8천3백만 달러에 달했다.운영 현금 흐름은 1억 7천5백만 달러로 보고됐다.2024년 전체 수익은 3억 7천6백만 달러로, 2023년의 3억 8천8백만 달러와 비교하여 감소했다.GAAP 기준으로 전체 순이익은 6천4백6십만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 2억 3천4백30만 달러였다.아데아는 2025년 전체 수익 전망을 3억 9천만 달러에서 4억 3천만 달러로 설정했다.운영 비용은 2억 6천3백만 달러에서 2억 7천5백만 달러로 예상되며, 비GAAP 기준 운영 비용은 1억 6천6백만 달러에서 1억 7천4백만 달러로 예상된다.아데아는 2025년 2월 18일 오후 2시(태평양 표준시)에 4
마커스&밀리챕(MMI, Marcus & Millichap, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 마커스&밀리챕은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 240.1백만 달러로, 2023년 4분기 166.2백만 달러에 비해 44.4% 증가했다.중개 수수료는 202.8백만 달러로, 2023년 4분기 144.6백만 달러에서 40.3% 증가했다.개인 고객 시장의 중개 수익은 120.4백만 달러로, 2023년 4분기 94.8백만 달러에서 27.0% 증가했다.중형 시장 및 대형 거래 시장의 중개 수익은 76.7백만 달러로, 2023년 4분기 44.1백만 달러에서 74.0% 증가했다.금융 수수료는 31.2백만 달러로, 2023년 4분기 15.9백만 달러에서 96.6% 증가했다.2024년 4분기 순이익은 8.5백만 달러, 즉 보통주 1주당 0.22달러로, 2023년 4분기 순손실 10.2백만 달러, 즉 보통주 1주당 0.27달러 손실에 비해 개선됐다.조정된 EBITDA는 18.0백만 달러로, 2023년 같은 기간의 -4.5백만 달러에서 크게 증가했다.2024년 전체 수익은 696.1백만 달러로, 2023년 645.9백만 달러에 비해 7.8% 증가했다.전체 운영 비용은 729.0백만 달러로, 2023년 705.3백만 달러에서 3.4% 증가했다.2024년 순손실은 12.4백만 달러, 즉 보통주 1주당 0.32달러 손실로, 2023년 34.0백만 달러, 즉 보통주 1주당 0.88달러 손실에 비해 개선됐다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 1,712명의 투자 판매 및 금융 전문가를 보유하고 있으며, 이는 2023년 말 1,783명에서 감소한 수치이다.2024년 동안 회사는 20.3백만 달러의 배당금을 선언하고, 16,900주의 자사주를 0.6백만 달러에 매입했다.2025년 상반기 동안의 시장 상황은 여전히 도전적일 것으로 예상
누스킨(NUS, NU SKIN ENTERPRISES, INC. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 누스킨이 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 기간 동안의 수익은 4억 4,556만 달러로, 전년 동기 대비 8.8% 감소했다.외환 영향은 4.1%로, 2,010만 달러의 손실을 초래했다.Rhyz의 수익은 8,310만 달러로 27.7% 증가했다.주당 순이익(EPS)은 -0.73달러로, 구조조정 및 기타 비용을 제외하면 0.38달러였다.고객 수는 831,972명으로 15% 감소했으며, 유료 제휴사는 144,874명으로 13% 감소했다.2024년 전체 수익은 17억 3,208만 달러로 12% 감소했으며, Rhyz의 수익은 2억 8,661만 달러로 32.3% 증가했다.EPS는 -2.95달러로, 구조조정 및 기타 비용을 제외하면 0.84달러였다.누스킨의 CEO인 라이언 나피에르스키는 "4분기 수익 가이던스를 초과 달성하고, 순차적 수익 성장을 이루어냈다"고 밝혔다.2025년 1분기 수익은 3억 4,500만 달러에서 3억 6,500만 달러로 예상되며, 연간 수익은 14억 8,000만 달러에서 16억 2,000만 달러로 예상된다.2025년 EPS는 3.45달러에서 3.85달러로 예상된다.또한, 누스킨은 Mavely의 2억 5천만 달러에 대한 전략적 거래를 통해 재무 상태를 강화했다.2024년 4분기 매출은 4억 4,556만 달러로, 4억 8,864만 달러에서 감소했으며, 총 매출은 17억 3,208만 달러로, 19억 6,913만 달러에서 감소했다.현재 누스킨의 재무 상태는 총 자산 1,468,914만 달러, 총 부채 817,459만 달러로, 자본금은 651,455만 달러이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브라이트호라이즌패밀리솔루션즈(BFAM, BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈가 2025년 2월 13일에 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 회사는 6억 7,414만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 10% 증가한 수치다.운영 수익은 4,822만 달러로 71% 증가했으며, 순이익은 2,912만 달러로 427% 증가했다.주당 희석 이익은 0.50 달러로, 전년 동기 대비 456% 증가했다.비GAAP 재무 지표에 따르면 조정된 EBITDA는 1억 1,068만 달러로 12% 증가했으며, 조정된 운영 수익은 7,936만 달러로 25% 증가했다.조정된 순이익은 5,736만 달러로 19% 증가했으며, 조정된 주당 희석 이익은 0.98 달러로 18% 증가했다.2024년 연간 수익은 26억 8,601만 달러로 11% 증가했으며, 운영 수익은 2억 4,662만 달러로 44% 증가했다.순이익은 1억 4,019만 달러로 89% 증가했으며, 주당 희석 이익은 2.40 달러로 88% 증가했다.조정된 EBITDA는 4억 9,286만 달러로 16% 증가했으며, 조정된 운영 수익은 2억 7,775만 달러로 31% 증가했다.조정된 순이익은 2억 3,184만 달러로 24% 증가했으며, 조정된 주당 희석 이익은 3.47 달러로 22% 증가했다.스티븐 크레이머 CEO는 "4분기 동안 강력한 재무 결과를 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.그는 "다양한 고객 기반과 독특한 운영 모델, 고객에게 제공하는 서비스의 폭, 팀의 헌신이 긍정적인 결과를 가져왔다"고 덧붙였다.2024년 4분기 동안 회사는 1,019개의 조기 교육 및 보육 센터를 운영하고 있으며, 약 11만 5천명의 아동과 그 가족을 수용할 수 있는 능력을 보유하고 있다.2025년에는 28억 5천만 달러에서 29억 달러의 수
트로녹스(TROX, Tronox Holdings plc )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 트로녹스가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 6억 7,600만 달러로, 전년 동기 대비 1% 감소했다. 이는 평균 판매 가격과 제품 믹스의 부정적인 영향으로 인한 것이다. 그러나 티타늄 이산화물(TiO2) 및 지르콘의 판매량 증가로 일부 상쇄됐다.4분기 운영 수익은 4,800만 달러였으며, 순손실은 3,000만 달러로, 주당 손실은 0.19 달러였다. 조정된 EBITDA는 1억 2,900만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 19.1%에 달했다. 2024년 전체 매출은 30억 7,400만 달러로, 전년 대비 8% 증가했다.운영 수익은 2억 1,900만 달러였으며, 순손실은 5,400만 달러로, 조정된 순손실은 1,200만 달러였다. 조정된 EBITDA는 5억 6,400만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 18.3%였다.2024년 자본 지출은 3억 7,000만 달러에 달했다. 2025년 전망에 따르면, 매출은 30억에서 34억 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 5억 2,500만에서 6억 2,500만 달러로 예상된다. 자본 지출은 3억 7,500만에서 3억 9,500만 달러로 예상된다.트로녹스는 2026년까지 1억 2,500만에서 1억 7,500만 달러의 지속 가능한 비용 절감을 목표로 하는 비용 개선 프로그램을 시작할 예정이다. 트로녹스는 2024년 12월 31일 기준으로 총 부채가 29억 달러, 순부채는 27억 달러이며, 순레버리지 비율은 4.8배로 나타났다.2024년 연간 자유 현금 흐름은 7천만 달러의 사용을 기록했으며, 주주에게 8천만 달러를 배당금으로 반환했다. 현재 트로녹스의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
브루커(BRKR, BRUKER CORP )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브루커가 2024년 12월 31일 종료된 3개월 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 9억 796만 달러로, 전년 동기 대비 14.6% 증가했다.브루커의 유기적 매출은 3.9% 증가했으며, 일정 환율 기준(CER) 매출은 15.8% 증가했다.브루커 과학 기기(BSI) 부문의 유기적 매출은 4.5% 증가했다.2024년 4분기 비-GAAP 운영 마진은 18.1%로, 운영 우수성과 통합 이니셔티브가 전략적 인수합병(M&A) 및 외환 운영 마진의 역풍을 완전히 상쇄했다.2024년 4분기 GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.09달러였으며, 비-GAAP 희석 EPS는 0.76달러로, 전년 대비 8.6% 증가했다.2024년 전체 매출은 33억 7천만 달러로, 전년 대비 13.6% 증가했으며, 유기적 매출은 4.0% 증가하고 CER 매출은 14.0% 증가했다.2024년 GAAP 희석 EPS는 0.76달러였고, 비-GAAP 희석 EPS는 2.41달러로, 전년 대비 6.6% 감소했다.이는 2024년 상반기에 완료된 전략적 인수의 영향 때문이었다.브루커는 2025년 매출 가이던스를 제시하며, 매출은 34억 7천만 달러에서 35억 4천만 달러로 예상하고, 이는 전년 대비 3%에서 5% 증가할 것으로 보인다.비-GAAP EPS는 2.67달러에서 2.72달러로 예상되며, 이는 전년 대비 11%에서 13% 증가할 것으로 보인다.2024년 4분기 브루커의 GAAP 운영 소득은 7천 210만 달러로, 전년 동기 대비 3천 500만 달러 감소했다.비-GAAP 운영 소득은 1억 7천 750만 달러로, 전년 동기 대비 14.9% 증가했다.2024년 4분기 GAAP 희석 EPS는 0.09달러로, 전년 동기 대비 1.41달러에서 감소했다.2024년 4분기 비-GAAP 희석 EPS는 0.76달러로, 전년 동기 대비 0.70달러에서 증가했다.2024년 전