메타제노미(MGX, Metagenomi, Inc. )는 2024년 전체 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 메타제노미는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 결과와 추가 사업 업데이트를 발표했다.메타제노미는 유전자 편집 도구를 활용하여 환자에게 치유 치료제를 개발하는 정밀 유전자 의약품 회사이다.CEO인 브라이언 C. 토마스 박사는 "우리의 다양한 AI 기반 메타유전체 플랫폼은 인간 게놈의 모든 위치를 정밀하게 타겟팅하도록 설계되어 있으며, 이는 유전 질환의 전체 스펙트럼을 해결할 수 있는 잠재력을 제공한다"고 말했다.2024년 동안 메타제노미는 환자를 위한 치유 유전자 의약품 개발 목표를 향해 상당한 진전을 이뤘다.특히, 혈우병 A에 대한 잠재적으로 혁신적인 치료제인 MGX-001을 발전시켰고, MGX-001 플랫폼을 활용하여 비공식적인 분비 단백질 결핍 장애에 대한 추가 전액 소유 프로그램을 발전시켰다.또한, 메타제노미는 Ionis와의 협업을 통해 심혈관 대사 질환에 대한 네 가지 타겟을 선도 최적화 단계로 진행했으며, 2025년에는 1~2개의 개발 후보를 발표할 계획이다.2024년 4분기 말 기준으로 메타제노미는 현금, 현금성 자산 및 매도 가능 시장성 증권에서 2억 4,830만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2027년까지 운영 계획을 지원할 수 있는 현금 런웨이를 제공할 것으로 예상된다.2024년 전체 재무 결과에 따르면, 연구 및 개발(R&D) 비용은 1억 9,200만 달러로, 2023년의 9,440만 달러에 비해 증가했다.일반 관리(G&A) 비용은 3,200만 달러로, 2023년의 2,880만 달러에 비해 증가했다.메타제노미는 혈우병 A 프로그램에서 MGX-001을 개발 후보로 선언했으며, ASH에서 발표된 비인간 영장류(NHP) 연구에서 16개월 이상 지속된 FVIII 활성을 입증했다.이 연구는 유전자 편집 치료의 내구성을 지원한다.메타제노미는 2025년 상반기에 NH
내츄럴가스서비스(NGS, NATURAL GAS SERVICES GROUP INC )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 2025년 가이드라인을 제공했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 내츄럴가스서비스가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 운영 결과를 발표했다.2024년 4분기 임대 수익은 3,820만 달러, 연간 임대 수익은 1억 4,423만 달러로, 각각 전년 대비 21% 및 36% 증가했다.4분기 순이익은 290만 달러, 주당 0.23 달러로, 전년 동기 대비 68% 증가했으며, 연간 순이익은 1,720만 달러, 주당 1.37 달러로, 263% 증가했다.운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 940만 달러로, 전년 동기 대비 1억 6,650만 달러 증가했다.조정된 EBITDA는 1,800만 달러로, 전년 대비 52% 증가하며 회사 역사상 최고치를 기록했다.내츄럴가스서비스의 CEO인 저스틴 제이콥스는 "2024년은 전략적 목표를 실행하고 시장 존재감과 재무 성과를 크게 개선한 변혁의 해였다"고 말했다.그는 또한 2025년에는 대형 전기 유닛의 유기적 성장을 기대하며, 2026년에는 새로운 계약을 체결했다고 밝혔다.2025년 가이드라인에 따르면, 내츄럴가스서비스는 2025년 조정된 EBITDA가 7,400만 달러에서 7,800만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024년 대비 9% 증가한 수치이다.또한, 2025년 성장 자본 지출은 9,500만 달러에서 1억 2,000만 달러 사이가 될 것으로 보인다.2024년 4분기 총 수익은 4,065만 달러로, 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 총 매출은 1억 5,674만 달러로, 전년 대비 29% 증가했다.총 매출 원가는 1,767만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로, 내츄럴가스서비스의 총 자산은 4억 9,252만 달러, 총 부채는 2억 3,747만 달러로 나타났다.주주 자본은 2억 5,505만 달러로, 전년 대비
콘티네움쎄라퓨틱스(CTNM, Contineum Therapeutics, Inc. )는 디에고 미랄레스를 이사로 임명했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 콘티네움쎄라퓨틱스의 이사회는 디에고 미랄레스 박사를 이사로 임명했다.미랄레스 박사는 2025년 3월 14일부터 이사로 재직하며, 임기는 2026년 주주총회까지 또는 후임자가 적법하게 선출되고 자격을 갖출 때까지이다.미랄레스 박사의 이사 임명은 이사회의 추천에 따라 이루어졌다.미랄레스 박사는 2024년 1월부터 AZURNA Therapeutics, Inc.의 최고경영자(CEO)로 재직 중이며, 2020년 12월부터 2022년 9월까지는 Laronde Inc.의 CEO로 활동했다.또한, 2017년 8월부터 2020년 9월까지 Vividion Therapeutics, Inc.의 CEO로 재직했으며, 2007년 10월부터 2016년 3월까지는 존슨앤드존슨에서 다양한 연구 및 임상 개발 프로그램을 이끌었다.미랄레스 박사는 2024년 5월부터 Artiva Biotherapeutics, Inc.의 이사로 활동하고 있으며, 2025년 1월에는 임상 전략 위원회 의장으로 임명되었다.그는 2008년부터 Rady Children’s Institute for Genomic Medicine의 이사로 재직 중이며, 2019년 4월부터 2021년 4월까지 NeuBase Therapeutics, Inc.의 이사로 활동했다.미랄레스 박사는 부에노스아이레스 대학교에서 의학 박사 학위를 받았으며, 메이요 클리닉에서 내과 레지던트를 수료하고, 뉴욕 병원/코넬 대학교에서 감염병 분야의 펠로우십을 이수했다.이사회 임명과 관련하여, 이사회는 미랄레스 박사가 이전에 체결한 자문 계약에 따른 보상을 고려했으며, 그가 나스닥 상장 기준에 따라 독립적이지 않다고 판단했다.현재 미랄레스 박사는 이사회의 어떤 위원회에도 임명되지 않았다.회사는 2024년 6월에 미랄레스 박사와 자문 계약을 체결했으며, 이에 따라 그는 전략적, 과학적
카이발브랜즈이노베이션스그룹(KAVL, Kaival Brands Innovations Group, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 카이발브랜즈이노베이션스그룹이 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 1월 31일 종료된 분기 동안 회사는 약 20만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 320만 달러에 비해 크게 감소한 수치다.매출 감소는 주로 고객에 대한 제품 판매 감소로 인한 것이다.총 매출원가는 0달러로, 이는 전년 동기 200만 달러에 비해 현저히 줄어들었다.2025년 1분기 총 매출총이익은 약 20만 달러로, 매출의 100%에 해당하며, 이는 전년 동기 120만 달러의 매출총이익과 비교된다.운영비용은 약 430만 달러로, 전년 동기 290만 달러에 비해 증가했다.이 증가의 주된 원인은 경영진 및 이사들에게 주어진 주식 보상 비용이 약 290만 달러에 달했기 때문이다.2025년 1분기 운영비용은 주로 약 340만 달러의 전문 서비스 비용과 90만 달러의 일반 관리 비용으로 구성됐다.2025년 1분기 순손실은 약 406만 달러로, 주당 기본 및 희석 순손실은 0.43달러였다.이는 전년 동기 순손실 221만 달러, 주당 0.76달러에 비해 증가한 수치다.회사는 2025년 1분기 동안 90만 달러의 운영 현금 흐름을 사용했으며, 이는 전년 동기 20만 달러의 운영 현금 흐름과 비교된다.또한, 2025년 1분기 동안 자금 조달 활동에서 약 60만 달러를 사용했다.회사는 현재 200만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 운영 자본은 약 200만 달러에 달한다.그러나 회사는 향후 12개월 동안 운영을 지원하기에 충분한 현금이 없을 것으로 예상하고 있다.회사는 Bidi Stick의 판매가 중단된 상황에서 추가 자본을 조달해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이는 회사의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으키고 있다.회사는 2024년 1월 22일 FDA가 Classic BIDI® Stick에 대해 마케팅 거부 명령(MD
마스터브랜드(MBC, MasterBrand, Inc. )는 5천만 달러 규모의 추가 자사주 매입을 승인했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 마스터브랜드(증권코드: MBC)는 이사회가 2028년 3월 13일까지 최대 5천만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 발표했다.이는 2023년 4월에 승인된 기존 자사주 매입 승인에 추가되는 것으로, 2024년 12월 29일 기준으로 약 2천 1백만 달러가 남아 있으며, 2025년 4월 23일에 만료될 예정이다.새로운 승인 하에 회사는 공개 시장 거래 및 비공식 협상 거래를 포함한 다양한 방법으로 주식을 매입할 수 있으며, 이는 1934년 증권 거래법의 규정 10b5-1 및 10b-18을 준수해야 한다.자사주 매입 프로그램은 언제든지 중단되거나 종료될 수 있으며, 회사가 자사주를 매입할 의무는 없다.매입의 시기, 방식, 가격 및 수량은 회사의 재량에 따라 결정되며, 사업, 경제 및 시장 상황, 주가, 기업 및 규제 요건 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.마스터브랜드의 주식은 매력적인 투자 기회를 나타낸다.이사회와 경영진은 믿고 있으며, 강력한 현금 흐름을 지속적으로 생성할 수 있는 능력이 재무 상태를 강화하고 사업에 투자하며 매력적인 가치로 주식을 매입할 수 있게 할 것이라고 다이브 바니어드 CEO는 말했다.마스터브랜드는 북미에서 가장 큰 주거용 캐비닛 제조업체로, 주방, 욕실 및 기타 가정용 공간을 위한 다양한 주거용 캐비닛 제품 포트폴리오를 제공한다.마스터브랜드의 제품은 다양한 디자인, 마감 및 스타일로 제공되며, 재고, 반맞춤형 및 프리미엄 캐비닛 등 매력적인 카테고리를 아우른다.이 제품들은 7,700개 이상의 딜러, 주요 소매업체 및 건축업체를 통해 유통된다.마스터브랜드는 20개 이상의 제조 시설과 사무소에서 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 역사적 정보가 아닌 미래 예측 진술로, 자사주 매입 프로그램과 관련된 추정, 예측 및 진술을
게이밍앤레저프로퍼티즈(GLPI, Gaming & Leisure Properties, Inc. )는 이사를 퇴임했고 이사회 구성을 변경했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 게이밍앤레저프로퍼티즈의 이사인 배리 슈워츠가 2025년 주주총회에서 이사직을 퇴임하겠다고 통보했다.슈워츠의 퇴임 결정은 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련된 어떤 문제에 대한 이견 때문이 아니다.회사는 2017년부터 이사로서의 서비스에 대해 슈워츠에게 감사의 뜻을 전했다.슈워츠의 퇴임 이후 이사회의 규모는 2025년 주주총회에서 선출될 7명의 이사로 축소될 예정이다.또한, 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서는 서명된 바 있다.서명자는 브랜든 J. 무어로, 그는 회사의 사장, 최고 운영 책임자 및 비서직을 맡고 있다.이 보고서는 2025년 3월 17일자로 작성되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
RF인더스트리즈(RFIL, R F INDUSTRIES LTD )는 2025 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, RF인더스트리즈(증권코드: RFIL)는 2025 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과에 따르면, 순매출은 1,920만 달러로, 전년 동기 대비 42.7% 증가했으며, 2024 회계연도 4분기 대비 4.0% 증가했다.또한, 분기 말 기준으로 1,520만 달러의 백로그를 기록했으며, 현재 백로그는 1,500만 달러에 달한다.총 이익률은 29.8%로, 전년 동기 24.5%에서 증가했다.운영 수익은 5만 6천 달러로, 전년 동기 210만 달러의 운영 손실에서 개선됐다.통합 순손실은 24만 5천 달러, 즉 희석 주당 0.02 달러로, 전년 동기 140만 달러, 즉 희석 주당 0.13 달러의 통합 순손실에서 개선됐다.비GAAP 순이익은 39만 7천 달러, 즉 희석 주당 0.04 달러로, 전년 동기 비GAAP 순손실 140만 달러, 즉 희석 주당 0.14 달러에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 86만 7천 달러로, 전년 동기 110만 달러의 조정된 EBITDA 손실에서 개선됐다.경영진은 "우리 팀은 1분기에 강력한 성과를 달성했다.순매출은 전년 대비 42.7% 증가했으며, 순차적으로도 4.0% 증가했다.총 이익률은 29.8%로, 목표인 30%에 부합한다.또한, 고객 다각화 측면에서 대형 1급 통신사, 중립 호스트, 전통적인 유통업체 및 산업 블루칩 고객들이 이번 분기에 의미 있는 영향을 미쳤다. 우리는 보다 균형 잡힌 고객 기여를 향해 나아가고 있으며, 이는 지속 가능한 성장과 미래 사이클을 통한 회복력을 위한 좋은 위치를 제공한다.앞으로 우리는 1급 무선 생태계 내에서 계속 성장할 기회를 보고 있으며, 무선 통신사 외의 새로운 시장 세그먼트도 탐색하고 있다. 우리의 모멘텀은 계속해서 증가하고 있으며, 가시성도 개선되고 있다. 우리는 연간 매출 성
사나바이오테크놀러지(SANA, Sana Biotechnology, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 사나바이오테크놀러지(이하 회사)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.회사는 2024년 4분기 동안 1억 5,250만 달러의 현금 보유액을 기록했으며, 2026년까지의 현금 소진 가능성을 예상하고 있다.사나바이오테크놀러지는 1형 당뇨병 연구에서 면역 억제 없이 이식된 저면역 수정 췌장 섬세포가 자가면역 및 동종면역 인식을 극복하고, 이식 후 안정적인 C-펩타이드 생산을 유지했다.긍정적인 초기 12주 임상 결과를 발표했다.회사는 B세포 매개 자가면역 질환을 위한 SC291의 GLEAM 시험과 재발/불응성 B세포 악성종양을 위한 SC262의 VIVID 시험에 환자를 등록하고 있으며, 두 연구의 임상 데이터를 2025년에 보고할 예정이다.또한, 사나바이오테크놀러지는 2024년 4분기 동안 연구 및 개발 비용이 4,703만 달러, 12개월 동안 2억 1,756만 달러로 집계되었으며, 이는 각각 2023년 같은 기간의 6,300만 달러, 2억 6,882만 달러에 비해 감소한 수치이다.연구 및 개발 관련 성공 지급금 및 우발적 고려 사항에서 비현금 이익이 1,340만 달러와 890만 달러로 기록되었으며, 이는 2023년 같은 기간의 비현금 비용 680만 달러 및 비현금 이익 4,900만 달러와 비교된다.일반 관리 비용은 1,727만 달러와 6,404만 달러로 각각 집계되었으며, 이는 2023년 같은 기간의 2,080만 달러와 7,330만 달러에 비해 감소한 수치이다.2024년 4분기 및 연간 순손실은 각각 4,909만 달러(주당 0.21 달러) 및 2억 6,680만 달러(주당 1.16 달러)로, 2023년 같은 기간의 8,810만 달러(주당 0.45 달러) 및 2억 8,33
게티이미지스홀딩스(GETY, Getty Images Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 게티이미지스홀딩스가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 2억 4,732만 달러로 전년 대비 9.5% 증가했으며, 통화 중립 기준으로는 8.5% 증가했다.크리에이티브 매출은 1억 4,237만 달러로 전년 대비 2.4% 감소했으며, 에디토리얼 매출은 9,010만 달러로 19.0% 증가했다.연간 구독 매출은 전체 매출의 54.9%를 차지하며, 이는 2023년 4분기의 53.8%에서 증가한 수치다.2024년 연간 매출은 9억 3,928만 달러로 전년 대비 2.5% 증가했다.순이익은 2,472만 달러로, 2023년 4분기의 3,909만 달러에서 감소했다.2024년 4분기 조정 EBITDA는 8,060만 달러로 전년 대비 11.7% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 32.6%로 31.9%에서 증가했다.2024년 연간 조정 EBITDA는 3억 3,300만 달러로 전년 대비 0.4% 감소했다.2024년 4분기 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름은 3,970만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.2024년 12월 31일 기준 현금 잔고는 1억 2,173만 달러로, 2023년 12월 31일의 1억 3,662만 달러에서 감소했다.총 부채는 1,314억 달러로, 이 중 3억 달러는 선순위 노트이며, 10억 1,400만 달러는 대출 잔액이다.2025년에는 9억 1,800만 달러에서 9억 5,500만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 2억 7,200만 달러에서 2억 9,000만 달러로 예상된다.또한, 게티이미지스홀딩스는 2025년 1월 7일, 셔터스톡과의 합병 계약을 발표했다.이 합병은 규제 승인 및 주주 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 한다.현재 게티이미지스홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 4분기 순
인히브릭스바이오사이언시스(INBX, Inhibrx Biosciences, Inc. )는 2024년 4분기 및 회계연도 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 인히브릭스바이오사이언시스(증권코드: INBX)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.인히브릭스는 INBRX-101의 판매가 완료된 후 현재 두 가지 프로그램이 진행 중이며, 각 프로그램의 데이터 결과는 향후 12개월 이내에 발표될 예정이다.스핀오프는 역스핀오프로 회계 처리되었으며, 스핀오프 이전 기간의 재무제표는 전 부모 회사의 역사적 재무제표로 간주된다.주요 하이라이트로는 2025년 1월 13일, 인히브릭스가 옥스포드 파이낸스 LLC와 대출 및 담보 계약을 체결하고 1억 달러의 총 수익을 확보했으며, 추가로 5천만 달러를 요청할 수 있는 조건이 포함되어 있다.이 대출은 5.61%의 이자율이 적용되며, 2028년 2월 1일까지 이자 지급이 이루어지고, 2030년 1월 1일에 만기일에 최종 지급이 이루어진다.2025년 1월 21일, 인히브릭스는 ozekibart(INBRX-109)의 1상 임상시험에서의 중간 효능 및 안전성 데이터를 발표했다.13명의 환자 중 10명이 평가되었으며, 1명의 완전 반응, 3명의 부분 반응, 6명의 안정적인 질병이 관찰되었다.180일 이상 지속된 질병 조절이 46.2%의 환자에서 관찰되었고, 중앙 무진행 생존 기간은 7.85개월이었다.2024년 12월 31일 기준으로 인히브릭스의 현금 및 현금성 자산은 1억 5,260만 달러였으며, 2025년 2월 28일 기준으로는 2억 3,050만 달러로 증가했다.연구개발 비용은 2024년 4분기에 3,340만 달러로, 2023년 4분기의 8,210만 달러에 비해 감소했다.이는 INBRX-101의 매각으로 인한 계약 제조 비용 감소에 기인한다.일반 관리 비용은 2024년 4분기에 1,670만 달러로, 2023년 4분기의 780만 달러에 비해 증가했다.이는 법적 절차와 관련
채텀로징트러스트(CLDT-PA, Chatham Lodging Trust )는 이사 퇴임 및 재선 불참을 통보했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 채텀로징트러스트의 독립 이사인 로버트 펄무터가 이사회에 현재 임기가 끝나는 시점에 이사직에서 퇴임하고 올해 연례 회의에서 재선에 나서지 않겠다고 통보했다.펄무터는 자신의 결정이 회사와의 어떤 불일치 때문이 아니라고 이사회에 알렸다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 제레미 B. 웨그너로, 그는 채텀로징트러스트의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코스탈파이낸셜(CCB, COASTAL FINANCIAL CORP )은 2024년 4분기 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 코스탈파이낸셜이 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2024년 4분기 동안 1,340만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 희석주당 0.94달러에 해당한다.이는 2024년 3분기의 1,350만 달러, 희석주당 0.97달러와 비교된다.2024년 전체 연간 순이익은 4,520만 달러, 희석주당 3.26달러로, 2023년의 4,460만 달러, 희석주당 3.27달러와 유사한 수준이다.CEO 에릭 스프링크는 "2024년은 9,800만 달러의 자본 조달을 완료한 해로, 이를 통해 은행의 성장과 CCBX 부문을 지원할 것"이라고 밝혔다.2024년 4분기 동안 7270만 달러의 순대출 성장을 기록했으며, 8억 4550만 달러의 대출을 매각했다.CCBX 프로그램의 수수료 수익은 전년 대비 51.6% 증가했다.2024년 4분기 동안 총 BaaS 프로그램 수수료 수익은 2,010만 달러로, 2023년 12월 31일 종료된 연도의 680만 달러에서 증가했다.비이자 비용은 6,740만 달러로, 3분기의 6,440만 달러와 비교해 4.6% 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 41억 2,120만 달러로, 3분기의 40억 6,447만 달러에서 증가했다.총 대출은 3,486억 5,650만 달러로, 3분기의 3,413억 8,940만 달러에서 증가했다.총 주주 자본은 4억 3,870만 달러로, 3분기의 3억 3,190만 달러에서 증가했다.코스탈파이낸셜은 2024년 12월 31일 기준으로 1.52%의 비수익 자산 비율을 기록했으며, 이는 3분기의 1.63%에서 감소한 수치이다.이 회사는 CCBX 파트너와의 계약을 통해 사기 및 신용 위험에 대해 98.7%의 보장을 받고 있다.현재 코스탈파이낸셜은 4억 3,870만 달러의 자본을 보유하고 있으며, 이는 향후 성장과 기술 투자에 사용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는
코스탈파이낸셜(CCB, COASTAL FINANCIAL CORP )은 2024년 4분기 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 코스탈파이낸셜이 2024년 4분기 및 회계연도 실적을 발표했다.2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 재무정보는 2025년 3월 17일에 업데이트된 투자자 발표 자료로 제공되었다. 이 발표 자료는 원래 8-K에 포함된 재무제표의 일부 항목을 수정한 내용을 담고 있으며, 이는 특정 핀테크 파트너와 관련된 회계 오류로 인한 것이다.수정된 내용은 회사의 손익계산서에 영향을 미쳤으나, 2024년 4분기 및 회계연도의 순이익이나 주당순이익에는 영향을 미치지 않았다. 2024년 4분기 동안 코스탈파이낸셜은 9,800만 달러의 자본을 조달했으며, 주가는 주당 71.00 달러로 책정되었다.핵심 순수익은 4.8% 증가했으며, 2024년 9월 30일 종료된 분기와 비교하여 수익은 3.0% 감소했다. 이는 낮은 신용 강화 수익과 대출에 대한 낮은 이자 수익으로 인한 것이며, BaaS 대출 비용의 감소로 상쇄되었다. 2024년 4분기 동안 코스탈파이낸셜은 182,449개의 수수료 발생 가능 신용카드를 보유하고 있으며, 이는 2024년 9월 30일 기준 81,426개에서 증가한 수치이다.또한, 3개의 의향서가 서명되어 확정 계약으로 나아가고 있으며, CCBX 파이프라인과 기존 파트너와의 새로운 제품이 활성화되고 있다. 2024년 4분기 동안 8억 4,550만 달러의 대출이 판매되었으며, 이 중 대부분은 신용카드 채권이었다. 2억 7,320만 달러의 예금이 대차대조표에서 제외되었다.2024년 4분기 동안 희석 주당순이익(EPS)은 0.94 달러로, 이전 분기 0.97 달러와 비교하여 감소했으나, 전년 동기 대비 42.2% 증가했다. 2024년 12월 31일 기준 총 대출은 3,486억 5,650만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 3,413억 8,940만 달러에서 증가했다. 예금은 3,585억 3,320만 달러로, 2024년 9월 3