셔윈윌리엄즈(SHW, SHERWIN WILLIAMS CO )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.
22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, 셔윈윌리엄즈가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.모든 비교는 전년 동기 대비 이루어졌다.요약하자면, 통합 순매출은 0.7% 증가하여 63억 1,450만 달러에 달했다.페인트 매장 그룹에서 12개월 이상 운영된 매장의 순매출은 0.8% 증가했다.
판매, 일반 및 관리비는 수요 감소, 예상보다 빠른 건축 관련 비용 증가, 경쟁 기회에 대한 투자 증가로 인해 증가했다.
희석 주당 순이익은 14.3% 감소하여 3.00 달러로, 2024년 2분기의 3.50 달러와 비교된다.
조정된 희석 주당 순이익은 8.6% 감소하여 3.38 달러로, 2024년 2분기의 3.70 달러와 비교된다.
2025년 전체 희석 주당 순이익 가이던스는 10.11 달러에서 10.41 달러로 조정되었으며, 인수 관련 상각 비용은 주당 0.77 달러, 퇴직금 및 기타 구조조정 비용은 주당 0.32 달러로 포함된다.
조정된 전체 2025년 희석 주당 순이익 가이던스는 11.20 달러에서 11.50 달러로 조정되었다.
CEO인 하이디 G. 페츠는 "셔윈윌리엄즈는 수요 환경이 불안정한 가운데에서도 일관되고 체계적인 전략을 실행하고 있다"고 말했다.
2분기 동안의 통합 매출은 예상 범위 내에 있었으며, 12분기 연속으로 총 마진이 확대되었다.
2분기 동안의 수요 약세로 인해 구조조정 조치를 가속화하여 세전 비용이 5,900만 달러에 달했다.
또한, 새로운 건물 프로젝트의 작업이 예상보다 빠르게 진행되어 약 4,000만 달러의 세전 전환 및 관련 비용이 발생했다.
구조조정 비용, 건물 비용 및 인수 관련 상각 비용을 제외한 SG&A 비용은 3.8% 증가했다.
비운영 비용은 약 7,500만 달러의 부담이 되었으며, 이는 이전 가이던스에서 강조되었다.
안정적인 현금 생성 덕분에 주주에게 7억 1,600만 달러를 배당금과 자사주 매입을 통해 반환했다.
페인트 매장 그룹에서는 보호 및 해양 판매가 4분기 연속으로 두 자릿수 성장률을 기록했다.주거 repaint 부문에서도 이전 성장 투자로 인해 중간 단위 성장률을 보였다.상업, 신규 주거 및 자산 유지 관리 부문은 예상대로 압박을 받았다.가격 실현은 예상보다 나아지고 있다.
소비자 브랜드 그룹의 판매는 북미 DIY 수요 감소와 라틴 아메리카의 불리한 외환으로 인해 감소했지만, 유럽에서의 성장이 부분적으로 상쇄되었다.
성능 코팅 그룹에서는 유럽, 아시아 및 라틴 아메리카에서의 성장이 있었으나 북미에서는 감소했다.포장 부문은 두 자릿수 성장률을 기록하며 가장 좋은 성과를 보였다.
2분기 통합 결과에 따르면, 순매출은 63억 1,450만 달러로, 2024년 2분기의 62억 7,150만 달러와 비교하여 4,300만 달러 증가했다.
세전 소득은 9억 8,570만 달러로, 2024년 2분기의 11억 7,340만 달러에서 1억 8,770만 달러 감소했다.
순이익은 7억 5,470만 달러로, 2024년 2분기의 8억 8,990만 달러에서 감소했다.희석 주당 순이익은 3.00 달러로, 2024년 2분기의 3.50 달러에서 감소했다.
조정된 희석 주당 순이익은 3.38 달러로, 2024년 2분기의 3.70 달러에서 감소했다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 253억 6,360만 달러이며, 총 부채는 78억 2,890만 달러로 나타났다.주주 자본은 44억 9,090만 달러로 집계되었다.
현재 셔윈윌리엄즈는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 위해 지속적인 투자를 계획하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀